portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7139
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
102/2019
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
599,52 EUR
08.07.2019
Predmet: Opravy uzemnenia bleskozvodov na budove MŠ
87/2019
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
18.11.2019
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadenia v kuchyni MŠ - rozvádzač, zás.svetelný obvod a svietidlá a elektroinštalácia
193/2019
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
20.11.2019
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadenia v kuchyni MŠ
73/2020
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
10.11.2020
Predmet: Odborná prehliadka a skúška v kuchyni MŠ
166/2020
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
13.11.2020
Predmet: Odb.prehliadka a skúška elektr. zariadenia v kuchyni MŠ
38/2021
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
179,79 EUR
02.07.2021
Predmet: Revízia a údržba bleskozvodov.
100/2021
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
179,79 EUR
21.08.2021
Predmet: Vykonanie odborných prehliadok a skúšok bleskozvodu podľa aktuálneho termínovníka BOZP.
69/2021
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
29.10.2021
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov v kuchyni MŠ Palárikova 22.
164/2021
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
07.12.2021
Predmet: Vykonanie odbornej prehliadky a skúšok elektrického zariadenia v kuchyni - revízia
50/2022
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
35,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ na základe oznámenia Magistrátu mesta Košice.
36/2022
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
194,32 EUR
02.06.2022
Predmet: Revízia budovy MŠ Elektro - Objednávka STORNOVANÁ z dôvodu odvolania poskytnutia služby dodávateľa.
71/2022
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
26.10.2022
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov v kuchyni ŠJ pri MŠ
166/2022
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
16.12.2022
Predmet: Revízia elektrických rozvodov a spotrebičov v kuchyni ŠJ pri MŠ
67/2023
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
330,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov a rozvodov v kuchyni a revízia bleskozvodov
172/2023
faktúra
ŠOLTÉS s.r.o.
48166715
329,59 EUR
12.01.2024
Predmet: Šoltés - revízia kuchyne a bleskozvodov
79/2024
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
150,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov v kuchyni MŠ
178/2024
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
18.12.2024
Predmet: Odborná prehliadka a revízia elektrických zariadení v kuchyni MŠ
100/2021
objednávka
OBI s.r.o.
48258946
279,96 EUR
28.12.2021
Predmet: Objednávka OBI na fúrik stavebný 60l., gardena vozík na hadicu, box na hračky na školský dvor k pieskoviskám.
63/2023
objednávka
Divadlo SARUS
50020226
136,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Predstavenie pre predškolákov "ZIMA" a príchod Mikuláša s anjelom a čertom. Maximálny počet zúčastnených detí 34. Cena za jedno dieťa je 4e.
174/2023
faktúra
Martina Kovalčíková Sarus
50020226
108,00 EUR
12.01.2024
Predmet: SARUS - divadelne predstavenie pre deti
27/2024
objednávka
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus
50020226
90,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Divadelné predstavenie Krtko dňa 30.05.2024 o 9,00 hod. v priestoroch MŠ pre deti navštevujúce predprimárne vzdelávanie
61/2024
faktúra
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus
50020226
90,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Divadelné predstavenie "Krtko" dňa 30.05.2024 v priestoroch MŠ pre deti navštevujúce PPV
69/2024
objednávka
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus
50020226
230,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Divadelné predstavenie "Cencúľ a vločka" a návšteva Mikuláša s anjelom v priestoroch MŠ dňa 06.12.2024
172/2024
faktúra
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus
50020226
230,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Divadelné predstavenie "Cencúľ a vločka" a návšteva Mikuláša v priestoroch MŠ
10/2021
objednávka
Ganesh Deluxe s. r. o.
50032909
263,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Respirátor FFP2 azmed 50ks x 10
36/2021
faktúra
Ganesh Deluxe s. r. o.
50032909
263,00 EUR
18.03.2021
Predmet: Maska FFP2 Azmed 50ks x 10.
SF 06/2018
objednávka
KOLES s.r.o.
50067346
374,94 EUR
20.12.2018
Predmet: Slávnostná večera pri príležitosti ukončenia kal. roka
SF 14/2018
faktúra
KOLES s.r.o.
50067346
374,94 EUR
20.12.2018
Predmet: Slávnostná večera pri príležitosti ukončenia kal. roka
60/2024
objednávka
BABADLO n.o.
50116070
200,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Bábkové divadelné predstavenie "Lapaj - postrach dvora!" dňa 20.11.2024 o 09,00 hod. v priestoroch MŠ
146/2024
faktúra
BABADLO n.o.
50116070
200,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Bábkové divadelné predstavenie v priestoroch MŠ - Lapaj postrach dvora! dňa 20.11.2024
96/2024
objednávka
Didactive.sk s.r.o.
50201069
223,20 EUR
20.12.2024
Predmet: Spájateľné kocky pre deti navštevujúce PPV
193/2024
faktúra
Didactive.sk s.r.o.
50201069
223,20 EUR
30.12.2024
Predmet: Spájateľné kocky pre deti navštevujúce PPV
41/2019
faktúra
H2O COOL SK s.r.o.
50222333
112,80 EUR
21.03.2019
Predmet: Dezinfečný prostriedok na pieskoviská - sada
25/2019
objednávka
VeniaSol s.r.o.
50335154
69,30 EUR
08.04.2019
Predmet: Vzdelávacie podujatie Astro Show
58/2019
faktúra
VeniaSol s.r.o.
50335154
69,30 EUR
13.04.2019
Predmet: Prenosné planetárium - Astro Show
84/2019
objednávka
VeniaSol s.r.o.
50335154
92,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Animačný program v prenosnom planetáriu Astro Show
195/2019
faktúra
VeniaSol s.r.o.
50335154
77,50 EUR
02.12.2019
Predmet: Služby prenosného planetária Astro Show pre deti prípravných tried
23/2023
faktúra
VeniaSol s.r.o.
50335154
83,70 EUR
24.04.2023
Predmet: VENIASOL - prenosné planetárium
46/2019
objednávka
Pán UČITEĽ, s.r.o.
50508270
313,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Kostýmy pre deti MŠ
94/2019
faktúra
Pán UČITEĽ, s.r.o.
50508270
313,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Kostýmy k hre Kvetinkovo
25/2018
objednávka
MB "Sferinis kinas" - organizačná zložka
50660951
87,50 EUR
14.04.2018
Predmet: Vstupné na animačnú aktivitu Tajomsto stromov
59/2018
faktúra
MB "Sferinis kinas" - organizačná zložka
50660951
87,50 EUR
14.04.2018
Predmet: Vstupné na animačnú aktivitu Tajomstvo stromov
96/2018
objednávka
MB "Sferinis kinas" - organizačná zložka
50660951
105,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Animačná aktivita Abeceda poznania pre deti MŠ
205/2018
faktúra
MB "Sferinis kinas" - organizačná zložka
50660951
87,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Vstupné na projekciu
100/2018
objednávka
Lukáš Šmajda
50700626
1 360,10 EUR
09.11.2018
Predmet: Maľba zasadačky
207/2018
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
1 360,10 EUR
27.11.2018
Predmet: Maľba vnútorných priestorov
113/2018
objednávka
Lukáš Šmajda
50700626
1 648,23 EUR
11.12.2018
Predmet: Terénne úpravy vonkajších priestorov a rekonštrukciu hygienických priestorov
234/2018
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
1 648,23 EUR
17.12.2018
Predmet: Terénne úpravy vonk.priestorov + WC v 1.tr.
32/2019
objednávka
Lukáš Šmajda
50700626
120,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Zváranie kovového oplotenia MŠ
70/2019
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
120,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Oprava plota
96/2019
objednávka
Lukáš Šmajda
50700626
1 456,58 EUR
27.12.2019
Predmet: Maľba 2 šatní pri triedach, 2 vstupných chodieb v 3. a 4.tr., maľba. obklad, dlažba WC v 2. tr. MŠ
220/2019
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
1 456,58 EUR
31.12.2019
Predmet: Maľba 2 šatní, 2 vst.chodieb 3.a4.tr. a maľba, dlažba a obklad v 2. tr. MŠ
91/2020
objednávka
Lukáš Šmajda
50700626
3 265,25 EUR
18.12.2020
Predmet: Maľba dvoch šatní a obklad,dlažba a maľba dvoch WC
209/2020
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
3 265,25 EUR
29.12.2020
Predmet: Maľba dvoch šatní v 1.a2.tr. MŠ, obklad, dlažba a maľba dvoch WC
SF05/2023
objednávka
Tramtária Event, s.r.o.
507 35 187
465,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Objednávka na jednodňový vianočný zájazd do Krakowa pre zamestnancov MŠ zo SF.
72/2023
objednávka
Miroslav Hudák
50892720
80,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Predstavenie "Vianočný čas" pre deti z prípravných tried MŠ
173/2023
faktúra
Miroslav Hudák
50892720
80,00 EUR
12.01.2024
Predmet: Divadlo AURORA - predstavenie pre deti
26/2018
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
0,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Seminár: Aktuálne témy v predprimárnom vzdelávaní v MŠ
214/2018
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
60,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Odborný seminár pre dve osoby
76/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
817,89 EUR
23.11.2022
Predmet: Didaktické pomôcky (peračníky a kufríky na výtvarné potreby) pre predškolákov.
82/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
199,50 EUR
07.12.2022
Predmet: Knižná publikácia pre predškolákov "Ahoj, prvá trieda"
192/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
430,10 EUR
14.01.2023
Predmet: preskoly.sk-kufríky a peračníky
195/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
199,50 EUR
14.01.2023
Predmet: preskoly.sk-knižná publikácia pre prípr.
74/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
188,48 EUR
04.12.2024
Predmet: Knižné publikácie "Ahoj prvá trieda" v počte 38 ks pre deti navštevujúce PPV
161/2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
188,48 EUR
16.12.2024
Predmet: Knižné publikácie Ahoj prvá trieda pre deti navštevujúce PPV
97/2021
objednávka
RESKO PLUS s.r.o.
51736756
0,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Didaktické pomôcky Magnetická podložka MAXI pre 5-6 ročné deti prípravných tried. (Stornovaná z dôvodu nedostupnosti tovaru)
15/2022
objednávka
Lavacom s.r.o.
51881713
117,12 EUR
11.04.2022
Predmet: Tlač na alubondovú tabuľu-logo Materská škola Palárikova 22, Košice
49/2022
faktúra
Lavacom s.r.o.
51881713
117,12 EUR
25.04.2022
Predmet: Tlač na alubondovú tabuľu - logo MŠ Palárikova 22, Košice.
06/2020
zmluva
EVALI s.r.o.
51909545
8 300,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202012526_Z - Mäso a mäsové výrobky
SJ 10/2021
objednávka
EVALI s.r.o.
51909545
26,08 EUR
20.01.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 16/2021
objednávka
EVALI s.r.o.
51909545
11,56 EUR
25.01.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 24/2021
objednávka
EVALI s.r.o.
51909545
15,29 EUR
26.01.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 27/2021
objednávka
EVALI s.r.o.
51909545
14,48 EUR
29.01.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 30/2021
objednávka
EVALI s.r.o.
51909545
14,95 EUR
02.02.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ fa 17/2021
faktúra
EVALI s.r.o.
51909545
67,41 EUR
10.02.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 41/2021
objednávka
EVALI s.r.o.
51909545
31,70 EUR
12.02.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 45/2021
objednávka
EVALI s.r.o.
51909545
11,72 EUR
15.02.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 51/2021
objednávka
EVALI s.r.o.
51909545
14,53 EUR
19.02.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 54/2021
objednávka
EVALI s.r.o.
51909545
32,64 EUR
19.02.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 71/2021
objednávka
EVALI s.r.o.
51909545
44,00 EUR
04.03.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky