portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-16121
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
55,27 EUR
18.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16220
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
12,05 EUR
12.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16276
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
44,37 EUR
15.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16405
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
41,91 EUR
07.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16438
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
33,93 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16473
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
46,94 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-5/2017
zmluva
LEOLIL s.r.o.
462256
4 999,99 EUR
20.12.2016
Predmet: opakované dodávky potravín
šj-170001
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
22,49 EUR
23.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170004
faktúra
Juty
462256
24,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar pod*ľa telefonickej objednávky
šj-170005
faktúra
Juty
462256
79,24 EUR
18.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170006
faktúra
Juty
462256
44,93 EUR
11.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170007
faktúra
Juty
462256
47,25 EUR
19.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170008
faktúra
Juty
462256
38,40 EUR
30.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170011
faktúra
Juty
462256
44,45 EUR
16.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-17328
faktúra
Juty
462256
48,87 EUR
14.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
5/2018
zmluva
Juty
462256
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky potravín a potravinárskych výrobkov
šj-170012
faktúra
Juty
462256
55,26 EUR
18.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180001
faktúra
Juty
462256
19,27 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-18002
faktúra
Juty
462256
71,14 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180004
faktúra
Juty
462256
58,62 EUR
05.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2018
dodatok
Juty
462256
4 999,99 EUR
19.04.2018
Predmet: Zmena prevádzkovateľa potravín
15/2012
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
08.02.2012
Predmet: balík služieb PROFI
14/2013
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
14.03.2013
Predmet: balík služieb PROFI
12/2014
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Zoznam škôl - PROFI - vedenie web stránky
6/2015
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
03.02.2015
Predmet: Zoznam skôl - Profi web
16/2016
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
90,60 EUR
09.03.2016
Predmet: ročný prenájom domény
29/2017
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
90,60 EUR
27.03.2017
Predmet: Prenájom domény
22/2019
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
39,60 EUR
06.03.2019
Predmet: Ročný prenájom domény
20/2020
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
19,90 EUR
02.03.2020
Predmet: Ročný prenájom domény
21/2021
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
19,90 EUR
24.02.2021
Predmet: Ročný prenájom domény
79/2018
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
182,80 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodanie a montáž 12 ks žalúzie a oprava žalúzii
91/2018
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
145,20 EUR
20.08.2018
Predmet: dodanie a montáž žaqlúzií
117/2019
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
374,81 EUR
24.09.2019
Predmet: Dodanie a montáž okennej a 2ks dverových sietí
113/2020
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
605,98 EUR
10.09.2020
Predmet: Dodanie a montáž žalúzií
33/2013
faktúra
MAKRA
46718095
482,49 EUR
14.06.2013
Predmet: kúpa detských stoličiek
40/2013
faktúra
MAKRA
46718095
287,68 EUR
26.08.2013
Predmet: stoličky pre MŠ
48/2020
faktúra
EMI s.r.o.
46726608
284,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Dezinfekčný roztok na ruky so stojanom
49/2020
faktúra
EMI s.r.o.
46726608
95,40 EUR
28.04.2020
Predmet: Ochranné rúška
72/2019
faktúra
ArtEdu
46960333
20,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Seminár - Postupy pri práci s programom Školská jedáleň 4
74/2020
faktúra
ArtEdu
46960333
22,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Školenie vedúcich zamestnancov
202106
objednávka
ArtEdu
46960333
144,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Video školenie k programu ŠJ4
102/2021
faktúra
ArtEdu
46960333
144,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Video školenia k programu Školská jedáleň 4
168/2021
faktúra
ArtEdu
46960333
47,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Materiálo-spotrebné normy 2021 - tlač
sj-2014000007
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
10,46 EUR
25.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000068
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
48,16 EUR
21.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000024
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
31,10 EUR
21.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000082
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
13,60 EUR
22.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000195
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
77,50 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000214
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
42,58 EUR
26.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000231
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
53,59 EUR
02.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000279
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
68,49 EUR
14.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000299
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
58,86 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000314
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
33,73 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000359
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
55,13 EUR
14.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000381
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
51,92 EUR
25.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000395
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
47,21 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000441
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
69,79 EUR
15.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000455
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
72,30 EUR
18.12.2014
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
D1-2021
zmluva
Tofako plus s.r.o.
46995145
300,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
202115
objednávka
tepujem.sk
47061197
700,00 EUR
23.07.2021
Predmet: tepovanie kobercov, koberčekov a matracov
136/2021
faktúra
Tepujem.sk s.r.o.l
47061197
558,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Tepovanie kobercov a matracov
82/2017
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
2 628,63 EUR
14.08.2017
Predmet: učebné pomôcky a didaktický materiál
104/2019
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
579,60 EUR
28.08.2019
Predmet: Skrinka D so 7 policami na kolieskách; Quadro - čitateľský kútik; zostava Flexi 16
195/2021
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
226,50 EUR
02.12.2021
Predmet: Didaktický materiál a potreby na VV
152/2019
faktúra
Obchod - SVK s.r.o.
47175397
93,18 EUR
21.11.2019
Predmet: Vlajka smútočná a zástavy stolové so stojanom - 5ks
98/2014
faktúra
Rota plus s.r.o.
47198605
199,20 EUR
12.12.2014
Predmet: OOPP
79/2021
faktúra
Stavo-dom SK s.r.o.
47429399
2 509,20 EUR
04.06.2021
Predmet: Odstránenie závad na podlahe
202101
objednávka
Stavo-dom SK s.r.o.
47429399
2 509,20 EUR
04.06.2021
Predmet: Odstránenie závad na podlahe
64/2017
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
149,90 EUR
30.06.2017
Predmet: Výtvarná sada pre 25 detí
51/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
55,80 EUR
21.05.2018
Predmet: Výkres A4
61/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
749,50 EUR
13.06.2018
Predmet: výtvarná sada pre deti
105/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
109,00 EUR
24.09.2018
Predmet: Sada dekoračných sietí
31/2019
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
128,30 EUR
21.03.2019
Predmet: Sada na výrobu ozdôb pre deti
144/2020
faktúra
MB-SVING s.r.o.
47549891
330,09 EUR
21.10.2020
Predmet: kapsa na príbor - 12000 ks
83/2018
faktúra
Všehochuť s.r.o.
47550147
980,00 EUR
20.08.2018
Predmet: čistenie rín a prerazenie odov
139/2021
faktúra
KALIBRA SK s.r.o.
47560894
122,16 EUR
27.08.2021
Predmet: Teplomer s certifikátom o kalibrácii pre potreby školskej kuchyne - 2ks
97/2021
faktúra
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
34,48 EUR
16.06.2021
Predmet: rukavice jednorazové a štetce
202105
objednávka
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
46,01 EUR
29.06.2021
Predmet: HG - sprchy a vane; HG - čistič rúr; HG - čistič chladničky; Plachta s páskou - ochrana pri maľovaní
111/2021
faktúra
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
46,02 EUR
08.07.2021
Predmet: Hygienické a maliarske potreby
D3-2021
zmluva
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
80,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva