portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0177/14
faktúra
Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.
35792281
2 553,78 EUR
21.02.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0014/14/-za odber tlače za obd. - 03.02.2014-31.12.2014
B/0091/14
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
900,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Za tlmočenie do HR jazyka
B/0126/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,36 EUR
20.02.2014
Predmet: Elektrická energia - 02/2014 ZPS Palkovičova
B/0125/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
26,93 EUR
20.02.2014
Predmet: Elektrická energia - 02/2014 ZPS Palkovičova
B/0086/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
200,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/0085/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
395,96 EUR
20.02.2014
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/0084/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
250,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/0083/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
203,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/0078/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
190,80 EUR
20.02.2014
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -17.12.2013-16.01.2014 - Jankolova
B/0075/14
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
120,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Preprava osôb-16.01.2014 - Úrad BSK Hotel Bôrik
B/0072/14
faktúra
Petiti Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
287,52 EUR
20.02.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Týždenník pre Záhorie-20.01.2014
0088/14/EO
objednávka
DAMP, s.r.o.
46473181
2 500,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie umiestnenia 2 ks reklamných banerov BSK v priestoroch budovy "Zimný štadión Petržalka" na ulici .C. Sklodowskej 1/A v Bratislave v termíne od 24.2.2014 do 31.3.2014 .
0087/14/EO
objednávka
COPY Print Bratislava, s.r.o.
45310106
17 696,02 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie spotrebného materiálu do kopírovacích zariadení a tlačiarní Úradu BSK . Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme. Pozn.: Dodávanie spotrebného materiálu na základe čiastkových objednávok formou mailu.
B/0065/14
faktúra
Mgr. Monika Mannová
47338792
400,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Propagácia BSK - projekt - "DOKUMENT O SVETOVÝCH DŇOCH MLÁDEŽE V RIO DE JANEIRO 2013"
0084/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 747,62 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Luciu Neczliovú na trase Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne 19.-20.05.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
0083/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
450,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Hoteli Martin´s Central Park pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Luciu Neczliovú v termíne 19.-20.05.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0082/14/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
30,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Objednávame si u Vás preklad 1 strana A4 zo slovenského do nemeckého jazyka a 1 strana A4 zo slovenského do maďarského jazyka. Celková suma 30 € bez DPH. Dodávateľ nie je platcom DPH.
0081/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Chambord 3* pre Mattea Malvaniho v termíne 18.-19.02.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0080/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
623,19 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mattea Malvaniho na trase Viedeň - Brusel - Viedeň v termíne 18.-19.02.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
0079/14/EO
objednávka
DHL Express,spol. s r.o.
31342876
161,98 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie doručenia 2 zásielok štandardným pozemným servisom do kontaktných bodov INTERACT: Turku (Fínsko) s približnou váhou 35 kg a Valencia (Španielsko) s približnou váhou 18 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.