portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4256
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7610525834
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
36,49 EUR
05.12.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
160100252
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
388,42 EUR
05.12.2016
Predmet: Všeobecný materiál
8601103734
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
961,82 EUR
05.12.2016
Predmet: Jedálne kupóny
17/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
154,45 EUR
02.12.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 11/16
99/2016
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
923,65 EUR
02.12.2016
Predmet: Jedálne kupóny
98/2016
objednávka
G.P.S. Zvolen, s.r.o.
02.12.2016
Predmet: Geodetické práce na zameraní miestnej komunikácie časti obce Vlčkovské. Geodetické práce na zameranie chodníkov.
2016116
faktúra
NPS, s.r.o.
36678708
60,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Vyškolenie oprávnených osôb v zmysle zákona č. 122/2013 z.z. o ochrane osobných údajov
916595
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
469,82 EUR
28.11.2016
Predmet: Mechanické upchávky ČOV MSG/22, MSG 1/25
1112016
faktúra
McRozvoz s.r.o.
46712330
4 996,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
600259687
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
151,07 EUR
24.11.2016
Predmet: Predplatné PRAVDA 2017
97/2016
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
24.11.2016
Predmet: Zvýšenie výkonu rozhlasovej ústredné obecného rozhlasu
96/2016
objednávka
Polc Jozef ml.
24.11.2016
Predmet: Traktor s obsluhou na zimnú údržbu miestnych komunikácií
95/2016
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
24.11.2016
Predmet: Mechanické upchávky priemer 22 mm a 25 mm
94/2016
objednávka
McRozvoz s.r.o.
46712330
24.11.2016
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
16-613-03642
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
1 000,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Projekt s názvom - Aktualizácia knižničného fondu
18/2016
zmluva
Ing. Ľudovít Lauko
190,40 EUR
18.11.2016
Predmet: Predaj obecnej pôdy
160210113
faktúra
DIA s.r.o.
44189362
1 033,78 EUR
16.11.2016
Predmet: Všeobecný materiál - nosič osvetlenia,objímka
1611010
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
93,26 EUR
16.11.2016
Predmet: Diagnostika a odstránenie skratu na linke OR
93/2016
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
93,26 EUR
16.11.2016
Predmet: Diagnostika a odstránenie skratu na linke OR
160735
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
160760
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
15.11.2016
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
3291602148
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 816,77 EUR
15.11.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadu
201601340
faktúra
belbro s.r.o.
44408081
91,19 EUR
15.11.2016
Predmet: Olej - Madit OTHP32, Madit PP90
92/2016
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
159,48 EUR
15.11.2016
Predmet: Servisné práce bytovka/B1
91/2016
objednávka
DIA s.r.o.
44189362
15.11.2016
Predmet: Všeobecný materiál - nosič osvetlenia,objímka
10160828
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
159,48 EUR
15.11.2016
Predmet: Servisné práce bytovka/B1
90/2016
objednávka
FORESTIAL , a.s.
35938242
10.11.2016
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií 2016/2017
2016196
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
42,41 EUR
10.11.2016
Predmet: Kancelárske potreby
89/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
42,41 EUR
09.11.2016
Predmet: Kancelárske potreby
88/2016
objednávka
belbro s.r.o.
44408081
09.11.2016
Predmet: Olej OTHP-32, olej PP90
16057
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
297,60 EUR
09.11.2016
Predmet: Hliníková tabuľa+penová tabuľa,demontáž,montáž
87/2016
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
297,60 EUR
08.11.2016
Predmet: Montáž,demontáž hliníkové table+penové table
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
159,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Zemný plyn
16240
faktúra
Edu Work s.r.o.
36254118
256,50 EUR
08.11.2016
Predmet: Tlakový reproduktor 15W/100V
361/2016
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
58,68 EUR
08.11.2016
Predmet: Likvidácia odpadových vôd
2016012
faktúra
one Two s.r.o.
50338811
1 251,60 EUR
08.11.2016
Predmet: Čistenie a údržba multifunkčného ihriska
86/2016
objednávka
Edu Work s.r.o.
36254118
256,50 EUR
07.11.2016
Predmet: Tlakový reproduktor 15W/100V 6 kusov
85/2016
objednávka
OBEC Kozárovce
00307149
58,68 EUR
07.11.2016
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadových vôd
9790250800
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
63,76 EUR
07.11.2016
Predmet: Služby pevnej siete
160112
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
174,72 EUR
07.11.2016
Predmet: Všeobecný materiál a ochranné pomôcky pre aktivačnú činnosť
84/2016
objednávka
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
174,72 EUR
07.11.2016
Predmet: Všeobecný materiál a ochranné pomôcky pre aktivačnú činnosť
83/2016
objednávka
one Two s.r.o.
50338811
04.11.2016
Predmet: Údržba multifunkčného ihrisko
82/2016
objednávka
COOP Jednota Žarnovica
04.11.2016
Predmet: Mikulášske balíčky
7609556221
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,28 EUR
04.11.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
069/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
03.11.2016
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
14/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
120,84 EUR
03.11.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 10/16
81/2016
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
55,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Antivir ESET Smart Security
1511816
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
55,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Antivir ESET Smart Security
2016059
faktúra
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
44 918 682
1 063,61 EUR
31.10.2016
Predmet: Aktualizácia knižného fondu projekt podporený z verejných zdrojov FPU
1609377
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
28.10.2016
Predmet: Odmeny výkonným umelcom- prevádzka verejný rozhlas
1621964
faktúra
SLOVGRAM
17310598
5,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Odmeny výkonným umelcom
80/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
75,74 EUR
26.10.2016
Predmet: Hodiny spínacie denné SPHQ 903310
79/2016
objednávka
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
44 918 682
1 065,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Knihy podľa vlastného výberu
1003566
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
75,74 EUR
26.10.2016
Predmet: Hodiny spínacie denné SPHQ 903310
78/2016
objednávka
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
180,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Metabo čerpadlo TPS 150000
160107
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
180,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Metabo čerpadlo TPS 150000
2161238487
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
54,76 EUR
24.10.2016
Predmet: Vodné
066/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
18.10.2016
Predmet: Oprava rozhlasu
160654
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
2161234865
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
8,42 EUR
13.10.2016
Predmet: Vodné ČOV
2161234982
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
501,23 EUR
13.10.2016
Predmet: Vodné B1
2161234864
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
519,48 EUR
13.10.2016
Predmet: Vodné B2
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
159,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Zemný plyn
3291601900
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 692,29 EUR
10.10.2016
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu
160100219
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
306,79 EUR
10.10.2016
Predmet: Všeobecný materiál,práca
6789315931
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,19 EUR
06.10.2016
Predmet: Služby pevnej siete
201613
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
97,54 EUR
05.10.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 9/16
7608586946
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,53 EUR
05.10.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
16100502
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
116,20 EUR
03.10.2016
Predmet: Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
77/2016
objednávka
MEGGY s.r.o.
36535290
116,20 EUR
03.10.2016
Predmet: Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
76/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
125,82 EUR
30.09.2016
Predmet: Kancelárske potreby
2016177
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
125,82 EUR
30.09.2016
Predmet: Kancelárske potreby
75/2016
objednávka
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
412,10 EUR
28.09.2016
Predmet: Kosačka benzínová G 48, olej
ZF6113530031
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
412,10 EUR
28.09.2016
Predmet: Kosačka benzínová G 48, olej
179/903005/16
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
393,12 EUR
28.09.2016
Predmet: Spotreba vody-prefakturácia
16131
faktúra
Transportexpert s.r.o.
46893971
120,00 EUR
27.09.2016
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
161475
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
660,00 EUR
26.09.2016
Predmet: Kniha Tekov z neba
Objednávka Tekov z neba
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
26.09.2016
Predmet: Kniha Tekov z neba
74/2016
objednávka
Transportexpert s.r.o.
46893971
22.09.2016
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
2016001475
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
21.09.2016
Predmet: Aktualizácia KEO 2016/07