portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0457/13/EO
objednávka
ALZA.cz,a.s.
27082440
359,06 EUR
28.06.2013
Predmet: Zabezpečenie mini-notebooku zn. ASUS X201E- KX006H Black pre p. Bachratého, ktorý bude využívať pre potreby súvisiace s predsedom BSK.
0313/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
679,37 EUR
02.02.2015
Predmet: Zabezpečenie 3ks multifunkčných zariadení pre podpredsedov BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0312/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
144,38 EUR
02.02.2015
Predmet: Zabezpečenie 2 ks pamäťových modulov typu DDR3 určených pre výkonné systémy, servery a viacprocesorové počítače.
B/1740/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
921,39 EUR
22.12.2014
Predmet: Tablet iPad air 128GB-1ks, Klávesnica Logitech Ultrathin-1ks
B/1455/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
566,68 EUR
19.11.2014
Predmet: Laserová tlačiareň OKI MC352 a pás. jednotka OKI-1ks
0540/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
566,68 EUR
07.10.2014
Predmet: Nákup laserovej tlačiarne OKI MC352dn a pásovej jednotky OKI 44472202. Celková cena 566,68 EUR s DPH.
B/0385/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
489,02 EUR
07.05.2014
Predmet: Operačná pamäť CRUCIAL 4GB KIT DDR2 -6ks
B/0383/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
513,60 EUR
07.05.2014
Predmet: Skener zn. Canon Formula DR-C130-1ks
B/0382/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
682,49 EUR
30.04.2014
Predmet: Pevný disk Western Digital SE Raid Ed. 4000GB-2ks,pevný disk Western Digital Red 3000GB-2ks
B/0381/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
723,16 EUR
30.04.2014
Predmet: DLP projektor ACER K520 Hybrid LED/Laser-1ks, DLP projektor Acer X1383WH-1ks
0237/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
818,17 EUR
25.04.2014
Predmet: Zabezpečenie troch kusov laserových tlačiarní XEROX WorkCentre 6015NI podľa priloženej špecifikácie.
0177/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
723,16 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie projektorov do rokovacích miestností BSK podľa priloženej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky.
0176/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
682,49 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie 4ks pamäťových médií / Western Digital SE Raid Edition 4000GB, Western Digital Red 3000GB 64MB cache/.
0179/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
489,02 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie pamäťových modulov podľa priloženej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky.
B/0259/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
521,61 EUR
31.03.2014
Predmet: 6ks - pevných diskov Western Digital 2.5" a 2ks- dokovacích staníc ICYBOX 1200CL - U3
0175/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
1 027,20 EUR
27.03.2014
Predmet: Zabezpečenie dvoch skenerov Canon Formula DR-C130 pre Útvar riaditeľa Úradu BSK.
0097/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
521,61 EUR
27.02.2014
Predmet: Zabezpečenie 6 ks pevných diskov Western Digital 2.5" Red Mobile 1000GB 16MB cache a 2ks dokovacích staníc ICYBOX 120CL-U3.
B/1597/13
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
518,54 EUR
07.11.2013
Predmet: Skener Canon Formula DR-C130-1ks
B/0858/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
144,38 EUR
04.08.2014
Predmet: Operačná pamäť- Kingston 8GB DDR3 1600MHz CL11ECC-2ks
B/0849/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
679,37 EUR
18.07.2014
Predmet: Laserová multifunk. XEROX WorkCentre 6015NI-2ks, laserová tlač. Samsung SL-M2070W-1ks
B/0613/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
513,60 EUR
16.06.2014
Predmet: Skener Canon Formula DR - C130 - 1ks
B/1899/14
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
1 103,85 EUR
13.01.2015
Predmet: Príslušenstvo k počítačom-zasadnutia zast. BSK
0701/14/EO
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
1 103,85 EUR
15.12.2014
Predmet: Nákup príslušenstva k počítačom pre spracovanie audiovizuálnych záznamov zo zasadnutí zastupiteľstva BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1470/14
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
824,59 EUR
26.11.2014
Predmet: Tablet iPad Air 128GB-1ks
0615/14/EO
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
921,39 EUR
21.11.2014
Predmet: Zabezpečenie tabletu iPad Air 128GB WiFi Cellular Space Gray a klávesnice Logitech Ultrathin Keyboard Cover for iPad Air.
0556/14/EO
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
824,59 EUR
17.10.2014
Predmet: Tablet Apple iPad Air 5. generácie podľa priloženej špecifikácie. Celková suma je 824,59€ vrátane DPH.
B/0586/14
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
818,17 EUR
16.06.2014
Predmet: Laserová multifunkčná tlačiareň zn. XEROX WorkCentre 6015NI-3ks
B/1111/13
faktúra
Alza.cz , a.s.
27082440
359,06 EUR
13.08.2013
Predmet: Notebook zn. ASUS X201E-KX006H Black-1ks
B/0669/13
faktúra
Alza.cz , a.s.
27082440
516,35 EUR
12.06.2013
Predmet: Notebook ASUS VivoBook Touch
0297/13/EO
objednávka
Alza.cz , a.s.
27082440
513,35 EUR
02.05.2013
Predmet: Zabezpečenie výpočtovej techniky - notebook pre potreby chodu kancelárie BSK v Bruseli, pre účely zabezpečenia technickej vybavenosti kancelárie BSK v Bruseli. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0235/13
faktúra
Alza.cz , a.s.
27082440
329,76 EUR
04.04.2013
Predmet: Pamäte Kingston 1GB 800MHz CL6 - 20ks
0098/13/EO
objednávka
Alza.cz , a.s.
27082440
329,80 EUR
18.02.2013
Predmet: 20ks pamäte Kingston 1GB 800MHz CL6 typu DDR2, pre kancelárske PC. Typ: DDR2, Kapacita: 1 GB, Maximálna pracovná frekvencia: 800 MHz, Certifikácia: PC6400
B/2067/12
faktúra
Alza.cz , a.s.
27082440
365,39 EUR
16.01.2013
Predmet: Tablet Samsung Galaxy P3100 TAB 2 7 .03G-1ks
0918/12/EO
objednávka
Alza.cz , a.s.
27082440
365,39 EUR
27.12.2012
Predmet: Samsung Galaxy TAB 2 7.0 3G Titanium Silver 16GB CZ pre odbor komunikácie a propagácie.
B/1038/12
faktúra
Alza.cz , a.s.
27082440
254,78 EUR
04.09.2012
Predmet: Laserová tlačiareň Canon i-Sensys MF-8040Cn-1ks
B/1021/12
faktúra
Alza.cz , a.s.
27082440
185,63 EUR
28.08.2012
Predmet: Atramentová tlačiareň Canon PIXMA iX6550-1ks
0343-12-EO
objednávka
Alza.cz , a.s.
27082440
185,63 EUR
04.06.2012
Predmet: 1 ks tlačiareň Canon Pixma IX6550 A3
2016-94-SKO
zmluva
ALVISTAV s. r. o.
47191520
2 000,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Zdravo - Hravo" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1885/13
faktúra
Alvena SK, a.s.
46297685
2 120,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Zabezpečenie miestnosti s občerstvením-14.11.2013-projekt RECOM
0787/13/EO
objednávka
Alvena SK, a.s.
46297685
2 120,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Zabezpečenie prenájmu miestnosti s občerstvením pre 70 osôb na konferenciu venovanú téme železnej opony projektu ZA MOSTOM, ktorá sa uskutoční dňa 14.11.2013 pod záštitou projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2018-632-SaRP
dodatok
ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.
34112103
9 075 606,65 EUR
30.10.2019
Predmet: DODATOK č. 4 ku Zmluve o dielo v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník"). Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 20.07.2018 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela: ,,Rekonštrukcia cesty 111/1113 (pôvodná 111/50310)" (ďalej len „ZoD" alebo „Zmluva").
2018-621-SaRP
dodatok
ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.
34112103
9 088 814,40 EUR
21.08.2019
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 20.7.2018 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela: "Rekonštrukcia cesty III/1113 (pôvodná III/50310).
2018-621-SaRP
dodatok
ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.
34112103
8 754 613,87 EUR
08.03.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2019-118-OIČaVO
zmluva
ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.
34112103
0,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením.
2018-193-OIČSMaVO
dodatok
ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.
34112103
766 269,56 EUR
30.01.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 3.5.2018 Zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva") v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2018 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: "Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a EuroVelo 13 (projekt SACRA VELO)" ku ktorej v zmysle bodu 4.5. Zmluvy uzatvárajú tento dodatok č. 2.
2018-193-OIČSMaVO
dodatok
ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.
34112103
0,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 3.5.2018 Zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva") v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: "prepojenia cyklotrás v regióne EuroVelo 6 a EuroVelo 13 (projekt SACRA VELO)" ku ktorej uzatvárajú tento Dodatok č. 1.
2018-621-SaRP
dodatok
ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.
34112103
8 435 858,67 EUR
08.11.2018
Predmet: DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 20.07.2018 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela: „Rekonštrukcia cesty III/1113 (pôvodná III/50310)“.
2018-621-SaRP
zmluva
ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.
34112103
8 453 858,67 EUR
27.07.2018
Predmet: Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela: ,,Rekonštrukcia cesty 111/1113 (povodná 111/50310)" Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú stavebné práce pozostávajúce z komplexnej rekonštrukcie Cesty v jestvujúcom koridore, s optimalizáciou smerového a výškového vedenia, z hl'adiska plynulej a bezpečnej dopravy. Rekonštruovaný bude úsek Cesty, ktorý začína na hranici katastrov Malacky/Obora v mieste dopravného značenia označujúceho začiatok, resp. koniec obce Malacky na Ceste. V ďalšom vedení trasa Cesty prechádza nezastavaným územím Vojenského obvodu Záhorie. Koniec trasy je v km 7,787 v mieste dopravného značenia označujúceho začiatok, resp. koniec obce Rohožník.
2018-193-OIČSMaVO
zmluva
ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.
34112103
782 711,12 EUR
09.05.2018
Predmet: 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela: „Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO)“ Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú stavebné práce pozostávajúce z vybudovania cyklotrasy v súlade s projektovou dokumentáciou, definovanou v písm. a) tohto bodu zmluvy, ktorá začína v 0,00 km na hrádzi v mieste jej pripojenia na cestu III/502001 Vajnory – Čierna voda a úsek končí v km 3,959 na moste miestnej komunikácie v Ivanke pri Dunaji. Cyklotrasa má v tomto úseku šírku 2,5 m a je navrhnutá tak, aby medzi okrajmi jej vozovky a hranou koruny hrádze zostala medzera min. 0,25 m. Súčasťou tohto úseku je spevnená plocha pri ceste na Čiernu vodu, ktorá bude slúžiť pre zaparkovanie vozidiel cykloturistov, odpočinková zóna so sedením, prístreškom, informačnými tabuľami a stojanmi na zaparkovanie bicyklov. Súčasťou projektu je len spevnená plocha, nie jej vybavenosť drobnou architektúrou. Cyklistická cestička prechádza zjazdnými rampami do bermy toku v miestach mostov diaľnice D1, železnice a cesty I/61.
B/1863/14
faktúra
All in Cube, s. r. o.
46034269
298,80 EUR
14.01.2015
Predmet: Dezinfekcia v budove Ú BSK
0705/14/EO
objednávka
All in Cube, s. r. o.
46034269
298,80 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie dezinfekcie priestorov v budove Úradu BSK - komplet skladové a kancelárske priestory suterénu a garáže.
D/0020/14
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 513,60 EUR
04.03.2014
Predmet: Poistenie majetku- JTS - BID za obdobie 1.3.2014-28.2.2015
B/0933/13
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00151700
5 004,18 EUR
16.07.2013
Predmet: Hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá - RCB - za obd. 01.07.2013-31.12.2013
B/0213/13
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
427,86 EUR
11.03.2013
Predmet: Povinné zmluvné poistenie vozidlá BSK za obd. 01.01.2013 - 31.12.2013
B/0212/13
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
15,18 EUR
11.03.2013
Predmet: Povinné zmluvné poistenie vozidlá BSK za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013
B/0211/13
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
2 187,09 EUR
11.03.2013
Predmet: Havarijné poistenie flotily vozidiel BSK - KASKO za obdobie 01.01.2013-31.12.2013
B/1735/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
8 311,73 EUR
14.01.2013
Predmet: Havarijné poistenie flotily vozidiel BSK- KASKO za obd. 01.01.2013-31.12.2013
B/1714/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
8 210,96 EUR
14.01.2013
Predmet: Poistné za vozidlá - KASKO-01.01.2013-31.12.2013
B/1527/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
4 908,86 EUR
14.01.2013
Predmet: Hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá za obd. 01.01.2013-30.06.2013 - RCB
B/1526/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
3 301,44 EUR
14.01.2013
Predmet: Hromadne inkasované povinné zmluvné poistné autá za obd. 01.01.2013-31.12.2013-Ú BSK
B/1552/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
4 223,99 EUR
09.11.2012
Predmet: Havarijné poistenie flotily vozidiel BSK za obd. 29.06.2012-31.12.2012
B/1551/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
4 172,80 EUR
09.11.2012
Predmet: Havarijné poistenie flotily vozidiel RCB za obd.29.06.2012-31.12.2012
2012-343-VO
zmluva
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
8 311,73 EUR
28.06.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel (ďalej len „flotila"), ktorý je uvedený v Zozname vozidiel (ďalej len „Zoznam vozidiel"), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako Príloha č. 1. 2. Poistenie motorových vozidiel sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO (ďalej len „VPP") zo dňa 25.05.2011 a Osobitnými poistnými podmienkami k poisteniu motorových a prípojných vozidiel - KASKO (ďalej len „OPP") zo dňa 25.05.2011, ktoré poistník obdržal a bol s nimi oboznámený, čo potvrdzuje podpisom na tejto zmluve. VPP a OPP tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
B/0082/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
4 908,86 EUR
15.02.2012
Predmet: Hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá RCB za obdobie 01.01.2012-30.06.2012
B/0081/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
3 301,30 EUR
15.02.2012
Predmet: Hromadne inkasované povinné zmluvné poistné autá za obdobie 01.01.2012-31.12.2012
2011-835-VO
zmluva
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
0,00 EUR
30.12.2011
Predmet: Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
B/0797/14
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
5 004,18 EUR
10.07.2014
Predmet: Hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá - RCB- za obd. 01.07.2014-31.12.2014
B/1769/13
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
10 498,82 EUR
09.01.2014
Predmet: Havarijné poistenie flotily vozidiel Úradu BSK-KASKO za obd. 01.01.2014-31.12.2014
B/1768/13
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
3 557,27 EUR
09.01.2014
Predmet: Povinné zmluvné poistenie vozidiel Úradu BSK za obd. 01.01.2014-31.12.2014
B/1867/13
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
2 653,03 EUR
16.12.2013
Predmet: Poistné stavby Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi za obd. 01.12.2013-30.11.2014
B/1770/13
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
8 210,96 EUR
26.11.2013
Predmet: Havarijné poistné za vozidlá RCB od 01.01.2014 - 31.12.2014
B/1767/13
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
5 004,18 EUR
26.11.2013
Predmet: hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá - RCB- za obd. 01.01.2014-30.06.2014
2017-236-OICŠMaVO
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 758,29 EUR
16.06.2017
Predmet: Poistná zmluva č. 511098472
2016-468-OIČSMaVO
dodatok
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
2 123,02 EUR
26.08.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve. Predmetom poistenia sú Označovače cestovných lístkov a Predajné automaty
2016-468-OIČSMaVO
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 734,19 EUR
20.07.2016
Predmet: Poistná zmluva č. 511091261- poistenie majetku
2011-560-VNP
dodatok
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
261,36 EUR
19.02.2016
Predmet: Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 411010731
2011/560/VNP
dodatok
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
750,42 EUR
03.08.2015
Predmet: Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 411010731
B/1160/14
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
-45,23 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS - PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny vlastníka
B/1645/14
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
10 498,82 EUR
08.01.2015
Predmet: Havarijné poistné za vozidlá RCB od 01.01.2015-31.12.2015
B/1644/14
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
10 498,82 EUR
08.01.2015
Predmet: Havarijné poistenie flotily vozidiel Úradu BSK-KASKO za obd. 01.01.2015-31.12.2015