portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1065/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2 520,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Za doplnkovú službu eVUC RZ plus
B/1053/14
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
9 747,52 EUR
09.09.2014
Predmet: Stavebný dozor - SOŠ Na Pántoch - revitalizácia ihriska
B/0971/14
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
661,40 EUR
09.09.2014
Predmet: EPI Právny systém-ročný prístup za obd. 27.09.2014 do 26.09.2015
K/0013/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
23 400,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Za spracovanie PD - II. etapa rekonštrukcie Estakády Malacky
K/0012/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
46 800,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Za spracovanie PD-Rekonštrukcia mosta 06140-003-Malinovo-Zálesie,Prepočet zaťaž. nos.konštrukcie na moste cez Malý Dunaj
B/1132/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
53,10 EUR
09.09.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 24.07.2014-01.08.2014-Haanova
B/1131/14
faktúra
Pavol Valentovič- Bezpečnostné uzamykacie systémy- Trezory
11649933
250,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Profilaktika trezoru SAFE TB, kontrola zámku,demontáž zámku, kontrola nastavenia a uzamykania
0470/14/EO
objednávka
Hotel Parador de El Saler
14 462,86 EUR
09.09.2014
Predmet: Organizácia stretnutia tímu INTERACT - tím tréning vo Valencii, Španielsko ( prenájom konferenčnej miestnosti, ubytovanie, catering, technické vybavenie) v termíne 10.-12.09.2014 pre cca 35 osôb. Venue for the INTERACT team trainig in Valencia, Spain (conference rooms rental, accommodation, catering, technical equipment) on 10th-12th September 2014 for app. 35 persons.
0467/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
459,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli TULIP INN PUTNIK Belgrad 3*, Belehrad pre zástupcov pridružených strategických partnerov projektu TRANSDANUBE ( Katarína Manczalová, Marián Bujna, Dáša Szabóová), ktorí sa na základe príkazných zmlúv zúčastnia záverečnej konferencie k projektu Transdanube v dňoch 8.-10.9.2014. Táto suma sa bude čerpať z Komisionrskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a.s. a Úradom BSK.
0468/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
535,77 EUR
09.09.2014
Predmet: Zabezpečenie 3 spiatočných leteniek Viedeň- Belehrad pre zástupcov pridružených strategických partnerov projektu Transdanube ( Katarína Manczalová, Marián Bujna, Dáša Szabóová), ktorí sa na základe príkazných zmlúv zúčastnia záverečnej konferencie k projektu Transdanube v dňoch 8.-10.9.2014. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a.s. a Úradom BSK.
0462/14/EO
objednávka
DADAplus, s.r.o.
35785730
1 080,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zabezpečenie 45 ks darčekových setov 45 x 23 € s DPH v celkovej hodnote 1 080 € s DPH.
B/1129/14
faktúra
Združenie Slovenské piesky
42169577
5 000,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Slovenské piesky-1.-11.8.2014-na základe Zmluvy-propagácia BSK
B/1126/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
09.09.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 14.07.2014-10.08.2014
B/1125/14
faktúra
Tower Stage, s.r.o.
36008460
9 600,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 08/2014
B/1120/14
faktúra
Domes, a.s.
31322751
17,14 EUR
09.09.2014
Predmet: Servis trafostanice za 08/2014
B/1118/14
faktúra
Copy Print Bratislava, s.r.o.
45310106
198,38 EUR
09.09.2014
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení - 4ks
B/1117/14
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
514,29 EUR
09.09.2014
Predmet: Poplatok za KO 07/2014 - Jankolova, Sabinovská
B/1115/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
09.09.2014
Predmet: Spravodajský servis za 07/2014
0469/14/EO
objednávka
Tribus musicae
42164290
1 500,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Záverečný koncert Katedrálneho organového festivalu Bratislava 2014, dňa 11. 9. 2014 o 19,00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave v sume 1 500,- €.
0476/14/EO
objednávka
MacMike s.r.o.
43886710
6 000,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Návrh a realizácie webového sídla pre marketingové a projektové aktivity BSK, podľa priloženej špecifikácie. Celková hodnota zákazky 6000,- Eur s DPH.