portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
77/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
90,95 EUR
20.03.2015
Predmet: materiál pre údržbu školy
72/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
819,12 EUR
20.03.2015
Predmet: vodné a stočné
95/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,07 EUR
20.03.2015
Predmet: el. otváranie rampy
94/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,80 EUR
20.03.2015
Predmet: služby pevnej siete
91/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
33,07 EUR
20.03.2015
Predmet: služby pevnej siete
90/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,68 EUR
20.03.2015
Predmet: služby pevnej siete
89/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
42,10 EUR
20.03.2015
Predmet: služby pevnej siete
88/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
20.03.2015
Predmet: VUC NET
87/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 841,18 EUR
20.03.2015
Predmet: plyn 2/2015
86/2015
faktúra
PhDr. Bibiana Saldívar
46158821
184,00 EUR
20.03.2015
Predmet: lektorské služby
81/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
697,21 EUR
20.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
80/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,60 EUR
20.03.2015
Predmet: služby mobilnej siete
79/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
20.03.2015
Predmet: služby mobilnej siete
76/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
41,72 EUR
20.03.2015
Predmet: čistenie kobercov
75/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
381,00 EUR
20.03.2015
Predmet: oprava notebookov a záložný zdroj
74/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
626,81 EUR
20.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
73/2015
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
546,40 EUR
20.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
27/2015
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie č. 3/2015 v mesiaci marec.
26/2015
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
320,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávame si prepravu osôb v mesiaci marec 2015: na trase: Prešov - ZŠ Hanušovce - Vranov n/T - Bystré a späť Prešov - ZŠ Šrobárová PO - Pečovská Nová Ves a späť Prešov - ZŠ Stropkov - Giraltovce a späť Prešov - ZŠ Stropkov - Stará Ľubovňa a späť
25/2015
objednávka
Lineas, s.r.o.
31692923
1 250,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávame si stoličky v počte 150 ks po 10,00 €.