portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15168
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020/004
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
2 882,00 EUR
25.04.2020
Predmet: knihy Prievidza a okolie z neba
2020/005
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
190,00 EUR
25.04.2020
Predmet: ozvučenie koncertu Bel Canto
2020/006
objednávka
PENTA SK s.r.o.
35899468
108,92 EUR
25.04.2020
Predmet: uhlová brúska
2020/007
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
178,00 EUR
25.04.2020
Predmet: Právo a účtovníctvo pre ROPO 2020
2020/008
objednávka
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
25.04.2020
Predmet: preprava FS Oslianka
2020/009
objednávka
Hegen Česko s.r.o.
29389593
248,00 EUR
25.04.2020
Predmet: cyklotrenažér
2020/010
objednávka
Peter Laurinec
46055622
220,00 EUR
25.04.2020
Predmet: oprava Multicary
2020/011
objednávka
BAJZIK s.r.o.
47059281
161,10 EUR
25.04.2020
Predmet: čerpadlo
2020/012
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 117,17 EUR
25.04.2020
Predmet: opr.PC, valce, tonery, monitor
2020/013
objednávka
REKUK, spol. s.r.o.
36284319
956,40 EUR
25.04.2020
Predmet: tlač Osliansky spravodaj
2020/014
objednávka
inSPORTline s.r.o.
36311723
265,90 EUR
25.04.2020
Predmet: cyklotrenažér
2020/015
objednávka
VMBal s.r.o.
27774821
151,25 EUR
25.04.2020
Predmet: dopravné zrkadlo
2020/016
objednávka
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
25.04.2020
Predmet: inzercia v cestovnom informátorovi
2020/017
objednávka
Gu100, s.r.o.
51303175
201,16 EUR
25.04.2020
Predmet: cylindrická vložka Pekárenská 934/5
2020/018
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
74,64 EUR
25.04.2020
Predmet: oprava rozhlasu
2020/019
objednávka
OKAY Slovakia, spol.s.r.o.
35825979
500,00 EUR
25.04.2020
Predmet: MŠ-práčka LG
2020/020
objednávka
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
75,92 EUR
25.04.2020
Predmet: predplatné PaM r.2020
2020/021
objednávka
National Pen reklamné produkty
9726444O
157,50 EUR
25.04.2020
Predmet: reklamné predmety
2020/022
objednávka
František Ďurina
40838463
118,80 EUR
25.04.2020
Predmet: deratizácia Oú, MŠ
2020/023
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
25.04.2020
Predmet: kontajnery
2020/024
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
319,20 EUR
25.04.2020
Predmet: reklamné predmety s logom
2020/025
objednávka
Profi Activity s.r.o.
47543621
136,40 EUR
25.04.2020
Predmet: vianočné osvetlenie
2020/026
objednávka
Iveta Csizmaziová
47729970
56,64 EUR
25.04.2020
Predmet: opr. multicar
2020/027
objednávka
Iveta Csizmaziová
47729970
61,20 EUR
25.04.2020
Predmet: opr.multicar
2020/028
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
215,00 EUR
25.04.2020
Predmet: reklamné predmety v kazetách
2020/029
objednávka
PALOMINO KRBY, s.r.o.
45550581
64,79 EUR
25.04.2020
Predmet: hroty proti vtákom
2020/030
objednávka
PROFIT-Panaško s.r.o.
52798593
180,00 EUR
25.04.2020
Predmet: oprava dverí
2020/031
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 800,00 EUR
25.04.2020
Predmet: vianočné osvetlenie
220001
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
25.04.2020
Predmet: zodp.os. 1/20
220002
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
25.04.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.1/20
220003
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
25.04.2020
Predmet: plyn 1/20 Oú
220004
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
25.04.2020
Predmet: plyn 1/20 MŠ
220005
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
25.04.2020
Predmet: plyn 1/20 KD
220006
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
25.04.2020
Predmet: plyn 1/20 TJ Slovan
220007
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
25.04.2020
Predmet: el.en. 1/20
220008
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
25.04.2020
Predmet: el.en. 1/20 TJ Slovan
220009
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
25.04.2020
Predmet: el.en. 1/20 VO,MŠ,ČOV,Dom
220010
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
25.04.2020
Predmet: BOZP 1-3/20
220011
faktúra
N-Terr s.r.o.
46808876
51,34 EUR
25.04.2020
Predmet: Led žiarovky
220012
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
190,00 EUR
25.04.2020
Predmet: ozvuč.Bel.Canto
220013
faktúra
PENTA SK s.r.o.
35899468
108,92 EUR
25.04.2020
Predmet: uhlová brúska
220014
faktúra
Hegen Česko s.r.o.
29389593
248,00 EUR
25.04.2020
Predmet: Rower spiningový HS-065IC
220015
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
151,25 EUR
25.04.2020
Predmet: doprav.zrkadlo
220016
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
265,90 EUR
25.04.2020
Predmet: Cyklotrenažér-posilň.
220017
faktúra
Združenie miest a obcí horná Nitra
31924794
590,75 EUR
25.04.2020
Predmet: ZMO Horná Nitra-ČP 2020
220018
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
161,10 EUR
25.04.2020
Predmet: FúO-čerpadlo Pek.934/5
220019
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
25.04.2020
Predmet: posk.el.sl.1/20
220020
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
25.04.2020
Predmet: inzercia v Cestov.infor.
220021
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
3 014,50 EUR
25.04.2020
Predmet: MŠ-nábytok-komody
220022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
186,78 EUR
25.04.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 1/20
220023
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
56,75 EUR
25.04.2020
Predmet: mobil Oú+VO 1/20
220024
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
74,64 EUR
25.04.2020
Predmet: opr. rozhlasu
220025
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
25.04.2020
Predmet: balík sl. rok 2020
220026
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
500,00 EUR
25.04.2020
Predmet: LG práčka MŠ
220027
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
75,92 EUR
25.04.2020
Predmet: PaM predpl.2020
220028
faktúra
Peter Laurinec
46055622
220,00 EUR
25.04.2020
Predmet: opr.auta-brzd.valec
220029
faktúra
Profi Activity s.r.o.
47543621
136,40 EUR
25.04.2020
Predmet: vianoč.výzdoba
220030
faktúra
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
25.04.2020
Predmet: MŠ-deratizácia
220031
faktúra
František Ďurina
40838463
58,80 EUR
25.04.2020
Predmet: Oú-deratizácia
220032
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
89,00 EUR
25.04.2020
Predmet: Právo pre ROPO a obce 200
220033
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
89,00 EUR
25.04.2020
Predmet: Účtovníc. pre ROPO a obce
220034
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
201,16 EUR
25.04.2020
Predmet: FúO-Pekár.934/5-cyl.vl.
220035
faktúra
National Pen
157,50 EUR
25.04.2020
Predmet: rekl.mater.
220036
faktúra
Iveta Csizmaziová
47729970
56,64 EUR
25.04.2020
Predmet: náhr.diely multicar
220037
faktúra
Iveta Csizmaziová
47729970
61,20 EUR
25.04.2020
Predmet: náhr.diely multicar
220038
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
85,61 EUR
25.04.2020
Predmet: fekál
220039
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
25.04.2020
Predmet: prepr.FS Oslianka
220040
faktúra
PALOMINO KRBY, s.r.o.
45550581
64,79 EUR
25.04.2020
Predmet: hroty proti vtákom
220041
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
990,56 EUR
25.04.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220042
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 129,55 EUR
25.04.2020
Predmet: uloženie a zneškod.KO
220043
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
215,00 EUR
25.04.2020
Predmet: reklam.mater.
220044
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
319,20 EUR
25.04.2020
Predmet: reklamné predm.
220045
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
25.04.2020
Predmet: kontajnery
220046
faktúra
PROFIT-Panaško s.r.o.
52798593
180,00 EUR
25.04.2020
Predmet: čalúnenie dverí matrika
220047
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
25,58 EUR
25.04.2020
Predmet: prenájom rohoží 1/20 Oú
220048
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
48,14 EUR
25.04.2020
Predmet: prenájom rohoží 1/20 MŠ
220049
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
102,13 EUR
25.04.2020
Predmet: prepr.VOK a zneškod.KO
220050
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
173,70 EUR
25.04.2020
Predmet: elektromont.práce VO
220051
faktúra
Základná škola
31201741
247,68 EUR
25.04.2020
Predmet: strava MŠ 1/20
220052
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
267,67 EUR
25.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 1/20