portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/2184/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 129,37 EUR
23.01.2014
Predmet: Kombinovaná VPS - 12/2013
B/2185/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
30,25 EUR
06.02.2012
Predmet: Elektrická energia - vyúčtovanie za obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011 - ZPS Palkovičova
B/2185/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
223,68 EUR
23.01.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE elektrická energia za obd. 01.01.2013-31.12.2013-Haanova
B/2186/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
51,48 EUR
06.02.2012
Predmet: Elektrická energia - vyúčtovanie za obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011 - ZPS Palkovičova
B/2186/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
10.02.2014
Predmet: Upratovacie práce-12/2013
B/2187/13
faktúra
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
604887
600,00 EUR
23.01.2014
Predmet: Inzercia v 2 - mesačníku Naša Bystrica
B/2188/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
15 633,43 EUR
06.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
B/2189/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-12/2013
B/2190/11
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
602,19 EUR
07.02.2012
Predmet: Catering a občerstvenie - Historická jazda parným rušňom Bratislava, hl. stanica - Záhorská Ves
B/2190/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za IT služby - 12/2013
B/2191/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
16,89 EUR
06.02.2012
Predmet: Elektrická energia - vyúčtovanie za obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011 - Kučišdorfská Dolina
B/2191/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 12/2013
B/2192/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
13,99 EUR
06.02.2012
Predmet: Elektrická energia 12/2011 - K. Adlera
B/2192/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
167,51 EUR
04.02.2014
Predmet: Elektrická energia - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.12.2013-31.12.2013
B/2193/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
153,30 EUR
06.02.2012
Predmet: Elektrická energia - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
B/2193/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
102,36 EUR
04.02.2014
Predmet: Vyúčtovanie predplatné Zbierka zákonov SR ročník 2013 - nedoplatok
B/2194/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
3 401,08 EUR
06.02.2012
Predmet: Elektrická energia 12/2011 - Drieňová
B/2195/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 12/2011
B/2195/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
12 671,40 EUR
05.02.2014
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za 12/2013
B/2196/11
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus za 12/2011
B/2196/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
6 515,38 EUR
05.02.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 12/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/2197/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
44,33 EUR
05.02.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obdobie 20.11.-17.12.2013
B/2198/11
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
55,98 EUR
07.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného r. 2011 - SEPI - nedoplatok.
B/2198/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
118,39 EUR
05.02.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 12/2013-Drieňová
B/2199/13
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
36,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Poplatok za vedenie majetkového účtu cenných papierov k 31.12.2013
B/2200/11
faktúra
Medirex, a.s.
35766450
10 358,27 EUR
16.02.2012
Predmet: Zdravotnícke služby podľa Zmluvy - "Efektívna podpora kardiometabol. zdravia v prostredí stred.škôl"
B/2200/13
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
292,80 EUR
07.02.2014
Predmet: Spravodajský servis za 12/2013
B/2201/11
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
26,62 EUR
07.02.2012
Predmet: Dodávka vody za obdobie 12/2011-Jankolova, Krásnohorská.
B/2202/11
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
669,01 EUR
16.02.2012
Predmet: Náklady za energie byt ZS Rovniakova za obdobie 10-12/2011
B/2202/13
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 12/2013
B/2204/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 071,13 EUR
05.02.2014
Predmet: Elektrická energia 12/2013-Drieňová
B/2205/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 026,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Reklamný priestor - na základe objednávky
B/2210/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12,23 EUR
10.02.2014
Predmet: Elektrická energia12/2013 - K. Adlera
B/2212/13
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 12/2013
B/2215/13
faktúra
MUDr. Kohnová Darina
36769797
6,97 EUR
19.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu - 1 pacient
B/2216/13
faktúra
MEDITIS s.r.o. MUDr. Y. Tisoňová
46419292
41,82 EUR
19.02.2014
Predmet: Zdravotnícke výkony pre účely soc. pomoci-6 pacientov - za rok 2013
B/2218/13
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 10/2013
B/2219/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
110,02 EUR
19.02.2014
Predmet: Dodávka voda za obd.05.11.2013-31.12.2013-Jankolova, Krásnohorská.
D/0020/14
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 513,60 EUR
04.03.2014
Predmet: Poistenie majetku- JTS - BID za obdobie 1.3.2014-28.2.2015
K/0001/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
1 394,38 EUR
21.03.2011
Predmet: Doplnenie technológie vzduchotechniky-Konzervatórium Konvetná.
K/0001/12
faktúra
SAG Elektrovod, a.s.
36 863 513
11 462,40 EUR
28.02.2012
Predmet: Dodanie diela - Projekty pre OCL a PA
K/0001/13
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
48 900,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Za vypracovanie 5. etapy "Územného plánu regiónu BSK"
K/0001/14
faktúra
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
22 157,08 EUR
30.04.2014
Predmet: Fakturujeme v zmysle zmluvy o dielo č.2013-146-VO na zhotovenie projekt. dokumentácie "Synagóga Senec"-projekt pre staveb. povolenie-zabezpeč. staveb. povolenia
K/0002/11
faktúra
HEALTH PROMOTION s.r.o.
35 893 966
216 000,00 EUR
08.09.2011
Predmet: DSS Plavecké Podhradie - vybudovanie trativodov
K/0002/12
faktúra
Združenie Cyklomost INGSTEEL & Doprastav
17320429
5 520,29 EUR
29.03.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II
K/0002/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
26 188,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Veľkokapacitné multifunkčné zariadenia - 5 ks, terminál pre zabezpečenú tlač - 11 ks
K/0002/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
16 277,76 EUR
30.04.2014
Predmet: Na základe Zmluvy č. SPIN2-2-2013-014-Plán Projektu implementácie
K/0003/11
faktúra
GRATEX International, a.s.
35 743 468
9 618,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Komponenty pre upgrade server HP ProLiant DL580 G5, RAM pamäte HP 64GB Fully Buffered DIMM PC25300 8x8GBDDR2 Memory Kit
K/0003/12
faktúra
Združenie Cyklomost INGSTEEL & Doprastav
17320429
425 894,93 EUR
29.03.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II
K/0003/13
faktúra
ateliér 3ab s.r.o.
35878789
3 240,00 EUR
27.06.2013
Predmet: inžinierska činnosť a zapracovanie časti PD - rekonštrukcia budovy BBD, Dunajská ul.,BA
K/0003/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
14 990,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Zabezpečenie integračného rozhrania na export*.csv súborov z APV SPIN do úložiska RIS.SAM
K/0004/12
faktúra
Združenie Cyklomost INGSTEEL & Doprastav
17320429
552 079,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Za realizácie diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projket CYKLOMOST II
K/0004/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
14 288,00 EUR
07.05.2014
Predmet: XEROX ColorQube 9300 - Multifunkčné zariadenie
K/0005/11
faktúra
PROART - projektovanie a realizácia stavieb, s.r.o.
35926082
13 500,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Zateplenie internátu" SOŠ vin. - ovoc Modra
K/0005/12
faktúra
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
864,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Za vypracovanie cenovej analýzy a stavebn. prác - ZoD Cyklomost
K/0005/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
486 577,72 EUR
12.06.2013
Predmet: Odstránenie následkov mimoriadnej udalosti na ceste vo Vinosadoch
K/0005/14
faktúra
NAR marketing s.r.o.
36694207
4 236,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Upgrade sw PROebiz,SK Government, SSL certifikát
K/0006/11
faktúra
ZJ statik, s.r.o.
36724921
13 500,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumetácie "Zateplenie internátu" Spojená škola - Ivánka pri Dunaji
K/0006/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
249 736,50 EUR
26.03.2012
Predmet: Stavebné práce za 02/2012 - rekonštrukcia NsP Malacky
K/0006/13
faktúra
Ing.Peter Lobotka- AVI Design
43470866
930,00 EUR
01.07.2013
Predmet: za vyprac. projektovej dokum.-4 cykloodpočívadlá-Svätý Jur,Malé Leváre,Vysoká pri Morave a Devínska Nová Ves
K/0006/14
faktúra
EMM, spol. s r.o.
17316260
4 320,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Komponenty do serverovne
K/0007/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
13 500,00 EUR
12.05.2011
Predmet: Vypracovanie PD "Zateplenie internátu SOŠ Záhradnícka-Malinovo"
K/0007/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
729 451,81 EUR
24.08.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof"-projekt CYKLOMOST II
K/0007/14
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
519,37 EUR
25.06.2014
Predmet: Osvetlenie máp na 4. poschodí Úradu BSK, Sabinovská 15, Bratislava
K/0008/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
65 475,10 EUR
18.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
K/0008/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
2 728,13 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada - vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0008/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
197 100,64 EUR
27.08.2012
Predmet: Faktúra za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II
K/0008/13
faktúra
TerraGas, s. r. o.
35820012
166 745,64 EUR
02.07.2013
Predmet: SOŠ Drevárska,Galvaniho-kotoľna-montáž novej technológie,rozvodov,merania a regulácie
K/0008/14
faktúra
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
31354882
7 533,60 EUR
07.07.2014
Predmet: ArcGIS Desktop Basic Single Use,ArcGIS Online Organisation Plan Level 1-GIS softvér ArcGIS 9.1
K/0009/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
36 526,27 EUR
24.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
K/0009/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
1 521,94 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0009/12
faktúra
RP plus, s.r.o.
1 650,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Montáž zábran proti holubom - siete na balkóny.
K/0009/14
faktúra
AZ – MAN s.r.o.
25088742
33 510,60 EUR
07.07.2014
Predmet: Projekt Perimost - vybudovanie cykloodpočívadiel
K/0010/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
144 026,53 EUR
24.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
K/0010/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
6 001,11 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0010/13
faktúra
Ing. Pavel Hrdý
22675427
500,00 EUR
04.07.2013
Predmet: za výkon inžinierskej činnosti-Viacúčelové ihrisko-Gymnázium A.Einsteina
K/0010/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
30 000,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Projekt elektronizácie BSK - na základe Zmluvy-komplexné zabezpečenie elektronizácie BSK
K/0011/11
faktúra
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
1 800,00 EUR
02.08.2011
Predmet: Faktúra za vypracovanie Odborného posúdenia-rekonštrukcia-stavebné práce-nemocnica Malacky
K/0011/12
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
75 864,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Vypracovanie 4.etapy "Územného plánu regiónu BSK"
K/0011/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
42 048,26 EUR
02.07.2013
Predmet: rekonštrukcia-horský priechod Baba,Pezinok-Pernek