portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5041
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
26/2019
objednávka
Šoltés s.r.o.
48166715
149,88 EUR
07.08.2019
Predmet: revízia školskej jedálne
25/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
21,66 EUR
10.07.2019
Predmet: tredna kniha 6x evidencia dochádzky 6x
92/2019
faktúra
RAABE
35908718
39,16 EUR
02.07.2019
Predmet: evaluacia v Materskej škole
91/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
02.07.2019
Predmet: účtovníctvo
90/2019
faktúra
VVS
36570460
810,78 EUR
02.07.2019
Predmet: vodne stočné
89/2019
faktúra
VSE
44483767
247,18 EUR
02.07.2019
Predmet: elektrina
88/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
02.07.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu
87/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 540,20 EUR
02.07.2019
Predmet: dodávka tepla
86/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
266,40 EUR
02.07.2019
Predmet: režijné náklady
85/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
24,42 EUR
02.07.2019
Predmet: odobratá strava
84/2019
faktúra
B T servis s.r.o.
36653098
46,16 EUR
02.07.2019
Predmet: drvné kamenivo
83/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
23,80 EUR
02.07.2019
Predmet: hlasove služby
82/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
21,60 EUR
02.07.2019
Predmet: hlasové služby
81/2019
faktúra
B T servis s.r.o.
36653098
79,02 EUR
02.07.2019
Predmet: drvene kamenivo
80/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
02.07.2019
Predmet: účtovníctvo
79/2019
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
163,64 EUR
02.07.2019
Predmet: maliarske potreby
78/2019
faktúra
HORNBACH-Baumarkt SK spol..s.r.o.
35838949
258,72 EUR
02.07.2019
Predmet: dlažobné kocky, obrubníky
77/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,78 EUR
02.07.2019
Predmet: hlasove služby, internet
76/2019
faktúra
SPP
35815256
15,00 EUR
02.07.2019
Predmet: dodávka plynu
75/2019
faktúra
Judr. Martin Fabián
35549840
1 240,30 EUR
02.07.2019
Predmet: materiál pre predškolskú výchovu