portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0012/14/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
60,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Účasť na seminári : "Novinky verzie PAM 29.00", ktorý sa uskutoční dňa 27.1.2014 v Bratislave pre p. B. Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 60,00€ (cena vrátane DPH).
0011/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
900,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Propagácia BSK pri príležitosti III. ročníka prezentačnej akcie _ Fašiangová zabíjačka - live v priestoroch SOŠ, Farského 9 v Bratislave, ktorá sa uskutoční 08.02.2014.
0010/14/EO
objednávka
Plotbase s.r.o.
45674515
1 149,00 EUR
21.01.2014
Predmet: 5 ks obojstranných roll-upov určených pre propagáciu vybraných stredných odborných škôl v rámci projektu EdTRANS. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1.149,- EUR s DPH. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o vystavenie faktúr v 4 origináloch s uvedením názvu projektu EdTRANS. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0009/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
288,01 EUR
21.01.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Rafaela Agostinha na trase Viedeň- Turku dňe 14.1.2014.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/2180/13
faktúra
Ambrelo, o.z.
30869455
3 000,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Propagácia BSK - "KONCERT ZA ZDRAVÝ ROZUM"-10.12.2013-Brusel
B/2177/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
120,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Servis výťahov za 12/2013
B/2174/13
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35872900
6 300,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Právne služby
B/2170/13
faktúra
FIREcontol - Róbert Ladecký
35404841
399,34 EUR
16.01.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 12/2013
B/2158/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
139,28 EUR
16.01.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd.27.11.-26.12.2013-Krásnohorská
B/2157/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
74,60 EUR
16.01.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd.24.11.-23.12.2013-Stará Ivánska cesta
B/2156/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
226,02 EUR
16.01.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 08.11.2013-05.12.2013-Sabinovská
B/2155/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
245,39 EUR
16.01.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 05.11.-02.12.2013-Haanova
B/0003/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
358,50 EUR
16.01.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 01/2014
B/0002/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
16.01.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 01/2014
B/0001/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 01/2014
B/2160/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
16.01.2014
Predmet: strážna služba za 12/2013 - Sabinovská, Malinovo
0016/14/EO
objednávka
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
120,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusu pre zamestnancov BSK na 16.1.2014 o 17.00 hod.
0017/14/EO
objednávka
Úrad vlády SR - Účelové zariadenie Hotel Bôrik
00151513
5 399,08 EUR
16.01.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na novoročnom posedení zamestnancov Úradu BSK dňa 16.1.2014 v Hoteli Bôrik pre cca 200 osôb.
0018/14/EO
objednávka
HOLMAR, s.r.o.
44936877
350,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Zabezpečenie hudobnej produkcie (DJ, ozvučenie, svetelné efekty) pri príležitosti posedenia zamestnancov Úradu BSK ku dňu 16.1.2014.
0008/14/EO
objednávka
EXTRAORDINARY, s.r.o.
36185418
1 495,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Technicko-organizačné, produkčné a koordinačné zabezpečenie podujatia Župné školy v Avione 2014 a to nasledovné : Výroba 1 ks bannerov rozmer 310 x 100, ozvučenie priestoru a zvukár - mix pult, 2 x hand, CD prehrávač, doprava, montáž, demontáž, technické zabezpečenie - montáž a demontáž pódia, asistencia pri montáži a demontáži stánkov, kabeláž a elektrické rozvody k stánkom, zabezpečenie a výroba: čítaný a reklamný oznam , režijné a produkčné náklady 1 osoba 06:00 - 20:00. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0007/14/EO
objednávka
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
1 116,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Grafické spracovanie vizuálu podujatia Župné školy v Avione 2014 s technicko - tlačiarenskými službami. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0006/14/EO
objednávka
Pavol Peschl - Agentúra Zanzara Art
40769968
624,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Moderovanie podujatia Župné školy v Avione, ktoré sa uskutoční 24.01.2014 v nákupno-zábavnom centre Avion v čase od 09.00 hod. do 18.00 hod.
0005/14/EO
objednávka
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
4 762,80 EUR
15.01.2014
Predmet: Vklad mesačníka BK (vydanie 01/2014) do denníka Nový čas v termíne 11.01.2014 v celkovom náklade 73.500 ks v regiónoch Bratislava, Pezinok, Modra, Senec.
0004/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
4 044,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 01/2014) . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0002/14/EO
objednávka
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
11 999,90 EUR
15.01.2014
Predmet: Analýza právnej dokumentácie pre OP INTERACT a jej overovanie. Dohodnutá odmena: 120,- € s DPH/hod. Celkový rozsah fakturovaných služieb nepresiahne sumu 11 999,90- € s DPH s nasledovnými podmienkami: mesačné predkladanie rozsahu činností v hodinách s podrobným popisom vykonaných úkonov s doložením všetkých písomných podaní, analýz a stanovísk. Priznané náhrady trov právneho zastúpenia ste povinní poukázať do 31. 12. 2013 na číslo účtu BSK, od 1.1.2014 na číslo účtu:spolu so zaslaním informácie, ktorého konania sa priznané trovy týkali.
0001/14/EO
objednávka
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
11 999,90 EUR
15.01.2014
Predmet: Poradenstvo, konzultácie a realizácia agendy spojenej s riešením pracovnoprávnych a obchodných sporov pre potreby OP INTERACT. Dohodnutá odmena: 120,- € s DPH/hod. Celkový rozsah fakturovaných služieb nepresiahne sumu 11 999,90- € s DPH s nasledovnými podmienkami: mesačné predkladanie rozsahu činností v hodinách s podrobným popisom vykonaných úkonov s doložením všetkých písomných podaní, analýz a stanovísk. Priznané náhrady trov právneho zastúpenia ste povinní poukázať do 31. 12. 2013 na číslo účtu BSK, od 1.1.2014 na číslo účtu: spolu so zaslaním informácie, ktorého konania sa priznané trovy týkali.
K/0068/13
faktúra
Umývanie podláh.sk
35462094
4 779,60 EUR
14.01.2014
Predmet: Podlahový umývací automat-centrum hydroterapie-zar. GAUDEAMUS
K/0067/13
faktúra
Ing. Martin Frim-KBB
45979693
8 316,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Mobilný bazénový zdvihák - BluOne-1ks, opierka hlavy-2ks, 5-bodový postroj-2ks - centrum hydro.- GAUDEAMUS
B/2146/13
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
21 936,96 EUR
14.01.2014
Predmet: Jedálne kupóny 6000 ks x 3,60, Jedálne kupóny - služby - poplatky
B/2144/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
7,50 EUR
14.01.2014
Predmet: Za preklad do GER jazyka
B/2143/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
112,50 EUR
14.01.2014
Predmet: Za tlmočenie do GER jazyka
B/2138/13
faktúra
STAR production, s. r. o.
35890851
1 200,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 12/2013
B/2135/13
faktúra
Nautilus DJ s.r.o.
35898500
600,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Inzercia o činnosti BSK - v časopise IN STORE Slovakia /Bratislavský kraj a doprava na Dunaji/
B/2134/13
faktúra
Petit Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
14.01.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok - 17.12.2013
B/2113/13
faktúra
TCNS, s.r.o.
44082011
62,40 EUR
14.01.2014
Predmet: Zabezpečenie konfigurácie telefón. ústredne na Ú BSK
B/2089/13
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
14.01.2014
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 12/2013
B/2043/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-11/2013
B/2042/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-11/2013
B/2136/13
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
1 226,88 EUR
14.01.2014
Predmet: Zabezpečenie funkčného rozšírenia EIS-SPIN - pre potreby Úradu BSK
B/2133/13
faktúra
Ján Filip
37030337
23 808,46 EUR
14.01.2014
Predmet: Za zabezpeč. opravy rozvodov kúrenia a strechy v služob. byte objektu BSK - Krásnohorská 14, Bratislava
B/2131/13
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 12/2013
B/2130/13
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 07/2013
B/2128/13
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
240,00 EUR
14.01.2014
Predmet: 20 ks kytíc - XXI. roč. Najúspešnejší športovec a športový kolektív BSK
B/2127/13
faktúra
Stredná odborná škola, Na Pántoch 9
00893471
970,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Catering - XXI. roč. Najúspešnejší športovec a športový kolektív BSK-19.12.2013
B/2126/13
faktúra
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30794544
196,80 EUR
14.01.2014
Predmet: Zapožičanie pivných setov - Župná zabíjačka - 14.12.2013
B/2125/13
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 227,54 EUR
14.01.2014
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.12.2013 do 31.12.2013
B/2124/13
faktúra
Obec Rohožník
00309923
1 300,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Propagácia BSK - 7.ročník Obecných slávností obce Rohožník - 17.-18.08.2013
B/2123/13
faktúra
Slovenské národné múzeum
00164721
36,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Prehliadka BA hradu - 07.11.2013 - prehliadka žiakov SPŠE - projekt EdTRANS
B/2122/13
faktúra
Slovenské národné múzeum
00164721
36,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Prehliadka BA hradu - 05.11.2013 - prehliadka žiakov SPŠE - projekt EdTRANS
B/2119/13
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
14.01.2014
Predmet: Za uverejnenie inzerátu v Bratislavských novinách č. 24/2013
B/2114/13
faktúra
Hotelová akadémia
31780466
48,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Catering - občerstvenie - Krajská rad pre odbor. vzdelávanie-18.12.2013
B/2109/13
faktúra
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
5 472,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Za inzerciu v denníku Nový Čas - 06.12.2013, 09.12.2013, 12.12.2013, 13.12.2013
B/2103/13
faktúra
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
1 152,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Grafické spracovanie vizuálu projektu "Vráťme knihy do škôl"
B/2108/13
faktúra
Petit Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
14.01.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -10.12.2013
B/2102/13
faktúra
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
19 080,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Vytvorenie manuálu/kreatívy jednot. postupov - vizuálu a mar.kom. a propagácie-"Región Bratislava"-projekt Destinatour 2013
B/2101/13
faktúra
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE -MLS.PaedDr. Igor Grgula - MLS - MERC. LIM. SERVIS
36651176
210,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Autobusová preprava - Bratislava-Viedeň-a späť-12.12.2013-projekt - EdTRANS
B/2100/13
faktúra
MADNESS, s.r.o.
45651876
4 795,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Prenosné mag. steny-5ks-projekt EdTRANS
B/2099/13
faktúra
Mgr. Alexandra Vikarová
32759037
70,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Prekladateľské služby-projekt EdTRANS
B/2098/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
765,92 EUR
14.01.2014
Predmet: Oprava služobného mot. vozidla BA 507 RI
B/2097/13
faktúra
Róbert Torok - Autodielňa TOBA
32098707
769,78 EUR
14.01.2014
Predmet: Oprava služobného mot. vozidla BA 601 GM
B/2096/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
852,88 EUR
14.01.2014
Predmet: Oprava služobného mot. vozidla BA 644 RO
B/2087/13
faktúra
Zanzara, s.r.o.
35938340
600,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Moderovanie akcie - "Župné školy v Avione"
B/2086/13
faktúra
Pavol Peschl - Agentúra Zanzara Art
40769968
720,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Moderovanie, zvuková technika-Župná zabíjačka-14.12.2013
B/2083/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
5 256,00 EUR
14.01.2014
Predmet: V zmysle zmluvy - za opravy na budovách v našej správe
B/2082/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
17 543,51 EUR
14.01.2014
Predmet: V zmysle zmluvy-za opravy na budovách v našej správe
B/2081/13
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov-11/2013
B/2080/13
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
292,80 EUR
14.01.2014
Predmet: Spravodajský servis za 11/2013
B/2079/13
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
3 954,77 EUR
14.01.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č.10
B/2075/13
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
8 074,24 EUR
14.01.2014
Predmet: Stavebný dozor - Hotelová akadémia Mikovínyho - oprava strechy nad terasou
B/2074/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
429 246,24 EUR
14.01.2014
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 11/2013
B/2068/13
faktúra
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
4 762,80 EUR
14.01.2014
Predmet: Za uverejnenie inzercie-mesačník BK-10/2013-Nový Čas-07.12.2013
B/2067/13
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 12/2013
B/2066/13
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 11/2013
B/2065/13
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 10/2013
B/2064/13
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 09/2013
0003/14/EO
objednávka
Euro Data SK, a.s.
44271875
60,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Servis multifunkčného zariadenia Toshiba e-studio355 v kancelárií predsedu. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 60,- EUR s DPH.
B/2063/13
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 08/2013
B/2062/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
98 574,48 EUR
13.01.2014
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 12/2013
B/2061/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
13.01.2014
Predmet: Výkon správy majetku 12/2013
B/2060/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
13.01.2014
Predmet: Výkon správy majetku 11/2013