portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-0544
faktúra
Vardar
40410200
69,96 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530818361
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
30,89 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
60/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
165,08 EUR
12.06.2018
Predmet: Elektrina
59/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
08.06.2018
Predmet: služby pevnej siete
58/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
389,44 EUR
08.06.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
57/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
116,21 EUR
08.06.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
šj-20181913
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,58 EUR
07.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182744
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
45,75 EUR
07.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0524
faktúra
Vardar
40410200
147,20 EUR
07.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530817483
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,50 EUR
07.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
56/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
31,24 EUR
06.06.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-20189002368
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
219,81 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0487
faktúra
Vardar
40410200
58,30 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180105373
faktúra
Hook
36216224
7,01 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182653
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
47,55 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181844
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,70 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
55/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Zemný plyn
54/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 06/2018
šj-530816691
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
40,15 EUR
25.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530816700
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
111,98 EUR
25.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky