portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15098
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
218214
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
117,81 EUR
14.07.2018
Predmet: právne sl.
218213
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
340,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot.geom.plánu
218212
faktúra
SPP,a.s.
35815256
414,28 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.1-3/18 KD
218211
faktúra
SPP,a.s.
35815256
901,98 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.1-3/18 Oú
218210
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 766,80 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.1-3/18 MŠ
218209
faktúra
SPP,a.s.
35815256
425,60 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.1-3/18 TJ Slovan
218208
faktúra
SPP,a.s.
35815256
22,95 EUR
14.07.2018
Predmet: prečerpanie množstva
218207
faktúra
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
42024960
352,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vstupenky na predstav.
218206
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
139,07 EUR
14.07.2018
Predmet: mobil Oú+internet TJ Sl.
218205
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
144,00 EUR
14.07.2018
Predmet: aerofoto jar-leto 2018
218204
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
187,50 EUR
14.07.2018
Predmet: ČOV-odber vzoriek
218203
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
50,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyprac.žiad. o pos.dotáce
218202
faktúra
Juraj Grom
43606504
9 232,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ozvučenie ver. bud.
218201
faktúra
Ladislav Langer-LABETEX
22739564
1 399,00 EUR
14.07.2018
Predmet: kvetináče ver.bud.
218200
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
36,70 EUR
14.07.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.3.18-14.4.
218199
faktúra
Jozef Maxina
41683129
749,58 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.energií posilň.
218198
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
590,40 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. samozatv.Pek.933/3
218197
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
20,00 EUR
14.07.2018
Predmet: protismer.kladky-posilňov
218196
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
694,00 EUR
14.07.2018
Predmet: inštal.vod.potr. ver.bud.
218195
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
135,48 EUR
14.07.2018
Predmet: zist.el.inštal. ver.bud.