portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3291801189
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 863,30 EUR
14.07.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu
1810719
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
223,21 EUR
14.07.2018
Predmet: Školské potreby I. ročník
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
14.07.2018
Predmet: Zemný plyn
2018/061
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
45,00 EUR
14.07.2018
Predmet: Zdravotné posudky
8212079731
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
36,72 EUR
14.07.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8212119887
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,08 EUR
14.07.2018
Predmet: Služby pevnej siete
300/2018
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
195,12 EUR
14.07.2018
Predmet: Likvidácia odpadových vôd
20180144
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 131,48 EUR
04.07.2018
Predmet: Oprava UNC
02072018
zmluva
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
950,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Mandátna zmluva
32/2018
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
03.07.2018
Predmet: Pripojenie na plyn
8400139909
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
540,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Poplatok za pripojenie SPP
18100266
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
136,63 EUR
03.07.2018
Predmet: Školské potreby pre I.ročník
18100266
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
136,63 EUR
02.07.2018
Predmet: Školské potreby pre I.ročník
12/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
120,63 EUR
02.07.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 6/2018
8499308
faktúra
IVES Košice
00162957
143,65 EUR
26.06.2018
Predmet: Služby STP APV
1800026
faktúra
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
22.06.2018
Predmet: Overenie účtovnej závierky za rok 2017
31/2018
objednávka
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
22.06.2018
Predmet: Overenie účtovnej uzávierky za rok 2017
4419010357
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
1 134,20 EUR
21.06.2018
Predmet: Poistná zmluva
01202018
faktúra
PROX T.E.C. s. r.o.
31677550
240,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Servisné práce na ČOV
30/2018
objednávka
Štefan Kapitančík
33851905
19.06.2018
Predmet: Generálna oprava elektroinštalácie ČOV, revízie a osvedčenie, montážne práce,