portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0728/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
1 668,60 EUR
07.07.2014
Predmet: Za výučbu jazykov AJ, NJ - za mesiac máj 2014
2015-635-KP
zmluva
Mestská časť Bratislava – Rusovce
00304611
1 670,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Obnova knižnice spojená s čitárňou“ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2017-737-KP
zmluva
ZO Csemadok Reca
00177717
1 670,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "XLVIII. Dni Alberta Molnára Szencziho" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
0469-12-EO
objednávka
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
1 674,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Reklamné predmety pre potreby projektu "ZA MOSTOM". Špecifikácia reklamného predmetu: reflexná bezpečnostná páska na ruku - množstvo 500 ks, potlač : logá partnerov (BSK, SK-AT, EU, DR). Žiadame o vystavenie faktúry v 3 origináloch s uvedením názvu projektu "ZA MOSTOM".
2021-697-FIN
zmluva
Slovenská národná galéria
00164712
1 675,00 EUR
10.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0371. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021 na úhradu časti nákladov projektu: 365 ° - odborný časopis o umení.
0423-12-EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
1 676,09 EUR
16.07.2012
Predmet: Oprava rozvodu studenej vody v objekte L. Novomekého na Tomášikovej ulici v BA v rozsahu prác: identifikácia úniku vody, výmena skorodovaných a poškodených ventilov a armatúr.
B/0955/12
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
1 676,09 EUR
10.08.2012
Predmet: Oprava rozvodu studenej vody - Gymnázium L. Novomestského, Tomášiková ul.
B/0708/14
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
1 677,60 EUR
25.06.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníkoch MY Senec Pezinok, MY Týždenník pre Záhorie za obd. - 28.04.2014-27.05.2014
2018-907-FIN
zmluva
Spolok nepočujúcich pedagógov - SNEPEDA
37950801
1 678,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Európsky rok kultúrneho dedičstva aj s posunkovým jazykom v Bratislavskom kraji" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
0657/12/EO
objednávka
Združenie Malokarpatská vínna cesta
31769489
1 680,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Účasť na podujatí Deň otvorených pivníc, ktoré sa uskutoční 16.-17.novembra 2012- v počte 42 ks lístkov.
B/1508/12
faktúra
Združenie Malokarpatská vínna cesta
31769489
1 680,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Vstupenky na podujatie "Deň otvorených pivníc" - 16.-17.11.2012 - 42 ks
K/0037/14
faktúra
ARCHIKON, s.r.o.
36575283
1 680,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Za dielo-Realizačná PD stav.pov.-Rekonštrukcia oporného múra MOS Modra-inžinierska činnosť
0533-12-EO
objednávka
Hotel MAJOLIKA, Mofina spol.s.r.o.
31355021
1 682,40 EUR
30.08.2012
Predmet: Zabezpečenie prenájmu priestoru a stravy pre akciu projektu RECOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013, ktorá sa uskutoční dňa 6.9.2012. Presný opis predmetu objednávky tvorí príloha objednávky.
B/1258/12
faktúra
Hotel MAJOLIKA, Mofina spol.s.r.o.
31355021
1 682,40 EUR
04.10.2012
Predmet: Prenájom a strava pre projekt RECOM SKAT 2007-2013 - 06.09.2012
2019-828-FIN
zmluva
Obec Gajary
00304743
1 683,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Participatívny rozpočet 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Zveľadenie verejného priestranstva v obci Gajary" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
B/0871/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 687,78 EUR
02.07.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie za 05/2013 Jankolova,Krásnohorská,Haanova
0420/14/EO
objednávka
Adrian Farkaš A&M
37694278
1 689,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Zabezpečenie čistenia zatopeného suterénu na Úrade BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. Celková cena za poskytnuté služby nepresiahne 1 689. -Eur s DPH.
2016-87-SKO
zmluva
Stolnotenisový oddiel Svätý Jur
31806244
1 690,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Výchova detí a regionálne podujatia v stolnom tenise 2016 " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/0988/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 691,08 EUR
05.08.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-Paríž-VIE-19.06-20.06.2013- p. Malvani Matteo, 3x letenka-VIE Paríž-Lille Paríž VIE-19.06.-20.06.2013- p. Agostinho Rafael, p. Gaziková Viera, p. Nebare Aiga
0093/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 692,54 EUR
10.03.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Biedeň - Brusel pre podpredsedu BSL Ing. Martina Bertu a zamestnanca BSK Mgr. Tomáša Telekyho z dôvodu účasti na zasadnutí komisie CIVEX v Európskom výbore regiónov v dňoch 23.-24.2.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.