portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0358-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
4 578,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckej prepravy pre Rafael Agostinho, Ariane Devriendt, matteo malvani a Danu Šimovú na trase Viedeň-Varšava-Viedeň, v termíne 28.-31.2012, pre Vieru Gažíkovú, karinu Kubiňákovú, Mikis Moselt a Robert Muehlegger na trase Viedeň-Varšava-Viedeň, v termíne 29.-31.5.2012, pre Lorenzo Foti na trase Rím-Varšava-Rím, v termíne 29.-31.5.2012 a pre Szabolcs Csahok na trase Budapešť-Varšava, v termíne 28.5.2012. Účasť na zasadnutí monitorovacieho výboru vo Varšave v Poľsku 29.-31.5.2012. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0662/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
698,00 EUR
11.06.2012
Predmet: 1x letenka VIEDEŇ - BRUSEL a späť - p. Malvani Matteo - 16.05.2012
0374-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
1 117,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckej prepravy pre Rafael Agostinho na trase Viedeň - Lisabon - Viedeň, v termíne 8.-20.6.2012; pre Mateo Malvani na trase Viedeň- Lisabon- Viedeň, v termíne 9.-12.6.2012 a pre Mikis Moselt na trase Viedeň- Lisabon-Ancona, v termíne 8.-13.6.2012. Účasť na stretnutí " Advisory Group of the European Cooperation Day 2012 " a na " CBC Communication Network" v termíne 12.-13.6.2012
0375-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
568,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Rafael Agostinho a Mikis Moselt v Lisabone v termíne 10.-13.6.2012 a pre Matteo Malvani v Lisabone v termíne 10.-12.6.2012. Účasť na stretnutí " Advisory Group of the European Cooperation Day 2012 " a na " CBC Communication Network" v termíne 12.-13.6.2012
0412-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
298,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckého spojenia na trase Viedeň - Paríž a Brusel - Viedeň v termínoch 4.7.2012 a 11.7.2012 a cestovného lístka na trase Paríž - Brusel dňa 6.7.2012 pre Ariane de Vriendt. Účasť na zasadnutí INTERACT pracovnej skupiny KEEP - Capitalization v Paríži dňa 5.7.2012 a na zasadnutí The future of European Territorial Cooperation: Capacity Building in Cross-Border Territories´ v Bruseli dňa 10.7.2012.
B/0696/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
533,00 EUR
09.07.2012
Predmet: 1x letenka-ANCONA-KODAŇ-VIEDEŇ-21.05.2012-23.05.2012 p.Moselt Mikis
B/0754/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
4 578,00 EUR
18.07.2012
Predmet: 8x letenka-VIEDEŇ-VARŠAVA a späť,1x letenka BUDAPEŠŤ-VARŠAVA,1x letenka-RÍM-VARŠAVA a späť-28.05-31.05.2012
B/0738/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
470,00 EUR
18.07.2012
Predmet: 1x letenka -VIEDEŇ - VARŠAVA a späť - p.Masácová - 28.05.-01.06.2012
B/0800/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
414,00 EUR
19.07.2012
Predmet: 1x letenka -VIEDEŇ-BRUSEL a späť- p. Masácová-04.06.-05.6.2012
B/0811/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
432,00 EUR
20.07.2012
Predmet: 2x ubytovanie hotel SANA CAPITOL/LISABON- p. Agostinho, p. Moselt-10.06.-13.06.2012
B/0812/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
136,00 EUR
20.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie hotel SANA CAPITOL/LISABON - p. Malvani Matteo - 10.06.-12.06.2012
B/0813/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
337,00 EUR
23.07.2012
Predmet: 1x letenka-VIEDEŇ LISABON a späť - p. Malvani Matteo-09.06.-12.06.2012
B/0814/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
277,00 EUR
23.07.2012
Predmet: 1x letenka-VIEDEŇ-LISABON a späť- p. Agostinho R.-08.06.-20.06.2012
B/0883/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
503,00 EUR
30.07.2012
Predmet: 1x letenka VIEDEŇ-LISABON-ANCONA -p. Mosel Mikis-08.06.-13.06.2012
0462-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
1 281,00 EUR
03.08.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre členov INTERACT sekretariátu, Matteo Malvani, Rafael Agostinho, Mikis Moselt v termíne 8.-11.10.2012 a Dana Šimová v termíne 8.-10.10.2012 v Bruseli. Účasť sekretariátu INTERACT na podujatí Open Days 2012 konajúcom sa v dňoch 8.-11.10.2012 ohľadom prezentácie európskych inštitúcií a ich vzájomnej spolupráce.
B/1094/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
298,00 EUR
04.09.2012
Predmet: 1x letenka-Viedeň-Paríž-Brusel-Viedeň-04.07-11.07.2012, vlaková doprava-Paríž-Brusel-06.07.2012 -p. De Vriendt A.
B/1492/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
1 047,00 EUR
05.11.2012
Predmet: 3x ubytovanie hotel Bloom-Brusel - p. Malvani, p. Agostinho, p. Moselt-08.10-11.10.2012
2017-169-KP
zmluva
UNIMEDIA, s.r.o.
31380999
41 398,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201712543_Z. Predmetom sú: Reklamné a marketingové služby - vklad inzercie
2017-227-OIČSMaVO
zmluva
UNIMEDIA, s.r.o.
31380999
113 300,00 EUR
13.06.2017
Predmet: Predmetom zákazky je zabezpečenie reklamných služieb - zverejňovanie plošnej printovej inzercie.
2018-439-OIČSMaVO
zmluva
UNIMEDIA, s.r.o.
31380999
222 000,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Rámcová dohoda č. Z201828525_Z - Plošná printová inzercia
2019-457-FIN
zmluva
UNIMEDIA, s.r.o.
31380999
159 599,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Rámcová dohoda č. Z201918824_Z . Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: Názov: Reklamné služby - plošná printová inzercia.
2020-698-OIČaVO
zmluva
UNIMEDIA, s.r.o.
31380999
149 650,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202024182_Z. Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: Názov: Reklamné služby - plošná printová inzercia.
B/0086/12
faktúra
Hotel TATRA
31382711
576,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Ubytovanie pre zahraničných partnerov - Slovakiatour 2012 - 18.01.2012 - 23.01.2012
0034-12-EO
objednávka
Hotel TATRA
31382711
720,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na ubytovanie pre zahraničných partnerov, ktorí sa na pozvanie Bratislavského samosprávneho kraja zúčastnia výstavy cestovného ruchu Slovakiatour v januári. Objednávka 2 x jednolôžková izba pre 2 osoby v termíne 18.-23. Januára 2012 t.j. 5 nocí. Cena za noc/osoba je 67 € + parkovné/noc je 10 €.
0035-12-EO
objednávka
Hotel TATRA
31382711
320,00 EUR
24.02.2012
Predmet: V súvislosti s výstavou cestovného ruchu Slovakiatour 2012 objednávame pre partnerov z Vojvodiny a župy Gyor-Moson-Sopron večere v hoteli Tatra a to nasledovne: 18.1. 2012 = 4 večere x 20 € = 80 € 20.1. 2012 = 4 večere x 20 € = 80 € 21.1. 2012 = 4 večere x 20 € = 80 € 22.1. 2012 = 4 večere x 20 € = 80 €
0702/14/EO
objednávka
Gazda spol.s.r.o.
31382789
16 488,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie komunálneho malotraktora so zadným vývodovým hriadeľom, zadnými hydraulickými ramenami, predným vývodovým hriadeľom, prednými hydraulickými ramenami, snehovou radlicou a rozmetadlom vrátane dopravy na miesto určenia a zaškolenia. Traktor bude slúžiť na udržiavanie prístupových ciest, chodníkov a rámp pre Komplexné centrum hydroterapie - Gaudeamus-ZKR. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
K/0056/14
faktúra
Gazda spol.s.r.o.
31382789
16 488,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Traktor Kubota BX2350DV, Kubota Rameno predné BX2350, zhrňovacia radlica ORL1600, Rozmetadlo AG 250 l. komunal
0405/14/EO
objednávka
KODYS SLOVENSKO
31387454
379,20 EUR
29.07.2014
Predmet: Termotransferová tlačiareň Zebra TLP2824 Plus na tlač etikiet na označovanie majetku. V celkovej výške 379,20-EUR s DPH.
B/1287/14
faktúra
KODYS SLOVENSKO
31387454
379,20 EUR
04.11.2014
Predmet: Tlačiareň TLP2824 Plus-1ks
0541-12-EO
objednávka
AFORTUNA, s.r.o.
31388051
530,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Priestory a zabezpečenie občerstvenia dňa 31.8.2012 o 17:00 hod.
B/1262/12
faktúra
AFORTUNA, s.r.o.
31388051
530,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Faktúra za občerstvenie-Bakchus vila-31.08.2012
2016-121-OIČSMaVO
zmluva
SLOVHOLDING, a.s.
31389163
89 990,00 EUR
05.04.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb. Predmet zmluvy: Poradenská a expertná činnosť v oblasti investičnej výstavby.
B/1277/13
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
31392938
839,64 EUR
16.09.2013
Predmet: Servis služobného vozidla Škoda OCTAVIA BA 518RI
B/1278/13
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
31392938
207,46 EUR
16.09.2013
Predmet: Servis služobného vozidla Škoda OCTAVIA BA 518RI
B/1375/13
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
31392938
849,17 EUR
08.10.2013
Predmet: Servis služobného vozidla Škoda FABIA 509RI
B/1228/11
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
22 950,00 EUR
19.09.2011
Predmet: Strednodobé hodnotenie OP INTERACT II 2007-2013 Etapa B - implementačná fáza
B/1262/11
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
3 000,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Strednodobé hodnotenie OP INTERACT II 2007-2013 Etapa C - záverečná fáza
2013-21-SaRP
zmluva
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
6 790,00 EUR
21.02.2013
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie dokumentu „State of the Art - analýza súčasného stavu udržateľnej mobility a turizmu v Podunajskom regióne“ (ďalej len „Analýza“). Podrobné vymedzenie Analýzy je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Analýzu podľa bodu 1 tohto článku. 3. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutú Analýzu prevziať a zaplatiť cenu za zhotovenú Analýzu a s tým súvisiace služby vo výške a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy.
B/0274/13
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
6 790,00 EUR
04.04.2013
Predmet: "State of the Art - analýza súčasného stavu udržateľ. mobility a turizmu v Podunajskom regióne" - projekt TRANSDANUBE
B/2049/13
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
7 225,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Na základe zmluvy za zákazku - "Stratégia rozvoja vidieka BSK 2014-2020", 1. etapa
2014-208-INTRCT
zmluva
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
45 390,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie dokumentu „Hodnotenie ex ante operačného programu INTERACT III 2014 - 2020“ (ďalej len „Hodnotenie“). Podrobné vymedzenie Hodnotenia je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Hodnotenie podľa bodu 1 tohto článku. 3. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnuté Hodnotenie prevziať a zaplatiť cenu za zhotovené Hodnotenie a s tým súvisiace služby vo výške a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy.
B/0759/14
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
15 886,50 EUR
10.07.2014
Predmet: Hodnotenie ex ante operač. programu INTERACT III 2014-2020 - časť 1
B/0857/14
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
7 225,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Na základe zmluvy o dielo -"Stratégia rozvoja vidieka BSK 2014-2020"-3. etapa
B/0874/14
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
11 347,50 EUR
04.08.2014
Predmet: Hodnotenie ex ante operač. programu INTERACT III 2014-2020-časť 2
B/1259/14
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
9 078,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Na základe Zmluvy Hodnotenie ex ante operač. programu INTERACT III 2014-2020-záverečná fáza
0139/15/EO
objednávka
VVMZ, spol. s.r.o.
31393438
9 960,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Prieskum formou riadených rozhovorov zameraný na zistenie priorít cestovného ruchu BSK, predstaviteľov obcí, miest a významných poskytovateľov služieb cestovného ruchu na území BSK, vyhodnotenie prieskumu vo forme návrhu definovania priorít odporúčaní pre rozvoj cestovného ruchu BSK 2015-2020. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky a bola zadaná vo výzve na predloženie cenovej ponuky
2013-334-SaRP
zmluva
VVMZ, spol. s. r. o.
31 393 438
14 450,00 EUR
03.10.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie „Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020“ (ďalej len „Dielo“). Podrobné vymedzenie diela je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Dielo podľa bodu 1 tohto článku. 3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vyhotovené a odovzdané Dielo prevziať a zaplatiť cenu za zhotovené Dielo vo výške a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy.
2011-466-KP
zmluva
VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.
31394515
2 500,00 EUR
19.05.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: "Konferencia: Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe"
2012-237-KP
zmluva
VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.
31394515
1 000,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Konferencia: Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, 2. ročník" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
B/1572/14
faktúra
Hotel Devín, a.s.
31395741
1 928,40 EUR
25.11.2014
Predmet: Ubytovanie pre 8 hostí - delegácia zo Záhrebu-28.10.-30.10.2014
B/1574/14
faktúra
Hotel Devín, a.s.
31395741
-1 019,00 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS k STORNU č.B/1211/14-storno poplatok-Delegácia z Kene
0589/14/EO
objednávka
Hotel Devín, a.s.
31395741
1 968,40 EUR
30.01.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania EXECUTIVE pre 8 hostí delegácie zo Záhrebu v termíne od 28.10.do 30.10.2014 / 2noci / v celkovej sume 1968,40€. Celková cena za poskytnutú službu zahŕňa ubytovanie, daň za ubytovanie a parkovacie miesto pre mikrobus.
0327/15/EO
objednávka
CEWE a.s.
31395937
1 198,80 EUR
24.06.2015
Predmet: Zabezpečenie prenájmu fotografického kiosku v termíne od 29.06.-03.07.2015 a 7 kartónov fotografického papiera pre potreby zabezpečenia aktivít prezentácie BSK na EXPO Milano 2015.
2020-14-KP
zmluva
CEWE a.s.
31395937
9 600,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Dohoda o urovnaní. Predmet dohody: Účastníci dohody sa dohodli, že z tohto urovnania vzniká povinnosť CEWE zaplatiť sumu vo výške 8.000,-EUR bez DPH, t.j. sumu 9.600,- EUR s DPH v lehote do 25 dní odo dňa podpísania tejto dohody.
B/0489/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 400,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Jedálne kupóny 4000ks x 3,60, jedálne kupóny služby
B/0552/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 486,40 EUR
10.05.2011
Predmet: Jedálne kupóny 4000ks x 3,60 Jedálne kupóny-služby
B/0076/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 486,40 EUR
24.05.2011
Predmet: Jedálne kupóny 4000ks x 3,60,Jedálne kupóny služby
284/11/EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 486,40 EUR
25.05.2011
Predmet: Stravné poukážky na mesiac apríl 2011
408-11-EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
28 972,80 EUR
08.06.2011
Predmet: gastrolístky na mesiace 06,07/2001
B/0770/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
28 800,00 EUR
09.06.2011
Predmet: Jedálne kupóny 8000ks x 3,60 - Jedálne kupóny služby
040/11/EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 485,68 EUR
17.06.2011
Predmet: Stravné lístky na mesiac február 4000 ks nom. hodnota 3,60€ + admin. poplatok 58,68
489/11/EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
2 172,96 EUR
19.07.2011
Predmet: Gastrolístky
B/0961/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
2 172,96 EUR
27.07.2011
Predmet: Jedálne kupóny 600ksx3,60 Jedálne kupóny služby
518/11/EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
18 108,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Stravné poukážky
B/0222/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 400,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Jedálne kupóny 4000ks x 3,60 Jedálne kupóny služby
B/1268/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 400,00 EUR
19.09.2011
Predmet: Jedálne kupóny 4000ks x 3,60 Jedálne kupóny - služby
2011-677-RU
zmluva
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
38 099,38 EUR
28.09.2011
Predmet: Zmluva na poskytnutie služby
617-11-EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 486,40 EUR
11.11.2011
Predmet: Stravné poukážky v množstve 4000 ks
742-11-EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
39 900,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Stravné poukážky
2011-818-LZM
zmluva
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
32 788,80 EUR
22.12.2011
Predmet: Predmetom plnenia tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania stravovania vo vybraných stravovacích zariadeniach formou stravných poukážok označených logom „Chéque Déjeuner" a nápisom „Jedálny kupón", dodaných v požadovanej nominálnej hodnote pre zamestnancov objednávateľa.
B/1840/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
9 108,00 EUR
04.01.2012
Predmet: Jedálne kupóny 2500 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby
B/2121/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
17 487,36 EUR
18.01.2012
Predmet: Jedálne kupóny 4800 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby
116/11/EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 485,68 EUR
07.03.2011
Predmet: Stravné poukážky na mesiac marec 2011 / á 3,60 €
2012-91-LZM
zmluva
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
816 054,91 EUR
14.02.2012
Predmet: Rámcová dohoda na poskytnutie služby. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania stravovania vo vybraných stravovacích zariadeniach formou stravných poukážok označených logom „Chéque Déjeuner" a nápisom „Jedálny kupón", dodaných v požadovanej nominálnej hodnote pre zamestnancov objednávateľa.
B/0042/12
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
15 301,44 EUR
15.02.2012
Predmet: Jedálne kupóny 4200 ks x 3,60, Jedálne kupóny - služby
934-11-EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
9 108,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Zakúpenie 2500 ks stravných lístkov na mesiac december 2011. Cena stravného lístka je 3,60€/ks.
1081-11-EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
17 487,36 EUR
23.02.2012
Predmet: Zakúpenie 4.800 ks stravných lístkov na mesiac január 2012, cena stravného lístka je 3,60 €/ks, predpokladaná celková suma aj s províziou je 17.487,36 €.
0050-12-EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
15 301,44 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na zakúpenie 4200 ks stravných lístkov na mesiac február 2012, cena stravného lístka je 3,60,- €/ks, celková suma aj s províziou je 15.301,44 ,- EUR.
B/0219/12
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
51 003,43 EUR
27.03.2012
Predmet: Jedálne kupóny 13950 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby
B/0679/12
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
51 003,43 EUR
09.07.2012
Predmet: Jedálne kupóny 13950 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby