portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4182
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
127/44403/16
faktúra
Sim Kor s.r.o.
36014354
2 400,00 EUR
15.07.2016
Predmet: Stavebné práce a dodávky na oplotení
126/903002/16
faktúra
Sim Kor s.r.o.
36014354
29 327,72 EUR
15.07.2016
Predmet: Technická vybavenosť B2
160100144
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
87,13 EUR
15.07.2016
Predmet: Stavebný materiál
160100145
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
390,79 EUR
15.07.2016
Predmet: Stavebný materiál
3291601362
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
166,74 EUR
15.07.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadu - plasty
9000225775
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
27,90 EUR
12.07.2016
Predmet: Odborné práce na distr.sieti
1603739
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Budget1
48/2016
objednávka
Milan Suchý - PALTES
33 320 853
319,20 EUR
12.07.2016
Predmet: Rezivo,zhotovenie lavičiek
35/2016
faktúra
Milan Suchý - PALTES
33 320 853
319,20 EUR
12.07.2016
Predmet: Rezivo, zhotovenie lavičiek
306000193
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
159,00 EUR
08.07.2016
Predmet: Zemný plyn
160402
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
08.07.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
160434
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
08.07.2016
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory z ČOV
47/2016
objednávka
AMAZONIT s.r.o.
44557175
200,00 EUR
08.07.2016
Predmet: Herbicídny prípravok CLINIC
501607
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
200,00 EUR
08.07.2016
Predmet: Herbicídny prípravok CLINIC 20 l
3291601213
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 704,49 EUR
08.07.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadu- zmesový komunálny odpad
2786525890
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
78,32 EUR
06.07.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7605700554
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,06 EUR
06.07.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
8/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
118,52 EUR
04.07.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 6/2016
3060000193
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
53,29 EUR
27.06.2016
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovanie
2016399
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
216,00 EUR
22.06.2016
Predmet: ORTOFOTOMAPA - 20cm/px
46/2016
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
216,00 EUR
22.06.2016
Predmet: ORTOFOTOMAPA -20cm/px
8499308
faktúra
IVES Košice
00162957
143,65 EUR
14.06.2016
Predmet: Služby STP APV
3291601060
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
166,74 EUR
14.06.2016
Predmet: Separovný zber
3291601047
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 169,40 EUR
14.06.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadu
160322
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
10.06.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie máj 2016
7785593725
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
66,40 EUR
07.06.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7604743377
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
41,40 EUR
06.06.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
45/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
03.06.2016
Predmet: Stavebný materiál
44/2016
objednávka
Radovan Gúcky ASCALONA
46176144
03.06.2016
Predmet: Vystúpenie skupiny na obecných oslavách 6.8.2016
17/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
117,71 EUR
03.06.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 5/16
8601047623
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
814,58 EUR
02.06.2016
Predmet: Jedálne kupóny
43/2016
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
781,20 EUR
02.06.2016
Predmet: Jedálne kupóny
42/2016
objednávka
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
31.05.2016
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2015
1600020
faktúra
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
31.05.2016
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2015
2016 114
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
84,77 EUR
27.05.2016
Predmet: Kancelárske potreby
41/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
84,77 EUR
27.05.2016
Predmet: Kancelárske potreby
160351
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
173,88 EUR
27.05.2016
Predmet: Lanko žacie 2,7mm x 1030 m
27/2016
faktúra
Milan Suchý - PALTES
33 320 853
55,80 EUR
27.05.2016
Predmet: Foršne 14x5x600 cm
40/2016
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
173,88 EUR
27.05.2016
Predmet: Lanko žacie 2,7mm x 1030m
39/2016
objednávka
Milan Suchý - PALTES
33 320 853
55,80 EUR
27.05.2016
Predmet: Foršne 14x5x600 cm
36133
faktúra
SoftServis
30466491
82,80 EUR
25.05.2016
Predmet: Inštalácia WinKONS a úpravy programu
38/2016
objednávka
SoftServis
30466491
82,80 EUR
25.05.2016
Predmet: WinKONS a úpravy programu
034/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
24.05.2016
Predmet: Oprava VO
16/2016
zmluva
Mária Briešková
132,60 EUR
24.05.2016
Predmet: Predaj obecnej pôdy
16407144
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
157,20 EUR
23.05.2016
Predmet: Kreslo Flin
37/2016
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
157,20 EUR
19.05.2016
Predmet: Kreslo FLIN čierne
2016039
faktúra
Alena Gajdošová - ALDOX
37725343
326,40 EUR
17.05.2016
Predmet: Výroba a polep tabúľ
3291600797
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
312,30 EUR
17.05.2016
Predmet: Zber separovaného odpadu
3291600792
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 102,05 EUR
17.05.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadu
160231
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.05.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4/2016
7160100364
faktúra
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
60,00 EUR
11.05.2016
Predmet: Vystavenie potvrdenie - audit
2016001468
faktúra
Sberbank Slovensko, a.s.
17321123
80,00 EUR
11.05.2016
Predmet: Vystavenie potvrdenia - audit
36/2016
objednávka
Sberbank Slovensko, a.s.
17321123
11.05.2016
Predmet: Potvrdenie o zostatku účtu - audit
35/2016
objednávka
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
11.05.2016
Predmet: Potvrdenie o zostatku účtu pre audit
3060000193
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
154,00 EUR
10.05.2016
Predmet: Zemný plyn
34/2016
objednávka
OBEC Kozárovce
00307149
10.05.2016
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadových vôd
33/2016
objednávka
Alena Gajdošová - ALDOX
37725343
10.05.2016
Predmet: Laminátové tabule predstaviteľov obce
133/2016
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
70,92 EUR
10.05.2016
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadových vôd
8784665608
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
68,63 EUR
06.05.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7603780503
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,22 EUR
04.05.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
32/2016
objednávka
SimKor, s.r.o.
36 014 354
04.05.2016
Predmet: Oplotenie a s tým súvisiace práce aj dodanie potrebného materiálu
20162
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
95,19 EUR
03.05.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN
20165
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
99,27 EUR
03.05.2016
Predmet: Strava za deti a žiakov HN
31/2016
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
02.05.2016
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
16078
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
30/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
28.04.2016
Predmet: Kancelárske potreby
2016093
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
60,35 EUR
28.04.2016
Predmet: Kancelárske potreby
29/2016
objednávka
Jozef Vozár - GARDEN
33329001
25.04.2016
Predmet: KROVINOREZ H-535 RX, všeobecný materiál
28/2016
objednávka
IBR STUDIO 1
25.04.2016
Predmet: Výroba nahrávky-pre hudobnú skupinu Breznickí harmonikári
2016006
faktúra
Jozef Vozár - GARDEN
33329001
611,40 EUR
25.04.2016
Predmet: Krovinorez H-535 RX, všeobecný materiál
028/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Služby s AVIA - MP / oprava VO
27/2016
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
19.04.2016
Predmet: Práce s montážnou plošinou-údržba VO,rozhlasu, opilovanie stromov
160207
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
18.04.2016
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory ČOV
160151
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
18.04.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
2161077316
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
502,63 EUR
15.04.2016
Predmet: Vodné B1
2161077189
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
39,31 EUR
15.04.2016
Predmet: Vodné Obecný úrad
2161078901
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
15,44 EUR
15.04.2016
Predmet: Vodné ČOV
3291600579
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 865,96 EUR
14.04.2016
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu
3060000193
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
154,00 EUR
08.04.2016
Predmet: Plyn
26/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
08.04.2016
Predmet: Kancelárske potreby