portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
C025/2024
zmluva
Anna Peťková
28,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
C024/2024
zmluva
Homolová Erika
28,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
C023/2024
zmluva
Barančová Viera
28,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
C022/2024
zmluva
Peterčák Anton
56,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
C021/2024
zmluva
Ľudmila Kasanová
28,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
C020/2024
zmluva
Ján Majzlík
28,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
240000687
faktúra
Gastroglass Slovakia s.r.o.
36720216
159,31 EUR
08.11.2024
Predmet: Degustačné poháre - vínne slávnosti
5810556505
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
14,50 EUR
08.11.2024
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
5810562850
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
22,06 EUR
08.11.2024
Predmet: Pevná linka - ekonóm
5810561429
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
14,33 EUR
08.11.2024
Predmet: Pevná linka - OÚ
5810565555
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
4,82 EUR
08.11.2024
Predmet: Pevná linka - starosta
242300382
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
1 062,60 EUR
08.11.2024
Predmet: Kompostovateľné vrecká
24VF02830
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
75,73 EUR
08.11.2024
Predmet: Poplatok za nájom a služby - multifunkčné zariadenie
FV24013
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
58,80 EUR
08.11.2024
Predmet: Tlač loga obce - tričká
FV24057
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
78,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Tlač loga obce
2Q24013
faktúra
Adam Švec - Kominárstvo
51883767
30,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komína
24VF019
faktúra
Ateliérving s. r. o.
52494977
700,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie : "Obnova multifunkčného ihriska pri ZŠ v obci Tekovská Breznica"
2241245024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
707,27 EUR
08.11.2024
Predmet: Odber vody BD895, 16.4.2024 - 10.10.2024
2241244964
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 374,90 EUR
08.11.2024
Predmet: Odber BD901 , 16.4.2024 - 10.10.2024
88/2024
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
343,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu
87/2024
objednávka
METAL SERVIS Recycling s.r.o.
36622630
0,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Odvoz elektroodpadu
DOHODA č.24/27/010/53
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Dohoda č. 24/27/010/53
25/2024/ŽoNFP-1
zmluva
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 600,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č.25/2024/ŽoNFP
86/2024
objednávka
Lyreco CE,SE
35958120
63,80 EUR
05.11.2024
Predmet: Kancelárske potreby
85/2024
objednávka
FORK,s.r.o.
44311061
0,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Stolový obecný kalendár
84/2024
objednávka
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 600,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Spracovanie a podanie žiadosti o NFP : " Vybudovanie novej športovej infraštruktútry v obci Tekovská Breznica"
83/2024
objednávka
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
230,40 EUR
05.11.2024
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia obce
82/2024
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Služby za mesiac november 2024 na základe "Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č.4/2024"
25/2024
zmluva
BENY-STAV Prievidza, s.r.o.
36 683 744
69 148,45 EUR
31.10.2024
Predmet: Zmluva o dielo 25/2024
PK09/2024
zmluva
Ivana Kašubová
100,00 EUR
31.10.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní krátkodobého prenájmu Pastierskej koliby
C19/2024
zmluva
Juraj Žembery
41726855
56,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 019/2024
81/2024
objednávka
Externé obstarávanie s.r.o.
47669683
240,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Verejné obstarávanie " Obnova multifunkčného ihriska pri ZŠ v obci Tekovská Breznica"
80/2024
objednávka
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
0,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Edukačné kompostéry
79/2024
objednávka
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
1 062,66 EUR
25.10.2024
Predmet: Kompostovateľné vrecká
9/2024
faktúra
Združenie mikroregiónu Nová Baňa
37823477
118,70 EUR
22.10.2024
Predmet: Ročný členský príspevok 2024
2241244794
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
18,70 EUR
22.10.2024
Predmet: Odber vody KD Ďurček
10240405
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
864,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Kaly z čistenia odpadových vôd
24324
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
200,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Kontrola a čistenie 9ks IP zariadení 1 ks NVR
005/2024
faktúra
Elnermont, s.r.o.
36849162
1 231,84 EUR
22.10.2024
Predmet: Údržba elektriny futbalové ihrisko
2241243826
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
118,73 EUR
22.10.2024
Predmet: Spotreba vody ČOV 18.4.2024 - 8.10.204
2241244437
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 027,61 EUR
22.10.2024
Predmet: Spotreba vody BD352 13.4.2024 - 8.10.2024
OF20240828
faktúra
PILEXIT, s.r.o.
47392258
11 333,88 EUR
22.10.2024
Predmet: Kosačka Husquarna RC 320Ts AWD, žnacie ústrojenstvo Combi 112, krycia plachta
4892024
faktúra
Peter Fejér-F&T
34903046
99,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Dekontaminácia chladiaceho zariadenia a vyčistenie chladiča kompresora - Dom smútku
2380693753
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
60,94 EUR
22.10.2024
Predmet: Kancelárske potreby, repre
2024038
faktúra
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
216,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Pozinkovaný rošt na kanál - ulička Krištofová KROS
2400590
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
130,80 EUR
22.10.2024
Predmet: Vyhodnotenie prevádzky ČOV za 2019 - 2024
0107/024
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Služby AVIA - plošina - montáž kamier
2604257
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
57,65 EUR
22.10.2024
Predmet: Prenájom rohoží 9.9.2024 - 6.10.2024
FV240345
faktúra
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Služby kybernetickej bezpečnosti 7-9/2024
20240252
faktúra
Jaroslav Bogdáň s.r.o.
53184271
223,20 EUR
22.10.2024
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu nakládka / vykládka
1020240050
faktúra
FLY4FUN s.r.o.
55219446
384,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Inventorová zváračka, zvárací drôt a regulátor tlaku
78/2024
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
2 200,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Revízia plynových kotlov BD 901, BD 352
C18/2024
zmluva
Miroslav Kasan
28,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č.018/2024
C17/2024
zmluva
Božena Gatialová,Mgr.
28,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č.017/2024
C13/2024
zmluva
Jozef Horniak
28,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č.013/2024
C12/2024
zmluva
Galbavý Vladimír, Ing.
56,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č.012/2024
PK08/2024
zmluva
Ján Potocký
100,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní krátkodobého prenájmu Pastierskej koliby
2400579
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
123,60 EUR
15.10.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - odber vzorky
2400552
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 9/2024
3354242487
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 872,93 EUR
15.10.2024
Predmet: Zneškodnenie materiálu - komunálny odpad 13.9.,27.9.2024
8357662060
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,07 EUR
15.10.2024
Predmet: Pevná linka 1.9.2024 - 30.9.2024
2024110
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
506,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Pomocné práce
25/2024
faktúra
Obec Brehy
35659599
2 905,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Vývoz a spracovanie bioodpadu 1.6.2024 - 30.9.2024
7141920433
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 861,49 EUR
14.10.2024
Predmet: Elektrická energia 1.9.2024 -30.9.2024
0105/2024
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Služby AVIA - plošina - údržba rozhlasu
1010608204
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
3,62 EUR
14.10.2024
Predmet: Mobilné služby
240207
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
590,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Zvoz a odvoz kuchynského odpadu 9/2024
24rez00237
faktúra
EZ Control s.r.o.
54383391
429,60 EUR
14.10.2024
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov OÚ
120240269
faktúra
FARMTECHNIK s.r.o.
31415261
36,70 EUR
14.10.2024
Predmet: Krytky na traktor - prachovky RSO
7571436064
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
640,54 EUR
14.10.2024
Predmet: Elektrická energia 10/2024
920240444
faktúra
Elektro Kocian, s.r.o.
47787881
90,48 EUR
14.10.2024
Predmet: Reproduktor tlakový SC 1130T
2024149
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky 9/2024
2404697
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
311,62 EUR
14.10.2024
Predmet: Systémová podpora 1.10.2024 - 31.12.2024
4455025250
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
110,90 EUR
14.10.2024
Predmet: Zemný plyn - KD Brudam
2024/72
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Komplexné poskytovanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP
2401405258
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Paušálna odmena za systém PZS 9/2024
77/2024
objednávka
Lyreco CE,SE
35958120
60,94 EUR
09.10.2024
Predmet: Kancelárske potreby
75/2024
objednávka
FLY4FUN s.r.o.
55219446
384,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Inventorová zváračka
24/2024
zmluva
ENVI - PAK,a.s.
35858010
0,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Zmluva č.NZPO01012024080 - rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu
75/2024
objednávka
Ateliérving s. r. o.
52494977
700,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie :"Obnova multifunkčného ihriska"