portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15166
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1913.
zmluva
Anna Duchovičová
30,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1912.
zmluva
Irena Debnárová
20,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1911.
zmluva
Emília Dobišová
30,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1910.
zmluva
Jozef Dobiš
20,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1909.
zmluva
Alojz Dobiš
30,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1908.
zmluva
Peter Mello
20,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1907.
zmluva
Štefan Debnár
10,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/151
objednávka
Jozef Smrhola-OLYMP
32581190
950,16 EUR
14.07.2018
Predmet: darčekové predmety
2018/150
objednávka
Ladicky s.r.o.
46808884
481,20 EUR
14.07.2018
Predmet: elektroinšt.mater. kino
218374
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
118,54 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.6/18 TJ Slova
218373
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-12,18 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.6/18 Dom smút
218372
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
154,43 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.6/18 ČOVPPek.
218371
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-17,72 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.6/18 MŠ
218370
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-339,96 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.el.en.6/18 VO Nám.sl
218369
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
539,37 EUR
14.07.2018
Predmet: prepr.VOK
218368
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
883,01 EUR
14.07.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218367
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 156,90 EUR
14.07.2018
Predmet: zneškod.KO
218366
faktúra
Základná škola
31201741
99,54 EUR
14.07.2018
Predmet: Oú-strava 6/2018
218365
faktúra
Základná škola
31201741
315,21 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-strava 6/2018
218364
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
267,97 EUR
14.07.2018
Predmet: prepr.Deň Medz.V.Uherce