portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
150003
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
33,52 EUR
12.02.2015
Predmet: tonery
2150339
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
61,30 EUR
12.02.2015
Predmet: materiál - čistiace
2150337
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
42,08 EUR
12.02.2015
Predmet: kancelársky papier
2150338
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
53,31 EUR
12.02.2015
Predmet: kancelársky materiál
4770526229
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
40,54 EUR
12.02.2015
Predmet: hlasové služby, internet MŠ
42014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
12.02.2015
Predmet: činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
7248262104
faktúra
SPP, a.s.
35815256
50,00 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn šj
7248262102
faktúra
SPP, a.s.
35815256
245,83 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn mš
7248262103
faktúra
SPP, a.s.
35815256
776,67 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn zš
7455314185
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 126,67 EUR
12.02.2015
Predmet: elektrina
2119524701
faktúra
VVS, a.s.
36570460
163,54 EUR
12.02.2015
Predmet: vodné, stočné
470/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
719,20 EUR
12.02.2015
Predmet: strava zamestnanci
463/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
890,88 EUR
12.02.2015
Predmet: strava zamestnanci
462/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 194,48 EUR
12.02.2015
Predmet: Strava žiaci
461/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 698,40 EUR
12.02.2015
Predmet: strava žiaci
562014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Činnosť bezpečnostného technika a technika PO
2119300603
faktúra
VVS, a.s.
36570460
141,44 EUR
12.02.2015
Predmet: vodné, stočné
414622
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
80,00 EUR
12.02.2015
Predmet: služby eGOV zmluvy za rok 2015
3312014
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
127,40 EUR
12.02.2015
Predmet: revízia komínových telies
46512
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 532,67 EUR
12.02.2015
Predmet: strava žiaci