portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11332
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2011082
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ P. Horova
31809006
542,88 EUR
21.03.2011
Predmet: stravovanie MŠ
FD 2011081
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
27,60 EUR
21.03.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011080
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
101,59 EUR
21.03.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011079
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r. o.
44389051
23,88 EUR
21.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 2011078
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
37,54 EUR
21.03.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011077
faktúra
Elektroprojekt
22651691
100,00 EUR
21.03.2011
Predmet: práce technika POaBP
FD 2011076
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
22,02 EUR
21.03.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011075
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r. o.
44389051
108,72 EUR
21.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 2011074
faktúra
Arisan, s. r. o.
35903210
1 080,00 EUR
21.03.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011073
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
720,00 EUR
21.03.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011072
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
19,90 EUR
21.03.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011071
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
15,47 EUR
21.03.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011070
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
21.03.2011
Predmet: odvoz odpadu
9
objednávka
DRAGOON computers, spol. s. r. o.
44389051
108,72 EUR
11.03.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
8
objednávka
Miestny úrad mestskej časti Karlova Ves
00603520
45,26 EUR
11.03.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
02/Z/2011
zmluva
OLO
681300
2 634,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Zmluva o odvoze, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní KO
FD 2011069
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
309,98 EUR
07.03.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011068
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
22,85 EUR
07.03.2011
Predmet: nájom technické plyny
FD 2011067
faktúra
Technické služby - A.S.A., s.r.o.
35848910
396,73 EUR
07.03.2011
Predmet: posypová soľ
FD 2011066
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 326,05 EUR
07.03.2011
Predmet: prenájom multikára