portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15159
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
357. Licenčná zmluva
zmluva
Slovenská internetová, s.r.o.
36373845
632,65 EUR
07.10.2013
Predmet: poskytnutie licencie na používanie autorského diela: digitálny archivačný systém a grafické zobrazovanie hrobových miest
356. Zmluva o spolupráci
zmluva
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
34059113
60,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Zabezpečenie dopravy pre členov klubu dôchodcov na podujatí Jeseň je dar
213442
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 061,46 EUR
07.10.2013
Predmet: KO
213441
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
406,97 EUR
07.10.2013
Predmet: KO
213440
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
293,11 EUR
07.10.2013
Predmet: Náhradné diely na opravu ver.osvetlenia
213439
faktúra
Barus spol. s r.o.
36312347
30,00 EUR
07.10.2013
Predmet: zapožičanie vib.dosky
213438
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
279,85 EUR
07.10.2013
Predmet: strava - HN
213437
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
474,00 EUR
07.10.2013
Predmet: strava - Mš
213436
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
222,78 EUR
07.10.2013
Predmet: strava
213435
faktúra
Libor Lackovič
40424103
316,00 EUR
07.10.2013
Predmet: servis ČOV
213434
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
07.10.2013
Predmet: Doména sk
213433
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
804,00 EUR
07.10.2013
Predmet: proj.dokumentácia
213432
faktúra
Peter Mlátko
40834298
200,16 EUR
07.10.2013
Predmet: dovoz štrku
213431
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
162,52 EUR
07.10.2013
Predmet: ND-multif.vozidlo
213430
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
07.10.2013
Predmet: el.en.- TJ
213429
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
07.10.2013
Predmet: el.en.
213428
faktúra
Štefan Šimun
40652599
33,60 EUR
07.10.2013
Predmet: preprava KD
213427
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
524,15 EUR
07.10.2013
Predmet: vývoz fekálií
213426
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
5,50 EUR
07.10.2013
Predmet: Mš - zošity
213425
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
215,10 EUR
07.10.2013
Predmet: kalové čerpadlo