portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15169
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
219224
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219251
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 5/2019
219252
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.5/19
219253
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 5/19 KD
219254
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 5/19 Oú
219255
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 5/19 MŠ
219256
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 5/19 TJ Slovan
219257
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 5/19
219258
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 5/19 TJ Slovan
219259
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en.5/19 ČOV,VO,Dom sm.
219260
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
173,60 EUR
09.12.2019
Predmet: práv.sl.4/2019
219261
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
40,00 EUR
09.12.2019
Predmet: foto-stavanie mája
219262
faktúra
Tibor Hýrošš - AURA
34632794
144,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkopové práce
219263
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
9,90 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-admin.popl.-spríst.sl.
219264
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
54,60 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219265
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
119,94 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod. vod.Škol.58
219266
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
119,94 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod.vod. Škol.58
219267
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
119,94 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod.vod. Vých.989/4
219268
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
119,94 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod.vod. Vých.990/6
219269
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
119,94 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod.vod. Vých.988/2
219270
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
119,94 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod.vod. Pek.935/7
219271
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
119,94 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod. vod.Pek.933/3
219272
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
119,94 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod. vod.Pek.934/5
219273
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
602,07 EUR
09.12.2019
Predmet: odvoz neb.odpadu
219274
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: sprac.ÚP V.etapa
219275
faktúra
Mgr. Peter Moško
41284933
148,00 EUR
09.12.2019
Predmet: čist.prostr.
219276
faktúra
Marek Košian
50142321
197,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. auta Felicia
219277
faktúra
Business Funding Solutions, s.r.o.
45926174
318,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odb.prehl.ver.osv.
219278
faktúra
Juraj Grom
43606504
120,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ozvučenie 11.5.2019-Deň m
219279
faktúra
Anton Straka
35185554
508,54 EUR
09.12.2019
Predmet: stavebný materiál
219280
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
49,75 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-prepr.
219281
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
39,84 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil5/2019
219282
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
163,80 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219283
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: tlač plagátov
219284
faktúra
Ing. Hamáček Miroslav
250,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.znal.posudku
219285
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Rev.spr.el.en.-rok.miest.
219286
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
164,38 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú 5/2019
219287
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
110,16 EUR
09.12.2019
Predmet: vlajka
219288
faktúra
alza.cz a.s.
27082440
218,90 EUR
09.12.2019
Predmet: umývačka riadu
219289
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
210,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.čerpadla Pekárenská
219290
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 5/2019
219291
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,58 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 5/2019
219292
faktúra
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.žiadosti kompostár
219293
faktúra
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: elektr.prepis kroniky
219294
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
96,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.notebooku
219295
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
84,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219296
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
9,60 EUR
09.12.2019
Predmet: zhot.plotr.čísiel
219297
faktúra
Zarucene.sk
47814586
12,80 EUR
09.12.2019
Predmet: ručičkový vpich.teplomer
219298
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 443,72 EUR
09.12.2019
Predmet: zneškod. KO
219299
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
503,44 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219300
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
896,65 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219301
faktúra
František Ďurina
40838463
120,00 EUR
09.12.2019
Predmet: dezinsekcia
219302
faktúra
Základná škola
31201741
308,10 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-strava 5/19
219303
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
147,20 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.el.zar. ver.bud.,VO
219304
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
64,40 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.el.zar. Východ.,Škol.
219305
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 5/2019
219306
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
91,96 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219307
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 6/2019
219308
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.6/19
219309
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
151,63 EUR
09.12.2019
Predmet: telefón Oú + Mš
219310
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,38 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.5/19 Dom smút.
219311
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
23,74 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.5/19 ČOV Pekar
219312
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
31,46 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.5/19 VO
219313
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
123,52 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.5/19 MŠ
219314
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
16,36 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.5/19 TJ Slovan
219315
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 6/19 KD
219316
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 6/19 Oú
219317
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 6/19 MŠ
219318
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 6/19 TJ Slovan
219319
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 6/19
219320
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 6/19 TJ Slovan
219321
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en.6/19 ČOV,VO,Dom sm.
219322
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
310,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MDD-prenájom el.zvier.,lu
219323
faktúra
Tibor Voros
64,80 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky
219324
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 015,60 EUR
09.12.2019
Predmet: strav.lístky
219325
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Rev.spr.el.en.-knižnica
219326
faktúra
WilTec s.r.o.
50732064
120,89 EUR
09.12.2019
Predmet: krycia plachta BRO TJ
219327
faktúra
ZO-RVC Nitra
34006656
12,00 EUR
09.12.2019
Predmet: kniha-príručka pre kronik
219328
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
39,60 EUR
09.12.2019
Predmet: súpisná tabuľa,orient.čís
219329
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
546,00 EUR
09.12.2019
Predmet: popl.r.2019-licencia