portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530115475
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,44 EUR
21.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530115799
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
74,67 EUR
21.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530115870
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
8,05 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530116021
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,29 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530116435
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
69,36 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118290
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
246,44 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118279
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
174,42 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118755
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
112,43 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118761
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
96,75 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118798
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
16,54 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530119113
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,40 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530119122
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,86 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530119575
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
56,98 EUR
27.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530119759
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,06 EUR
02.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530120105
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
166,77 EUR
02.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530120053
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
43,87 EUR
02.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121051
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,57 EUR
09.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530120537
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
183,16 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121074
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,30 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121074
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,30 EUR
13.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121099
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
88,90 EUR
13.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121600
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,31 EUR
17.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121673
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
166,34 EUR
17.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530122325
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
128,08 EUR
22.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530122367
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
10,17 EUR
23.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530122591
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,96 EUR
23.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530123155
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
186,12 EUR
29.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530123885
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
115,39 EUR
05.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1201612
objednávka
Gastma
36171522
5 996,42 EUR
20.12.2016
Predmet: Objednávka na nákup kuchynských spotrebičov - 1. sporák kombinovaný s rúrou 2. umývačka riadu s odpadovým čerpadlom
96/2016
faktúra
GASTMA
36171522
5 996,42 EUR
05.01.2017
Predmet: Kombinovaný sporák, myčka riadu
17/2017
faktúra
GASTMA
36171522
238,50 EUR
15.02.2017
Predmet: Podstavec pod myčku riadu
62/2017
faktúra
GASTMA
36171522
71,40 EUR
19.06.2017
Predmet: umývací prostriedok do myčky riadu + oplachový prípravok
108/2017
faktúra
GASTMA
36171522
37,20 EUR
17.10.2017
Predmet: Čistiaci prostriedok do myčky
141/2020
faktúra
GASTMA
36171522
160,80 EUR
21.10.2020
Predmet: JET FORTE 13 kg; Oplachový prostriedok GT 1 kan 10 kg
sj-354/12
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
14,02 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-56312
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,26 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-76712
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,66 EUR
23.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-42512
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
19,14 EUR
02.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-124312
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
14,02 EUR
04.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
8/2019
zmluva
GORON s.r.o.
36172073
4 999,99 EUR
29.11.2018
Predmet: Opakované dodávky pekárenských výrobkov
šj-2019100003
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
54,92 EUR
10.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100082
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
86,67 EUR
21.01.2019
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100163
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
53,26 EUR
06.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100246
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
38,11 EUR
12.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100326
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
51,73 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100406
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
42,15 EUR
04.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100483
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,15 EUR
12.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100563
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
103,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100640
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
81,66 EUR
08.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100720
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,13 EUR
11.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100885
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
64,41 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100804
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
60,24 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100965
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
72,92 EUR
13.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101044
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
42,50 EUR
20.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101120
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
64,54 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101196
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
93,02 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101268
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
97,84 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101568
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,32 EUR
19.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101647
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
23,85 EUR
23.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101768
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,21 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101705
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,63 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101842
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
66,33 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101915
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
79,97 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101915
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
79,97 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101991
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
106,95 EUR
14.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102071
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
81,82 EUR
22.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102147
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
77,73 EUR
06.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102221
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
81,17 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102294
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
125,65 EUR
21.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102377
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
101,98 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
8/2020
zmluva
GORON s.r.o.
36172073
4 999,99 EUR
09.12.2019
Predmet: opakované dodávky pekárenských výrobkov
šj-2019102448
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
100,25 EUR
12.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj.2019102529
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
100,15 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100003
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
65,96 EUR
13.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100084
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,25 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100167
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
111,28 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100250
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
66,27 EUR
12.02.2020
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100327
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
124,48 EUR
24.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100412
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
75,83 EUR
02.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100490
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
21,74 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky