portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510160253
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
456,00 EUR
12.10.2016
Predmet: pravne služby
510160252
faktúra
Agentúra Artlines s.r.o.
46296786
332,00 EUR
12.10.2016
Predmet: spolupr.pri výst.Socha a obj.
510160251
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
12.10.2016
Predmet: vývoz fekálií DNV
510160250
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
15,86 EUR
12.10.2016
Predmet: nájom rohoží 8/2016
510160249
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
142,66 EUR
12.10.2016
Predmet: vodné, stočné PP 7/16
510160248
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
100,31 EUR
12.10.2016
Predmet: vodné, stočné MP 7-8/16
510160247
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
900,00 EUR
12.10.2016
Predmet: výr.prepr.bezp.bedne Korunov.Aachen
510160246
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
3 600,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Korunovacie Aachen-dovoz diel
510160245
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
200,00 EUR
12.10.2016
Predmet: poistenie výstvavy I.Pálová
510160243
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
318,24 EUR
12.10.2016
Predmet: telef.poplatky
510160241
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
12.10.2016
Predmet: fotografovanie diel
510160240
faktúra
Anna Beniaková
180,00 EUR
12.10.2016
Predmet: preklad textu Rodin
510160239
faktúra
Kosák Bohuslav
1 210,00 EUR
12.10.2016
Predmet: nakup.umel. diela
510160238
faktúra
Stefan Holčík DR.
4 130,00 EUR
12.10.2016
Predmet: nakup.umel. diela
510160237
faktúra
Alena Adamíková
4 000,00 EUR
12.10.2016
Predmet: nakup.umel. diela
510160236
faktúra
Dorota Filová
300,00 EUR
12.10.2016
Predmet: nakup.umel. diela
510160235
faktúra
Ladislav Hrobárek
1 200,00 EUR
12.10.2016
Predmet: nakup.umel. diela
510160234
faktúra
Robert Brun
8 000,00 EUR
12.10.2016
Predmet: nakup.umel. diela
510160233
faktúra
Viktoria Ondrušová
700,00 EUR
12.10.2016
Predmet: nakup.umel. diela
510160232
faktúra
Michal Sivák RNDr. CSc.
1 150,00 EUR
12.10.2016
Predmet: nakup.umel. diela
510160231
faktúra
Vladimír Moravec
400,00 EUR
12.10.2016
Predmet: nakup.umel. diela
510160230
faktúra
Jana Farmanová
3 000,00 EUR
12.10.2016
Predmet: nakup.umel. diela
510160229
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
53,09 EUR
12.10.2016
Predmet: zrazky MP 7/2016
510160228
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
12.10.2016
Predmet: zrazky MP 7/2016
510160227
faktúra
Goodwind, s.r.o
43985688
72,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Mest.divadlo graf.úpr.plagatov
510160226
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
27,00 EUR
12.10.2016
Predmet: konzultacie
510160225
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
38,40 EUR
12.10.2016
Predmet: servis.EZS v MP
510160224
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
75,65 EUR
12.10.2016
Predmet: poplatok za KO 7/2016
510160223
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
240,00 EUR
12.10.2016
Predmet: internet
510160222
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
12.10.2016
Predmet: servis výťahu MP
510160221
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
871,20 EUR
12.10.2016
Predmet: ESET licencia
510160220
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 597,57 EUR
12.10.2016
Predmet: str.lístky 7/2016
510160219
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
490,00 EUR
12.10.2016
Predmet: plyn 8/2016
510160218
faktúra
Goodwind, s.r.o
43985688
1 440,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Mest.divadlo predtlac.priprava
510160217
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
12.10.2016
Predmet: IT servis 7/2016
510160216
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
58,00 EUR
12.10.2016
Predmet: jazyk.korek..publik.Mestske div. do AJ
510160215
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
360,00 EUR
12.10.2016
Predmet: prekl.publik.Mestske div. do AJ
510160214
faktúra
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s r.o.
17311462
4 499,99 EUR
12.10.2016
Predmet: R.Fila 500ks katalogov
510160213
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
51,00 EUR
12.10.2016
Predmet: elektr.energ. DNV
510160212
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
393,00 EUR
12.10.2016
Predmet: elektr.energ. PP-sklad
510160211
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
489,00 EUR
12.10.2016
Predmet: elektr.energ. PP
510160210
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
537,00 EUR
12.10.2016
Predmet: elektr.energ. MP
510160207
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,85 EUR
12.10.2016
Predmet: nájom rohoží 7/2016
510160204
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
131,51 EUR
12.10.2016
Predmet: vodné, stočné PP 6/16
510160203
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
100,31 EUR
12.10.2016
Predmet: vodné, stočné MP 6-7/16
510160202
faktúra
Kovács Gábor Muveszeti Alapitvany
HU18181861
550,00 EUR
12.10.2016
Predmet: KP-Salay,Sokol,Picasso
510160201
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
58,80 EUR
12.10.2016
Predmet: servis.EZS PP
510160200
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
123,96 EUR
12.10.2016
Predmet: tonery
510160199
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
1 268,00 EUR
12.10.2016
Predmet: 250 ks publik..Mest.divadlo v Prešporku
510160197
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
12.10.2016
Predmet: IT servis 6/2016
510160196
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 989,89 EUR
12.10.2016
Predmet: str.lístky 6/2016
510160195
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
30,00 EUR
12.10.2016
Predmet: tonery
510160194
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
240,00 EUR
12.10.2016
Predmet: internet
510160193
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
490,00 EUR
12.10.2016
Predmet: plyn 7/2016
510160192
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
12.10.2016
Predmet: servis-údržba výtahu 6/16
510160191
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
752,12 EUR
12.10.2016
Predmet: elektr.energ. PP-vyuct.
510160190
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
134,52 EUR
12.10.2016
Predmet: telef.poplatky
510160189
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
78,77 EUR
12.10.2016
Predmet: telef.poplatky
510160188
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
80,97 EUR
12.10.2016
Predmet: poplatok za KO 6/2016
510160187
faktúra
Strausz klavir
11922168
420,00 EUR
12.10.2016
Predmet: lad.+servis klavira 1-6/16
510160186
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
12.10.2016
Predmet: kom.odpad 4-6/2016
510160183
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
12.10.2016
Predmet: zrazky MP 6/2016
510160182
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
49,76 EUR
12.10.2016
Predmet: zrazky PP 6/2016
510160181
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
51,00 EUR
12.10.2016
Predmet: elektr.energ. DNV
510160180
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
393,00 EUR
12.10.2016
Predmet: elektr.energ. PP-sklad
510160179
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
489,00 EUR
12.10.2016
Predmet: elektr.energ. PP
510160178
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
537,00 EUR
12.10.2016
Predmet: elektr.energ. MP
510160177
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
12.10.2016
Predmet: fotografovanie diel
510160176
faktúra
PHOTOPORT
30864020
50,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Artplan 7-12/2016
510160175
faktúra
Ateliér Viki-Tomáš Vojtášek
41875036
970,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Achen-rámovanie graf.listov
510160174
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
58,80 EUR
12.10.2016
Predmet: servis.EZS
510160172
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,85 EUR
12.10.2016
Predmet: nájom rohoží 6/2016
510160169
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
9,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Mestske div.- plotrové písmo
510160168
faktúra
Ing.Virágová Ildikó HOLLYWOOD ART s.r.o
35918195
339,70 EUR
12.10.2016
Predmet: Mestske div.-ramov. 2ks kresby
510160163
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
70,35 EUR
12.10.2016
Predmet: poplatok za KO 5/2016
510160161
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
12.10.2016
Predmet: fotografovanie diel
510160160
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
12.10.2016
Predmet: IT servis 5/2016
510160159
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
216,00 EUR
12.10.2016
Predmet: pravne služby 6/2016
510160155
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
12.10.2016
Predmet: servis a údržba výťahu 5/2016
510160153
faktúra
DENOVA
17314054
95,28 EUR
12.10.2016
Predmet: vývoz fekálií