portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Bajka
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 3258
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/67/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
816,88 EUR
09.04.2020
Predmet: Odvoz KO + kontajner.
1/82/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
393,82 EUR
12.05.2020
Predmet: Odvoz KO+kontajner.
1/91/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
656,84 EUR
08.06.2020
Predmet: Odvoz KO + kontajner
1/107/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
360,96 EUR
10.07.2020
Predmet: Odvoz KO
1/121/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
607,75 EUR
26.08.2020
Predmet: Odvoz TO + kontajner
1/133/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
339,26 EUR
08.09.2020
Predmet: Odvoz KO.
1/146/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
573,06 EUR
23.10.2020
Predmet: Odvoz KO.
1/160/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
750,32 EUR
09.11.2020
Predmet: Odvoz KO + kontajner.
1/176/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
1 035,10 EUR
16.12.2020
Predmet: Odvoz KO + kontajnery
1/2020/dodatok
zmluva
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Dodatok č. 5 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 100009
1/16/2021
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
408,08 EUR
11.01.2021
Predmet: Odvoz KO.
1/28/2021
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
398,29 EUR
01.02.2021
Predmet: Odvoz KO
1/43/2021
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
353,15 EUR
08.03.2021
Predmet: Odvoz KO.
1/46/2018
faktúra
ESOPLYN, a. s.
34132686
367,92 EUR
12.03.2018
Predmet: Revízia plynových zariadení.
4/2016
objednávka
EMBA Trade, spol. s.r.o.
34142860
29,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Archívna škatuľa.
2/2016
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
1 825,75 EUR
08.02.2016
Predmet: Kombinovaný šporák CF-4E-8GEMS a gastronádoby.
2/34/2016
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
1 872,36 EUR
23.02.2016
Predmet: Sporák kombinovaný
27/2013
faktúra
Ing. Ján Predajniansky - Progeos Geodetická kancelária
34282173
524,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Vyhotovenie geometrických plánov.
15/2011
faktúra
Milan Viglaš-elektrotechnik špecialista
34690972
2 045,80 EUR
10.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie OÚ Bajka
14/07/2015
faktúra
Milan Viglaš - elektrotechnik špecialista
34690972
120,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Revízia EE MŠ.
3/158/2017
faktúra
Milan Viglaš-Elektrotechnik špecialista
34690972
98,66 EUR
29.11.2017
Predmet: Oprava osvetlenia cintorína.
1/118/2018
faktúra
Milan Viglaš-elektrotechnik špecialista
34690972
120,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Revízia elektroinštalácie.
1/127/2021
faktúra
Milan Viglaš - elektrotechnik špecialista
34690972
240,00 EUR
20.08.2021
Predmet: Revízia elektroinštalácie MŠ.
1/171/2024
faktúra
Milan Viglaš - elektrotechnik špecialista
34690972
444,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu MŠ
1/131/2021
faktúra
Peter Fejér - PETINA
34903046
70,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Dekontaminácia CHZ v DS.
1/130/2023
faktúra
Peter Fejér
34903046
89,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Dekontaminácia chladiaceho boxu
1/131/2024
faktúra
Peter Fejér-F&T
34903046
99,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Dekontaminácia chladiaceho boxu
1/39/2014
objednávka
Marián Matejka - PRINTCITY
34939521
15,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
1410333
faktúra
Marián Matejka - PRINTCITY
34939521
15,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zošit - Veľké plagáty pre malých umelcov
3/106/2017
faktúra
Ľudovít Mészáros
35044942
250,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Projektová činnosť zmenové konanie stavby.
1/28/2014
objednávka
Ľudovít Húdik - Autobusová doprava
35349841
470,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Autobusová doprava na výlet
2143652424
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
11,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Poplatok mobil.
2147069034
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,07 EUR
10.04.2012
Predmet: Mobil. poplatok.
2160865819
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,05 EUR
23.08.2012
Predmet: Poplatok alarm.
2164330556
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,10 EUR
07.09.2012
Predmet: Poplatok mobil.
2167832003
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,02 EUR
08.10.2012
Predmet: Poplatok alarm.
2174905780
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,14 EUR
10.12.2012
Predmet: Poplatok alarm.
2178451485
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,06 EUR
14.01.2013
Predmet: Poplatok alarm.
2185626688
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,11 EUR
11.03.2013
Predmet: Poplatok alarm.
2189256405
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,01 EUR
15.04.2013
Predmet: Poplatok alarm.
2196568711
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,01 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok alarm.
2214848301
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Poplatok tel.
2218562828
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Poplatok mobil.
2222204198
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Poplatok Orange.
2225952912
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Poplatok mobil.
2229695333
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Mesačný poplatok Paušál
2233372685
faktúra
Orange Slovakia, a.s.
35697270
0,01 EUR
12.05.2014
Predmet: Mesačný poplatok Paušál
2237154084
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Mesačný poplatok Paušál
2240952308
faktúra
Orange Slovakia, a.s.
35697270
0,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Mesačný poplatok Paušál Štart
2260055266
faktúra
Orange Slovakia, a.s.
35697270
0,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Poplatok mobil.
2264073175
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,01 EUR
17.12.2014
Predmet: Poplatok mobil.
2276239107
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,06 EUR
11.03.2015
Predmet: Poplatok mobil.
2284365445
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,13 EUR
11.05.2015
Predmet: Poplatok mobil.
2296956028
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,04 EUR
07.08.2015
Predmet: Poplatok mobil.
2305430261
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,10 EUR
16.10.2015
Predmet: Poplatok mobil.
2/23/2016
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,01 EUR
08.02.2016
Predmet: Poplatok mobil.
3/43/2017
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,23 EUR
04.04.2017
Predmet: Poplatok mobil.
3/163/2017
faktúra
Orange Slovensko a. s.
35697270
0,01 EUR
29.11.2017
Predmet: Poplatok mobil.
1/50/2018
faktúra
Orange Slovensko a. s.
35697270
0,01 EUR
29.03.2018
Predmet: Poplatok mobil.
1/34/2019
faktúra
Orange Slovensko
35697270
0,02 EUR
25.02.2019
Predmet: Poplatok mobil.
1/147/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
6,74 EUR
27.09.2019
Predmet: Poplatok mobil.
1/164/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,01 EUR
12.11.2019
Predmet: Poplatok mobil.
1/196/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,04 EUR
09.01.2020
Predmet: Poplatok mobil.
1/25/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,04 EUR
29.01.2020
Predmet: Poplatok mobil.
1/136/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Poplatok mobil.
1/150/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,09 EUR
23.10.2020
Predmet: Poplatok mobil.
1/165/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Poplatok mobil.
1/4/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.01.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/23/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
01.02.2021
Predmet: Poplatok mobil
1/40/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/55/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
01.04.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/73/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/104/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/118/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/128/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/143/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/157/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/175/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
06.12.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/12022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Poplatok mobil.
1/17/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
02.02.2022
Predmet: Poplatok mobil