portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
584/2012
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
26.02.2013
Predmet: technik PO
420/2012
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
31.10.2012
Predmet: požiarny technik
306/2012
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
14.09.2012
Predmet: technik PO
172/2012
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
27.04.2012
Predmet: technik PO
166/2011
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Výkon činnosti technika PO
549/2016
faktúra
Ing. Kamil Čverha, PhD., EUR ING
42421454
300,00 EUR
19.01.2017
Predmet: znalecký posudok
77/2016
objednávka
Ing. Kamil Čverha, PhD., EUR ING
42421454
300,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Objednávame si vypracovanie znaleckého posudku - školský byt na Višňovej 10 v Prešove.
2/2014
objednávka
Inštitút finančnej gramotnosti a vzdelávania, o. z.
42333300
20.01.2014
Predmet: Objednávame si u Vás knižnú publikáciu "Finančná gramotnosť pre každého" v počte 6 kusov.
314/2019
faktúra
JUDr. Ivana Zmeková, advokátka
42254396
540,00 EUR
11.10.2019
Predmet: právne služby
43/2019
objednávka
JUDr. Ivana Zmeková, advokátka
42254396
550,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Zmluvná odmena na základe dohody s klientom za poskytnuté právne služby v spore pod sp. zn. 12Cpr/21/2018.
DFJ/22/0045
faktúra
Súkromná školská jedáleň
42228760
379,40 EUR
18.10.2022
Predmet: Strava dovezená.
DFJ/22/0044
faktúra
Súkromná školská jedáleň
42228760
4 771,21 EUR
18.10.2022
Predmet: Strava dovezená.
25/2022
zmluva
Súkromná školská jedáleň
42228760
0,00 EUR
04.10.2022
Predmet: Výroba jedál pre stravníkov Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov
201/2023
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
60,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Poplatok- vzdelávací program – Aplikovaná ekonómia
200/2023
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
60,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Poplatok- vzdelávací program – Viac ako peniaze
80/2023
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
60,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Poplatok- vzdelávací program – Aplikovaná ekonómia
79/2023
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
60,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Poplatok- vzdelávací program – Viac ako peniaze
201/2020
faktúra
JA Slovensko, n.o.
42166292
40,00 EUR
14.08.2020
Predmet: vzdelávací program
29/2020
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
40,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Vzdelávací program pre šk. rok 2020/21: - JA Viac ako peniaze
167/2020
faktúra
JA Slovensko, n.o.
42166292
83,00 EUR
24.06.2020
Predmet: vzdelávacie programy na školský rok 2020/21
23/2020
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
83,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Objednávame si vzdelávacie programy pre šk. rok 2020/21: - JA Podnikanie v CR - JA Zručnosti pre úspech - JA Aplikovaná ekonómia
254/2019
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
16.08.2019
Predmet: registračný poplatok
231/2019
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Aplikovaná ekonómia
281/2018
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
21.08.2018
Predmet: členský príspevok
252/2018
faktúra
JA Slovensko, n.o.
42166292
30,00 EUR
16.07.2018
Predmet: registračný poplatok
310/2017
faktúra
JA Slovensko, n.o.
42166292
30,00 EUR
17.08.2017
Predmet: poplatok za program - Aplikovaná ekonómia
285/2017
faktúra
JA Slovensko, n.o.
42166292
30,00 EUR
12.07.2017
Predmet: registračný poplatok
063/2017
faktúra
JA Slovensko
42166292
10,00 EUR
30.03.2017
Predmet: registračný poplatok
062/2017
faktúra
JA Slovensko
42166292
10,00 EUR
30.03.2017
Predmet: registračný poplatok
443/2016
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
22.11.2016
Predmet: registračný poplatok
316/2016
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
20.07.2016
Predmet: registračný poplatok
41/2016
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Registračný poplatok za program JA Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2016/2017.
388/2015
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
20.10.2015
Predmet: registračný poplatok
67/2015
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Registračný poplatok za program Podnikanie v cestovnom ruchu - šk. rok 2015/2016.
301/2015
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
03.09.2015
Predmet: registračný poplatok
56/2015
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
200,00 EUR
06.07.2015
Predmet: Registračný poplatok za program Aplikovaná ekonómia - školský rok 2015/2016.
321/2014
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
22.07.2014
Predmet: registračný poplatok
273/2014
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
21.07.2014
Predmet: registračný poplatok
58/2014
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Registračný poplatok - aplikovaná ekonómia na šk. rok 2014/2015.
382/2013
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
100,00 EUR
11.10.2013
Predmet: registračný poplatok
89/2013
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
100,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Registračný poplatok za program Podnikanie v cestovnom ruchu.
536/2012
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
40,00 EUR
22.01.2013
Predmet: registračný poplatok
72/2012
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
40,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Objednávame si u Vás program Podnikanie v cestovnom ruchu.
7/2022
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby - NASES
42156424
0,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb
7/2014
zmluva
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
16.01.2014
Predmet: účasť Školy na Projekte
049/2021
faktúra
Mgr. František Horváth - Horvath advisory
42111579
570,00 EUR
04.11.2021
Predmet: VO jazykové laboratórium
13/2021
objednávka
Mgr. František Horváth – HORVATH advisory
42111579
570,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Vykonanie verejného obstarania OA – vybavenie jazykového laboratória, multimediálna učebňa s reprografickou učebňou
334/2022
faktúra
Uni2010, o.z.
42008042
5 500,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Realizácia programu Nápad predáva
77/2022
objednávka
Uni2010, o.z.
42008042
5 500,00 EUR
01.12.2022
Predmet: Objednávame si u Vás realizáciu programu "Nápad predáva"
95/2021
faktúra
UNI2010
42008042
5 500,00 EUR
07.06.2021
Predmet: súťaž "Nápad predáva"
021/2017
faktúra
Jitka Vyšňovská
41994795
8,35 EUR
07.03.2017
Predmet: odborná literatúra
361/2014
faktúra
Dušan Trudič - NIOSART
41994426
157,32 EUR
18.09.2014
Predmet: informačná tabuľa
79/2014
objednávka
Dušan Trudič - NIOSART
41994426
160,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Objednávame si 5 mm hrubú tabulu HPS priama ÚV tlač v rozmeroch 92 x 285 cm.
228/2020
faktúra
Ľubomír Špigel - VÁHASPOL
41906063
50,40 EUR
22.09.2020
Predmet: úradné overenie váhy ŠJ
36/2020
objednávka
Ľubomír Špigel - VÁHASPOL
41906063
43,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Objednávame si prípravu váhy k úradnému overeniu.
121/2018
faktúra
Ľubomír Špigel - VÁHASPOL
41906063
118,80 EUR
25.04.2018
Predmet: kalibrácia váh v ŠJ
117/2016
faktúra
Ľubomír Špigel - VÁHASPOL
41906063
190,20 EUR
21.04.2016
Predmet: kalibrácia váh v ŠJ
16/2016
objednávka
Ľubomír Špigel - VÁHASPOL
41906063
200,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Objednávame si u Vás kalibráciu váh, zakúpenie závažia na váhy do školskej kuchyne.
232/2011
faktúra
Júlia Gáborová Mgr.
41874242
348,60 EUR
13.05.2011
Predmet: lektorské služby
165/2011
faktúra
Júlia Gáborová Mgr.
41874242
232,40 EUR
12.04.2011
Predmet: lektorské služby
93/2021
faktúra
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
300,00 EUR
26.05.2021
Predmet: projektová dokumentácia
20/2021
objednávka
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
300,00 EUR
14.04.2021
Predmet: projekčné práce
37/2021
faktúra
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
400,00 EUR
05.03.2021
Predmet: projektová dokumentácia
012/2021
faktúra
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
550,00 EUR
01.03.2021
Predmet: projektová dokumentácia stavby
461/2018
faktúra
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
150,00 EUR
04.01.2019
Predmet: projekt pre stavbu "oprava stúpačiek"
57/2018
objednávka
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
150,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Projektová dokumentácia - stavebná časť - 1 x 6 paré k zákazke s názvom: "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov".
50/2022
faktúra
Ing. Erika Kusyová
41654196
30,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštal. - elektronická schránka.
188/2021
faktúra
Štefan Rejta - BIADO
4165093
33,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Prezúvanie pneumatík - služobné MV.
14/0006
faktúra
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
416231
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Sprievodcovský kurz - Základy prvej pomoci.
30/2014
objednávka
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
416231
30,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Objednávame si kurz Základy prvej pomoci na deň 6.3.2014.
092/2013
faktúra
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
416231
30,00 EUR
23.05.2013
Predmet: kurz sprievodca CR
28/2013
objednávka
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
416231
30,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Objednávame si u Vás prednáškový a praktický kurz prvej pomoci v rozsahu 6 vyučovacích hodín ako súčasť akreditovaného kurzu sprievodca cestovného kurzu.
DFP/23/0083
faktúra
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
40,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
123/2023
objednávka
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
40,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál – dekoratívne predmety-podnikateľská činnosť
DFP/23/0003 faktúra
faktúra
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
47,30 EUR
25.01.2023
Predmet: dekoratívne predmety, servítky
8/2023
objednávka
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
47,30 EUR
19.01.2023
Predmet: Spotrebný materiál – dekoratívne predmety-podnikateľská činnosť
82/2022
objednávka
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
200,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Spotrebný materiál – dekoratívne predmety-podnikateľská činnosť
170/2019
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 400,00 EUR
05.06.2019
Predmet: technické zabezpečenie MLM 2019
23/2019
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 400,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Módna línia mladých dňa 12.4.2019.
152/2018
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 270,00 EUR
25.04.2018
Predmet: technické zabezpečenie súťaže MLM 2018