portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17214
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510150054
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
19,09 EUR
15.04.2015
Predmet: vodne DNV vyučt.
510150053
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
4,80 EUR
15.04.2015
Predmet: konzultacie Vema
510150051
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
15.04.2015
Predmet: fotografovanie diel
510150050
faktúra
T - Com
35763469
176,23 EUR
15.04.2015
Predmet: telef.poplatky
510150049
faktúra
T - Com
35763469
183,94 EUR
15.04.2015
Predmet: telef.poplatky
510150048
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
64,80 EUR
15.04.2015
Predmet: školenie EZP,EPS,CCTV
510150047
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
112,81 EUR
15.04.2015
Predmet: poplatok kom.odpad
510150044
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
242,00 EUR
15.04.2015
Predmet: internet
510150043
faktúra
ICOM
447,00 EUR
15.04.2015
Predmet: členstvo ICOM 2015
510150042
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
15.04.2015
Predmet: likv.odpadu 1.Q.
510150041
faktúra
1.Hasičská s.r.o.
45445184
827,62 EUR
15.04.2015
Predmet: kontr. a servis HP,hydr.
510150040
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
147,60 EUR
15.04.2015
Predmet: Nové akvizície..tlač pozvánok
510150039
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
195,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Nové akvizície..plagát,plotre
510150038
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
15.04.2015
Predmet: servis výťahu MP
510150037
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
15.04.2015
Predmet: údržba programov
510150036
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
4 767,00 EUR
15.04.2015
Predmet: plyn MP,PP,DNV
510150035
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
432,00 EUR
15.04.2015
Predmet: el.energia PP
510150034
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
536,00 EUR
15.04.2015
Predmet: el.energia PP
510150033
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
590,00 EUR
15.04.2015
Predmet: el.energia MP
510150032
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
56,00 EUR
15.04.2015
Predmet: el.energia DNV
510150031
faktúra
FOTOFO
30811911
261,50 EUR
15.04.2015
Predmet: Fotofo vyučt.kom.zml.
510150029
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
15,86 EUR
15.04.2015
Predmet: prenájom rohoží
510150028
faktúra
OZ Artea
42139201
28,00 EUR
15.04.2015
Predmet: vstupné workshop
510150027
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
215,04 EUR
15.04.2015
Predmet: PZP IVECO
510150026
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
-1 935,33 EUR
15.04.2015
Predmet: plyn vyučt.r.2014 MP,PP,DNV
510150025
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
147,60 EUR
15.04.2015
Predmet: Farmanová pozvánky 600ks
510150024
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
477,00 EUR
15.04.2015
Predmet: skladačky Graf.kabinety
510150023
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
200,00 EUR
15.04.2015
Predmet: katal.Graf.kabinety 4 ks
510150022
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
120,00 EUR
15.04.2015
Predmet: školenie PAM
510150020
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
27,00 EUR
15.04.2015
Predmet: inf.panel Pasáž v PP
510150017
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
4 920,00 EUR
15.04.2015
Predmet: plyn MP,PP,DNV 1/2015
510150015
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
42,00 EUR
15.04.2015
Predmet: J.Farmanová plotr. písmo
510150014
faktúra
Zap.energetika
35823551
-504,58 EUR
15.04.2015
Predmet: Spot. el.energie PP vyučt.2014
510150013
faktúra
Zap.energetika
35823551
346,30 EUR
15.04.2015
Predmet: Spot. el.energ, MP vyučt.2014
510150012
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
25,80 EUR
15.04.2015
Predmet: konzultacie Vema
510150011
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
220,67 EUR
15.04.2015
Predmet: vodne,stočne PP
510150009
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
56,40 EUR
15.04.2015
Predmet: zrážky PP 12/2014
510150008
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
58,61 EUR
15.04.2015
Predmet: zrážky MP/12/2014
510150007
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
15.04.2015
Predmet: fotografovanie diel
510150006
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
15.04.2015
Predmet: kom.odpad
510150005
faktúra
Mgr.Monika Antušová tlmočník a prekladateľ
47048883
25,50 EUR
15.04.2015
Predmet: preklad G.Kosice
510150004
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
37,80 EUR
15.04.2015
Predmet: toner
510150002
faktúra
DECUS s.r.o.
31604447
100,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Akt.web stránky
510150001
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
240,00 EUR
15.04.2015
Predmet: internet
510140483
faktúra
Sarpo, a.s.
35729244
486,14 EUR
15.04.2015
Predmet: san. a malovanie priest. PP
510140482
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
94,90 EUR
15.04.2015
Predmet: Komunálny odpad
510140481
faktúra
Zap.energetika
35823551
-81,21 EUR
15.04.2015
Predmet: spotr. el.energ. DNV-vyučt.r.2014
510140480
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
15.04.2015
Predmet: servis výťahu
510140479
faktúra
T - Com
35763469
168,43 EUR
15.04.2015
Predmet: Telekomunikačné služby
510140478
faktúra
T - Com
35763469
187,21 EUR
15.04.2015
Predmet: Telekomunikačné služby
510140477
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Údržba programov
510140476
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
15,86 EUR
15.04.2015
Predmet: Čistenie a nájom koberca
510140475
faktúra
A&M Autoservis s.r.o.
35972645
336,86 EUR
15.04.2015
Predmet: Oprava Iveco
510140474
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 595,80 EUR
15.04.2015
Predmet: stravne listky
510140473
faktúra
Mgr.Art Ľubica Sajkalová
260,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Vzdel. umením,odb.priprava
510140472
faktúra
Mgr. Art. Tomáš Vicen
150,00 EUR
15.04.2015
Predmet: gr.sprac.Tajomstva umenia
510140471
faktúra
Pézman Andrea Mgr.art.
250,00 EUR
15.04.2015
Predmet: graf.prace.Bratisl. pre všetkých
510140470
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
240,00 EUR
15.04.2015
Predmet: odbor.skuška výtahu
510140469
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
63,24 EUR
15.04.2015
Predmet: servis PTV v MP
510140468
faktúra
Sarpo, a.s.
35729244
990,00 EUR
15.04.2015
Predmet: san. a malovanie priest. PP
510140467
faktúra
Sarpo, a.s.
35729244
990,00 EUR
15.04.2015
Predmet: opr.zateč,stropu PP
510140466
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
100,31 EUR
15.04.2015
Predmet: vodne,stočne MP
510140465
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
156,02 EUR
15.04.2015
Predmet: vodne,stocne PP
510140464
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
288,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Graf.kabinety jaz.korekt.
510140463
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
2 800,00 EUR
15.04.2015
Predmet: kat.Graf.kabinety 100 ks
510140462
faktúra
Goodwind, s.r.o
43985688
2 428,80 EUR
15.04.2015
Predmet: Graf.kabinety predtlač.pripr.publ.
510140461
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
54,19 EUR
15.04.2015
Predmet: zrážky PP
510140460
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
56,40 EUR
15.04.2015
Predmet: zrážky MP
510140459
faktúra
Mgr.Art Ľubica Sajkalová
610,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Vzdel. umením,odb.priprava
510140458
faktúra
Mgr. Art. Tomáš Vicen
190,00 EUR
15.04.2015
Predmet: gr.sprac.Sviat.hody
510140457
faktúra
Strausz klavir
11922168
260,00 EUR
15.04.2015
Predmet: ladenie klavíra
510140456
faktúra
T - Com
35763469
187,58 EUR
15.04.2015
Predmet: Telekomunikačné služby
510140455
faktúra
T - Com
35763469
162,73 EUR
15.04.2015
Predmet: Telekomunikačné služby
510140454
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
717,20 EUR
15.04.2015
Predmet: Údržba programov
510140453
faktúra
Pézman Andrea Mgr.art.
600,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Kern gr.návr.baner,pozv.katal.
510140452
faktúra
Zsuzsa Szenczi Németh
600,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Kern gr.návr.pozv.banner,kat.
510140451
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
240,00 EUR
15.04.2015
Predmet: ADSL internet
510140450
faktúra
Slovenska posta
18546
9,28 EUR
15.04.2015
Predmet: predp.Pamiatky a múzea
510140449
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
91,59 EUR
15.04.2015
Predmet: Komunálny odpad
510140448
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,85 EUR
15.04.2015
Predmet: Čistenie a nájom koberca