portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-530512030
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
13,01 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
31/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
51,08 EUR
04.05.2015
Predmet: mobilné služby
30/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 263,82 EUR
04.05.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
29/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
50,00 EUR
04.05.2015
Predmet: služby pevnej siete
28/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
20,70 EUR
04.05.2015
Predmet: Stravné za zamestnancov
27/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
13,30 EUR
04.05.2015
Predmet: Stravné za zamestnancov
26/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
04.05.2015
Predmet: služby pevnej siete
25/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 240,08 EUR
04.05.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
24/2015
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
163,20 EUR
04.05.2015
Predmet: aktualizácia softvéru a predlženie licencia
23/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
51,00 EUR
04.05.2015
Predmet: dodávka plynu
22/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
04.05.2015
Predmet: činnosť technika BOZP
21/2015
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
04.05.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu
20/2015
faktúra
Aqua-viva
10787186
25,00 EUR
04.05.2015
Predmet: deratizácia objektu
19/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
16,00 EUR
04.05.2015
Predmet: PZS
18/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,70 EUR
04.05.2015
Predmet: mobilné služby
17/2015
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
04.05.2015
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
sj-150103036
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,85 EUR
28.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0289
faktúra
Vardar
40410200
17,41 EUR
28.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152363
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,68 EUR
28.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151537
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,98 EUR
28.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky