portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-10194417
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,25 EUR
29.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20193522
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,82 EUR
29.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar poľa telefonickej objednávky
šj-19106171
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
65,57 EUR
25.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
131/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
75,12 EUR
23.10.2019
Predmet: služby mobilnej siete
šj-19106171
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
65,57 EUR
23.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530932838
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
190,38 EUR
22.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102071
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
81,82 EUR
22.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0792
faktúra
Vardar
40410200
130,63 EUR
22.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-193458
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,76 EUR
21.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190107334
faktúra
Hook
36216224
12,39 EUR
21.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1902650
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,16 EUR
21.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530932190
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
106,07 EUR
17.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530932030
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
151,05 EUR
17.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0781
faktúra
Vardar
40410200
30,96 EUR
17.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194220
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
16.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar pod*ľa telefonickej objednávky
šj-0767
faktúra
Vardar
40410200
78,67 EUR
16.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-193400
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,60 EUR
16.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1902606
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
42,90 EUR
16.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190009
faktúra
Materská škola
42245290
8,33 EUR
15.10.2019
Predmet: Fa za podané obedy 07/2019
130/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3