portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/14
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
242,09 EUR
12.03.2014
Predmet: Renovácia tonerov (10 ks) do tlačiarní
32/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
3155545
505,71 EUR
12.03.2014
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
33/2014
faktúra
Detské ihriská, s.r.o.
44845685
1 234,08 EUR
12.03.2014
Predmet: Detské ihrisko VERONIKA - V3 vrátane jeho dopravy a montáže
34/2014
faktúra
Kub cukrárov SZKC
584363
100,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Účasť zamestnancov na odbornom školení
35/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
570,85 EUR
12.03.2014
Predmet: Vodné a stočné
36/2014
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
699,10 EUR
12.03.2014
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - február 2014
38/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za február 2014
39/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 03/2014
40/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.03.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 03/2014
41/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,44 EUR
12.03.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2014
42/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
14,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Voda do ostrekovačov
43/2014
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
630,80 EUR
12.03.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
44/2014
faktúra
Libri, s.r.o.
17054346
89,21 EUR
12.03.2014
Predmet: Ceny (MTZ) na zabezpečenie OK Európa v škole
16/14
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
358407900
293,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Čistiace prostriedky a náhradné diely do hygienických zariadení
17/14
objednávka
Logopedko s.r.o.
44504730
93,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
18/14
objednávka
Ivan Sivy
34806431
177,10 EUR
31.03.2014
Predmet: Výroba a montáž parapery do učebne JL a obkladu na stenu do klubovne školy
19/14
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 215,54 EUR
31.03.2014
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov vrátane poplatkov za doručenie a balné.
20/14
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
455,94 EUR
31.03.2014
Predmet: Darčekové poukážky na nákup školských pomôcok a potrieb pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane poplatkov za doručenie a balné.
09/04/2014
oznam
QBE Insurance
36855472
176,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
21/14
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic