portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4202
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2211102477
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Hudba reprodukovaná zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov od 1.1.2021-31.12.2021
62/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 1.5.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 29.4.2021
63/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 8.5.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 6.5.2021
8202100187
faktúra
František Nemec STAVREM s.r.o.
50367447
4 195,45 EUR
22.07.2021
Predmet: Dodávka a montáž PVC podlahy, úprava povrchu podlahy v ZŠ s MŠ
1121306380
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Johnny WC a sanitárna technika 6/2021
23/2021
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
2 760,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Stavebné práce a dodávky na opravu schodov pred kostolom - odstránenie podkladu existujúcej dlažby, vybúranie nesúdržných častí a príprava podkladu schodiskových stupňov, dobetónovanie stupňov, realizácia kamienkového koberca vrátane olištovania
3354211283
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 952,58 EUR
12.07.2021
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
12.07.2021
Predmet: Zemný plyn 7/2021
2100418
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 6/2021
Príloha č. 9
zmluva
Mesto Nová Baňa
00320897
48,00 EUR
07.07.2021
Predmet: K zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce - na záujmové vzdelávanie detí
22/2021
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
5 400,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Realizácia stavebných prác a dodávok v miestnosti sociálnych zariadení na obecnom úrade/WC podchytenie existujúcich konštrukcií, vybúranie otvorov pre dvere s nadsvetlíkmi, odizolovanie muriva, vyspravenie dverných ostení dverí vrátane nadsvetlíka, dodávka a montáž dverí, montáž vykurovacích telies, sadrokartónový strop, dlažby, obklady
2021099
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
3 240,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Zrealizované stavebné úpravy v objekte obecného úradu/WC
1020210015
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
69,60 EUR
06.07.2021
Predmet: Plnenie klimatizácie Peugeot 206 ZC 468AN
8286231892
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,67 EUR
06.07.2021
Predmet: Služby pevnej siete 6/2021
8286152268
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
57,10 EUR
06.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete1.6-30.6.2021
18/2021
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
3 240,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Stavebné úpravy v objekte obecného úradu/búracie a sekacie práce, vyrovnávanie stien, podlahy, stropu, zhotovenie hydroizolácie, osadenie prekladov, vymurovanie priečky realizácie rozvodov inštalácií
202105041
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
01.07.2021
Predmet: Prevádzkový poplatok - Doména.sk - rok
210150
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu za mesiac 6/2021
1121306380
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Johnny WC a sanitárna technika 1.6.2021-30.6.2021
210100520
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
36,95 EUR
30.06.2021
Predmet: Všeobecný materiál/technický benzín, čistič motora, belinka, štetec,
7101039216
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 297,38 EUR
25.06.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
25.06.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
35/2021
zmluva
Volentier Vladimír, rod. Volentier
118,00 EUR
25.06.2021
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami
21/2021
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
24.06.2021
Predmet: Objednávka na práce : na traktorový krovinorez v časti obce Tekovská Breznica Vlčkovské - úprava malinčia a tŕnia
2186180
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
24.06.2021
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie : 24.5.2021-20.6.2021
2021316
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
356,45 EUR
23.06.2021
Predmet: Materiál a ochranné pomôcky na testovanie/rukavice,respirátor,utierka skladaná,dezinfekcia
722021
faktúra
GAS & ELEKTRO servis
33993807
1 503,60 EUR
21.06.2021
Predmet: Servisná prehliadka plynových kotlov 16Bj č. 352
202103
faktúra
Bonitas, n.o.
42000564
88,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Odobratá strava v počte 22 obedov a večerí v mesiaci máji 2021 za účelom zabezpečenia stravy počas testovania a očkovania na COVID-19
20/2021
objednávka
František Nemec STAVREM s.r.o.
50367447
4 195,45 EUR
21.06.2021
Predmet: Objednávka - montáž PVC podlahovej krytiny + demontáž pôvodnej krytiny 1NP -chodba 50m2, 2NP-chodba 50 m2, 2NP-chodba ĽS 34m2. Cenová ponuka 8151/03/2021
211208855
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
162,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Budget1 Online/Zlaté stránky
34/2021
zmluva
Obec Rudno nad Hronom
00320986
5 000,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorená v zmysle § 628-630 Občianskeho zákonníka
13211863
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
288,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Zber a zneškodnenie infekčného odpadu/testovanie
202104470
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
234,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Správa a prevádzka služieb Konektoru
58/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
87,50 EUR
14.06.2021
Predmet: Práca s plošinou/opilovanie stromov pod elektrickým vedením
2913142739
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
101,02 EUR
14.06.2021
Predmet: Elektrická energia ČOV
3354210980
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 756,68 EUR
14.06.2021
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
2210100
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
1 183,20 EUR
14.06.2021
Predmet: Výroba, dodávka mostového zábradlia 2 ks
5590036101
faktúra
IVES Košice
00162957
200,40 EUR
14.06.2021
Predmet: Udržiavací poplatok obdobie 06.2021-12.2021 a 01.2022-05.2022 STP APV WINKONS,WINIBEU
33/2021
zmluva
Obecné siete, s.r.o.
36831522
0,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Zmluva o užívaní siete
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
07.06.2021
Predmet: Zemný plyn
8284387818
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,25 EUR
07.06.2021
Predmet: Služby pevnej siete
8284306504
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
60,32 EUR
07.06.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
210122
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu za 5/2021
2100401922
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.
0017323266
61,50 EUR
07.06.2021
Predmet: Školské potreby I. ročník/Písanie v 1.ročníku
210100123
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
160,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Školské potreby pre žiakov I. ročníka/zošit, výkres, náčrtník
1121304999
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
15,60 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika 28.5.2021-31.5.2021
Zmluva č.JS/2021/M/01352/VP
zmluva
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika 2 ks
21900040
faktúra
Precon s.r.o.
36632091
1 986,95 EUR
02.06.2021
Predmet: Všeobecný materiál/závesné WC, batérie, obklad, umývadlo- rekonštrukcia WC v budove OU
19/2021
objednávka
Precon s.r.o.
36632091
01.06.2021
Predmet: Objednávka materiálu - prerábka WC v budove OÚ
210100427
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
18,73 EUR
31.05.2021
Predmet: Všeobecný materiál - rukavice, Sikaflex FC Biely
32/2021
zmluva
Mgr. Erik Forgáč
120,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Umelecký výkon - moderovanie animačného programu - BUBLINOVÉ DIELNE v rámci podujatia "Deň detí" dňa 30.5.2021
18/2021
objednávka
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
27.05.2021
Predmet: Výroba, demontáž a montáž 2 ks nového zábradlia v zmysle cenovej ponuky č. 41/2021"B"
2177422
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
27.05.2021
Predmet: Prenájom rohoží obdobie 26.4.2021-23.5.2021
210087
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu za mesiac 4/2021
47/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
75,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Práca s plošinou - údržba verejného osvetlenie a rozhlasu
48/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
105,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Opilovanie stromov pomocou montážnej plošiny
344/2021
faktúra
REGISTER OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ s.r.o.
46440305
252,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Reklamné služby v balíku -štandardný
210292
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
191,10 EUR
14.05.2021
Predmet: Lanko žacie 2,4 mm 2 ks
2100257
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4/2021
3354210710
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 895,52 EUR
14.05.2021
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu-zmesový komunálny odpad
17/2021
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
191,10 EUR
13.05.2021
Predmet: Dve veľké cievky žacie lanko priemery 2,4 mm PART No 08930, dĺžka 1425m/ks
16/2021
objednávka
MM Tennis court, s.r.o.
36346845
708,00 EUR
13.05.2021
Predmet: Základná údržba multifunkčného ihriska : strojové prekefovanie, odstránenie nečistôt, odstránenie buriny, ekologický postrek, zapieskovanie, oprava sieti bránky
31/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
30/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
210,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z.z o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 3x70,00=210,00Eur
211052
faktúra
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
11.05.2021
Predmet: Uzavretý mobilný germicídny žiarič PROMOS G 50 W A 10 ks pre ZŠ
202102
faktúra
Bonitas, n.o.
42000564
84,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Odobratá strava na testovanie COVID-19 od 4.4.2021-30.4.2021
21032
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
25,20 EUR
10.05.2021
Predmet: Tabuľka s potlačou A4 7 ks
202103866
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
10.05.2021
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce od 1.5.2021-30.4.2022
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
10.05.2021
Predmet: Zemný plyn
10210982
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
648,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Zber a zneškodnenie infekčného odpadu - testovanie COVID 19
20210156
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
129,41 EUR
06.05.2021
Predmet: Odvoz kalu zo septíka/prevoz baktérií
20210153
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
264,78 EUR
06.05.2021
Predmet: Za práce PS ZC550AX/zametanie ulíc
2021002
faktúra
Jozef Vozár - GARDEN
33329001
773,98 EUR
05.05.2021
Predmet: Krovinorez 535RX,olej,ochranný štít
8282543332
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,55 EUR
04.05.2021
Predmet: Služby pevnej siete
8282463412
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,44 EUR
04.05.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
2021271
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
322,44 EUR
04.05.2021
Predmet: Ochranné pomôcky, ochranný odev, rukavice latexové, utierka skladaná -materiál testovanie
2021270
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
109,15 EUR
04.05.2021
Predmet: Kancelárske potreby/osvedčovacia kniha, kancelársky papier, toner
29/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
28/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 3x90,00 Eur=270,00 Eur
127/2021
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za mesiac február, marec, apríl 2021