portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0680/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
650,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL 506 RI (výmena predných a zadných kotúčov a bŕzd a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 650,00.-EUR s DPH.
0679/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
570,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla VW Passat BA 188 GT (servis po roku, kontrola brzdových kotúčov a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 570,00.-EUR s DPH.,
0678/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
500,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Š. Octavia BA 644 RO ( výmena alternátora , výmena pantografu, stieračov a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 500,00.-EUR s DPH.
0677/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
320,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla AUDI A6 BA XB 121 ( prelakovanie predného a zadného nárazníka na vozidle a odstránenie zistených závad na motorovom ). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 320,00.-EUR s DPH.
0676/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
350,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla Š. Octavia BA 520 RI (servis po roku, kontrola brzdových kotúčov a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 350,00.-EUR s DPH.
0675/13/EO
objednávka
Mgr. Karel Kosina - Poradenská, konzultační a lektorká činnost
66732611
92,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Prednášková činnosť: "Kríza, rizikové situácie a práva prijímateľov sociálnych služieb" dňa 26.9.2013. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 92,00 Eur s DPH.
2013-332-SOC
zmluva
Pohoda seniorov, n.o.
45732213
0,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
2012-721-SOC
dodatok
Šanca pre nechcených, o.z.
30 856 515
16 719,54 EUR
30.09.2013
Predmet: Dodatok č. 2
K/0037/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
1 227 694,56 EUR
30.09.2013
Predmet: Rekonštrukcia-sanácia svahov na ceste II/503 horský priechod Baba - Pezinok - Pernek za august 2013
B/1423/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
30.09.2013
Predmet: Výkon správy majetku 08/2013
B/1422/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
734 871,12 EUR
30.09.2013
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. tr. - práce za 08/2013
B/1406/13
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
30.09.2013
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 09/2013
B/1396/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-08/2013
B/1395/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 08/2013
B/1385/13
faktúra
Mill Valley, s. r. o.
46951717
1 899,60 EUR
30.09.2013
Predmet: Zabezpečenie reklamných a marketingových služieb EAT - Brussels
B/1380/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za IT služby - 08/2013
B/1371/13
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
5 040,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Support Services for Communications System 08/2013
B/1336/13
faktúra
MERKURY spol. s r.o.
31319874
648,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Grafická príprava a tlač letákov pre propagačnú kampaň - "Projekt Destinatour 2013"
B/1413/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o.
45310106
127,32 EUR
30.09.2013
Predmet: Servis kopírovacieho zariadenia zn. WC 123/128
B/1405/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
3 152,02 EUR
30.09.2013
Predmet: Elektrická energia 08/2013 - Drieňová
B/1404/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
67,98 EUR
30.09.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 12.08.2013-08.09.2013
B/1386/13
faktúra
SVD group, s.r.o.
35917326
22 440,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Faktúra za sťahovanie, likvidáciu, dopravu - strednej školy - Tokajícka, Pavlovičova a Galvaniho
2013-331-SOC
zmluva
Domov sociálnych služieb
00632325
0,00 EUR
30.09.2013
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a úhrada ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“), ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytovaní sociálnej služby. Ekonomicky oprávnené náklady budú príjemcovi uhradené z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle § 71 ods. 7 a § 81 písm. k) zákona o sociálnych službách. 2. Ak BSK zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode (ďalej len „prijímateľ“) poskytovanie sociálnej služby u príjemcu, uhrádza príjemcovi EON spojené s poskytovaním sociálnej služby uvedené v § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby. 3. EON sa neuhrádzajú príjemcovi, ak ide o poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorej BSK nezabezpečil poskytovanie sociálnej služby alebo ak ide o poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá sa začala poskytovať do 31.12.2008 podľa v tom čase platného zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
2013-330-KP
zmluva
MČ Bratislava - Karlova Ves
00603520
500,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Karloveské hody 2013" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1338/13
faktúra
KIA Bratislava, s.r.o.
35873647
320,55 EUR
27.09.2013
Predmet: Servis služobného vozidla KIA CEED BA 941UM
B/1316/13
faktúra
Amigo Sk, s.r.o.
46968733
300,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Propagácia BSK - 31.08.2013 - Slovenský Grob - prenájom skákacieho hradu
B/1305/13
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
1 518,36 EUR
27.09.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 09/2013
B/1335/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Zemný plyn - 09/2013 - ZPS Palkovičova
B/1331/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Zemný plyn Haanova - 09/2013
B/1330/13
faktúra
Slovenský plynýrenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 09/2013
B/1329/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
68,03 EUR
27.09.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 25.07.2013-24.08.2013 - Stará Ivánska cesta
B/1328/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
121,91 EUR
27.09.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obdobie 18.07.-16.08.2013
B/1326/13
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
6 216,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Za spracovanie dokumentu - "Regionálna strat. a region. akčný plán na rozvoj udržateľ, dopravy a turizmu pre Podunajský región"-projekt TRANSDANUBE
B/1317/13
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 08/2013
B/1313/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
27.09.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 09/2013
B/1312/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 09/2013
0667/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
130,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Ibis Palatul Parlamentului 3* pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú v termíne 28.-29.10.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Bukurešti (Rumunsko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1311/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
358,50 EUR
26.09.2013
Predmet: monitorovanie objektu Sabinovská - 09/2013
B/1351/13
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
26.09.2013
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.09.-30.11.2013
B/1344/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
26.09.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát - Drieňová ul. za obd. 09/2013
B/1343/13
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
26.09.2013
Predmet: offline monitoring, online monitoring - za 08/2013
B/1342/13
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
1 518,36 EUR
26.09.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 08/2013
B/1325/13
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
985,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Propagácia BSK - Župná jeseň 2013 - aktualizácia webu
B/1324/13
faktúra
Crash Agency, s.r.o.
43907164
2 500,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Propagácia BSK - umiestnenie erbu BSK - Strongman European League Slovakia 2013
B/1318/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
26.09.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 08/2013
B/1309/13
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 07/2013
B/1308/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Spravodajský servis - 08/2013
B/1302/13
faktúra
Renáta Hermysová
11695137
7 759,68 EUR
26.09.2013
Predmet: Ručne maľovaná keramika-4000 ks-projekt Destinatour 2013
B/1295/13
faktúra
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
26.09.2013
Predmet: StreamCDN BSK - 07/2013
K/0031/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
11 763,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Licencie pre sys. správy registratúry - 250 ks
B/1341/13
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
26.09.2013
Predmet: Za uverejnenie inzerátu v Bratislavských novinách č.16/2013
B/1289/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 06/2013
B/1288/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 06/2013
B/1274/13
faktúra
Institute for International Research GmbH, organizační složka Praha
70920664
14 394,00 CZK
26.09.2013
Predmet: Účastnícky poplatok-konf.Farmako SR-17.-18.9.2013-PharmDr. K. Radová
B/1306/13
faktúra
Mandess, s.r.o.
45651876
4 780,00 EUR
26.09.2013
Predmet: USB kľúče - 1000ks
B/1296/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
283,07 EUR
26.09.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 05.07.2013-06.08.2013 - Sabinovská
B/1294/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
197,14 EUR
26.09.2013
Predmet: Zrážky, vodné, stočné - 18.07.2013 - 17.08.2013 - Jankolova
B/1285/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
307,57 EUR
26.09.2013
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 02.07. - 05.08.2013 - Haanova
B/1269/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
60,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Vizitky BSK - 400ks
2013-329-KUL
zmluva
CULTUS Ružinov, a.s.
35 874 686
8 500,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii kultúrneho podujatia „Ružinovské hodové slávnosti a zahájenie Ţupnej jesene 2013“. Podujatie organizuje vykonávateľ v Areáli Štrkovec (ďalej aj ako „AŠ“) a v Dome kultúry Ružinov v Bratislave (ďalej aj ako „DKR“) v termíne 27. – 29.9.2013. Program podujatia tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy, V zmysle dohodnutej spolupráce sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť dramaturgiu programu podujatia, predprodukčnú, produkčnú a postprodukčnú realizáciu podujatia, poskytnúť priestor na realizáciu programu podujatia a propagáciu objednávateľa ako organizačného partnera spôsobom a v rozsahu uvedenom v čl. III. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za realizáciu programu podujatia a vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV. tejto zmluvy.
2013-328-SaRP
zmluva
RMDr. Ján Maász
0,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Príkazník sa podľa tejto zmluvy zúčastní na sprievodnom podujatí Open Days 2013 organizovanom Zastúpením Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli a Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli dňa 08.10.2013 v Bruseli, Belgicko. Príkazník bude na kultúrnospoločenskom podujatí, na ktorom sa bude prezentovať Mestská časť Bratislava – Čunovo, hrať na gajdách.
B/1268/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
136,80 EUR
26.09.2013
Predmet: Rezačka RC 363 páková - rez 35cm - 1ks
B/1251/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
56,88 EUR
25.09.2013
Predmet: Kancelársky papier - projekt TRANSDANUBE
B/1109/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
14 371,20 EUR
25.09.2013
Predmet: Služba aktualizácie internetovej stránky-"KEEP 2012-2015 Technický rozvoj"
2013-327-SM
zmluva
Slovenská republika - Kancelária národnej rady Slovenskej republiky
00151491
0,00 EUR
24.09.2013
Predmet: Darovacia zmluva
2013-326-SKO
zmluva
Inštitút pre medzikultúrny dialóg
42185157
2 000,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Turnaj Bratislavskej ligy v malom futbale proti rasizmu a intolerancii v rámci projektu Šport spája (rôzne farby, jedna hra)" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-325-KP
zmluva
Miestny úrad Bratislava-Čunovo
00641243
1 000,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Deň Horného podunajska 2013" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-324-SKO
zmluva
Slovenský zväz telesne postihnutých - Krajské centrum Bratislava, o.z.
30787297
300,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Komunitný športový deň Krajskej org. SZTP Bratislava v spolupráci s Gaudeamus KZR " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0659/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
433,10 EUR
23.09.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky Viedeň - Brusel - Viedeň v termíne 07.-9.10.2013 pre Mgr. Ivetu Tyšlerovú - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0658/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
504,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre 1 osobu (Mgr. Iveta Tyšlerová) v hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3* v termíne 07.-9.10.2013 - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0656/13/EO
objednávka
Top Advert SK, s.r.o.
35771291
118,60 EUR
23.09.2013
Predmet: Propagačný stojan INTERACT, Keep v celkovom náklade 2 ks. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0654/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
1 456,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania bez raňajok pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú, Ing. Luciu Neczliovú, Ing. Mateja Bugriho v Dubline počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 04.11.-08.11.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0660/13/EO
objednávka
Creative Pro, s.r.o.
35968702
23 758,32 EUR
23.09.2013
Predmet: Technické zabezpečenie mobilného prezentačného podujatia pre projekt Destinatour 2013 - prenájom mobilného promobusu (špeciálne upraveného dopravného prostriedku s vnútorným prezentačným priestorom) na sériu prezentácií pre verejnosť a na zabezpečenie statickej propagácie so všetkými súvisiacimi nákladmi podľa špecifikácie. Termín: dva po sebe idúce predĺžené víkendy v mesiaci október (piatok, sobota, nedeľa) v 10 lokalitách bratislavského kraja a statická prezentácia medzi dvomi víkendovými prezentáciami. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk
0661/13/EO
objednávka
Tristan spol. s.r.o.
35711591
23 028,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Organizačno-programové zabezpečenie mobilného prezentačného podujatia pre projekt Destinatour 2013 - príprava scenára podujatia, realizácia interaktívneho programu pre verejnosť, zabezpečenie sprevádzania programu a informovanosti, reprodukovaného hudobného sprievodu, prezentácie regionálnej gastronómie a podujatí regiónu, vybavenie vonkajšieho prezentačného priestoru, propagačných nosičov na komunikáciu podujatia, fotodokumentácia podujatia, zabezpečenie bezpečnosti, poriadku a ochranu zdravia osôb a organizačného dozoru a to všetko podľa špecifikácie a so všetkými súvisiacimi nákladmi.Termín: dva po sebe idúce predĺžené víkendy v mesiaci október (piatok, sobota, nedeľa) v 10 lokalitách bratislavského kraja. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk
0655/13/EO
objednávka
Plynotemp Horváth Miroslav
17369509
338,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Objednávka na servisnú prehliadku plynových kotlov v objekte Stará Ivanská cesta 1/A, Bratislava
0665/13/EO
objednávka
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
598,26 EUR
23.09.2013
Predmet: Pri príležitosti konania 8. ročníka súťaže mládežníckych výberov partnerských krajov BSK "O pohár predsedu BSK" zabezpečenie výroby pohárov, plastových štítkov, medailí a emblémov :Plastový štítok 6005/8x4 - 3 ks, plastový štítok 6004/7x3 - 3 ks, plastový štítok 6004/7x3 - 6 ks, emblém maxi - 9 ks, medaila relax bronz - 24 ks, medaila relax striebro - 24 ks, medaila relax zlato - 24 ks, stuha 2,20 cm - 72 ks, emblém mini 25 - 72 ks, gl/50 grav. laser - 72 ks, pohár 8492/41 - 3 ks, pohár 8492/45 - 3 ks, pohár 8492/49 - 3 ks, gl/190 grav. laser - 1 ks, prípravné práce pp/80 - 9 ks .
0666/13/EO
objednávka
Slovak Lines, a. s.
35821019
2 000,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Zabezpečenie posilovej dopravy cestujúcich na regionálnych kultúrnych podujatiach Vinobranie Pezinok a Modra a Slávnosti zelá Stupava 2013 s účasťou na komunikačnej kampani - propagácia BSK formou reklamy v regionálnych autobusoch.
0664/13/EO
objednávka
MIA Agency Miriam Šmahel Kalisová
47021179
800,00 EUR
20.09.2013
Predmet: Zabezpečenie moderovania podujatia Európsky deň spolupráce 2013, ktorý sa uskutoční v termíne 21.09.2013 od 11:00 do 17:00 hod.
0663/13/EO
objednávka
Mill Valley, s. r. o.
46951717
4 484,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Zabezpečenie videozáznamu z podujatia Deň európskej spolupráce 2013, ktorý sa uskutoční 21.09.2013 v termíne od 11:00 - 17:00 hod. pri Cyklomoste Slobody podľa špecifikácie. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0662/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35000856
184,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckych služieb do/z nemeckého jazyka na Konzultačný deň, ktorý sa uskutoční 23.9.2013 na Úrade BSK. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu RECOM, Programu cezhraničnej spolupráce SK- AT 2007-2013. Tlmočenie je potrebné celodenné. Faktúru žiadam vystaviť v 3 origináloch s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM.