portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15169
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
218265
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
83,00 EUR
14.07.2018
Predmet: KD-prip.el.sp.,zás.,kniž
218264
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
16,60 EUR
14.07.2018
Predmet: FúO-Pekár.-poruchy el.zvo
218263
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
30,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot.adres.bodu
218262
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava plav.výcvik
218261
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava plav.výcvik
218260
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava plav.výcvik
218259
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava plav.výcvik
218258
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
218257
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 5/18 KD
218256
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 5/18 MŠ
218255
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 5/18 Oú
218254
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 5/18 TJ Slovan
218253
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en.5/18 TJ Slova
218252
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 5/2018
218251
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 5/2018ČOV,MŠ,VO nám
218250
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
14.07.2018
Predmet: telefón 4/18 Oú+MŠ
218249
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 5/201
218248
faktúra
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux
33545413
111,09 EUR
14.07.2018
Predmet: brokát krojová ruža
218247
faktúra
Ing. Martin Jahodník INPOSTAV
51457628
1 800,00 EUR
14.07.2018
Predmet: proj.dok.-rekon.Domu smút
218246
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 316,07 EUR
14.07.2018
Predmet: prepr.VOK
218245
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
14.07.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218244
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 340,35 EUR
14.07.2018
Predmet: zneškod.KO
218243
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
68,02 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.4/18 TJ Slova
218242
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-10,13 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.4/18 Dom smút
218241
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
152,59 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.4/18 ČOVPPek.
218240
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
33,61 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.4/18 MŠ
218239
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-257,70 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.el.en.4/18 VO Nám.sl
218238
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
63,50 EUR
14.07.2018
Predmet: práce s plošinou
218237
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
127,20 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. PC
218236
faktúra
Obec Skačany
00311057
10,35 EUR
14.07.2018
Predmet: nákl. HK 1.Q/2018
218235
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ČOV servis 4/2018
218234
faktúra
Základná škola
31201741
203,82 EUR
14.07.2018
Predmet: Oú-strava 4/2018
218233
faktúra
Základná škola
31201741
277,29 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-strava 4/2018
218232
faktúra
Bc Andrej Hrúz - A.N.D. Agency
40632733
49,00 EUR
14.07.2018
Predmet: mikrofóny
218231
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,11 EUR
14.07.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 4/18
218230
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
19,58 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 4/18
218229
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
1 908,00 EUR
14.07.2018
Predmet: stav.pr.-par.dosky,sch.KD
218228
faktúra
Marta Kňazeová
34342664
1 985,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod.,mont.zácl.KD
218227
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
391,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce KD
218226
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
1 029,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce KD