portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2023
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
1 087,65 EUR
27.02.2023
Predmet: Revitalizácia školského rozhlasu
23/2023
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
70,50 EUR
27.02.2023
Predmet: Reproduktor do zborovne-školský rozhlas, zvonenie
24/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
48,85 EUR
27.02.2023
Predmet: Školský podporný tím
25/2023
faktúra
Fossil Energy and Logistic s.r.o.
50149318
93,31 EUR
27.02.2023
Predmet: Spisové dosky, Plastové obaly s lištou
26/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
570,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Strava zamestnancov 2/2023
27/2023
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
549,60 EUR
09.03.2023
Predmet: Kancelárska skriňa Cleo 2 ks, uzamykateľná
28/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
150,94 EUR
09.03.2023
Predmet: Tlačiareň Bizhup-farebný výstup a splátka 2/23
29/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
167,51 EUR
09.03.2023
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
30/2023
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 389,10 EUR
09.03.2023
Predmet: Strava žiaci 2/23
31/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Hlasové služby 2/23
32/2023
faktúra
Soňa Sirotná
43695311
320,14 EUR
09.03.2023
Predmet: Kancelárske potreby a školské potreby pre ŠKD
33/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
09.03.2023
Predmet: dodávky plynu 3/23
34/2023
faktúra
Edusteps
52152219
480,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie ped. zamestnancov
35/2023
faktúra
REVTECH, Roman Mesiarik
40538664
109,80 EUR
09.03.2023
Predmet: Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad telovýchovného náradia
Obj_042023
objednávka
Agem Computers
35692715
13,16 EUR
09.03.2023
Predmet: Podložka pod myš 19ks
Obj_052023
objednávka
Textilomanie s.r.o.
04788494
39,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Uteráky
36/2023
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
23.03.2023
Predmet: Online služby Microsoft Office 2/23
37/2023
faktúra
Meva sport SK 2 s.r.o.
51111837
224,50 EUR
23.03.2023
Predmet: Mc Donald Cup-rukávniky volejbalové
38/2023
faktúra
Agem Computers
35692715
13,20 EUR
23.03.2023
Predmet: Podložky pod myš
39/2023
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
168,48 EUR
23.03.2023
Predmet: Univerzálne papierové utierky
40/2023
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 170,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Oprava elektromerového rozávdzača
41/2023
faktúra
Textilomanie s.r.o.
04788494
39,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Uterák Deluxe 30x50 cm biely 27 ks
42/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
733,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Skrine do integrovanej učebne-2ks
43/2023
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
116,40 EUR
23.03.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
Obj_062023
objednávka
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 170,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Rekonštrukcia lelktr.rozávdzačov v budove školy
Obj_072023
objednávka
Leoness s.r.o.
46173641
201,87 EUR
27.03.2023
Predmet: Náplne do Tork S4
44/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
167,51 EUR
30.03.2023
Predmet: hygienické a čistiace potreby
45/2023
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
201,87 EUR
30.03.2023
Predmet: Tork-náplne S4
46/2023
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
30.03.2023
Predmet: SMOSRO 2023
Obj_082023
objednávka
Sakart staving s.r.o.
53437250
9 700,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Objednávka stavebných prác-rekonštrukcia IKT učebne
Obj_092023
objednávka
Martin Gulaša
41414527
8 000,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Objednávka stavebných prác-rekoštrukcia vestibulu a chodby na prízemí.
Obj_102023
objednávka
Radoslav Maruška
48054607
9 700,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Rekonštukcia schodiska -stavebné práce
47/2023
faktúra
Martin Gulaša
41414527
8 038,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Rekonštrukcia vestibulu, chodba suterén
48/2023
faktúra
Radoslav Maruška
48054607
9 726,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Rekonštrukcia vnútorných priestorv-schodisko, výmena svietidiel
49/2023
faktúra
Sakart staving s.r.o.
53437250
9 770,04 EUR
03.04.2023
Predmet: Rekonštrukcia -prízemie, IKT učebňa
50/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
156,08 EUR
03.04.2023
Predmet: Tlačiareň Bizhup-splátky a tlačový výstup 3/23
51/2023
faktúra
Ondrej Kosztolányi - ANP 2
34608877
105,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Koberec do riaditeľne
Obj_112023
objednávka
Mistro s.r.o.
36712621
806,80 EUR
04.04.2023
Predmet: Školský merch
52/2023
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Služby technika BOZ 1. Q 2023
53/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
13.04.2023
Predmet: dodávky plynu 4/2023
54/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 581,90 EUR
13.04.2023
Predmet: Strava žiaci 3/23
55/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
61,07 EUR
13.04.2023
Predmet: Hlasové služby 3/23
56/2023
faktúra
Lexicon Slovakia o.z.
52475549
171,60 EUR
13.04.2023
Predmet: Štarovné súťaž Englishstar
57/2023
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
13.04.2023
Predmet: Služby Microsoft Office 365 3/23
58/2023
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Služby PO 1. Q 2023
59/2023
faktúra
Mistro s.r.o.
36712621
839,04 EUR
13.04.2023
Predmet: Školský MERCH
60/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
158,60 EUR
13.04.2023
Predmet: hygienické potreby 3/23
61/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
714,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Strava zamestnanci 3/23
01/2023
zmluva
Radoslav Maruška
48054607
9 726,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Modernizácia vnútorných priestorov, chodieb a schodisťa
02/2023
zmluva
Sakart staving s.r.o.
52437250
9 770,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Modernizácia vnútorných priestorov
03/2023
zmluva
Martin Gulaša
41414527
8 038,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Modernizácia vnútorných priestorov
Obj_122023
objednávka
ArtEdu s.r.o.
469603333
15,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Videoškolenie-dotácie 2023
62/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
48,75 EUR
20.04.2023
Predmet: Dopravné - Planetárium Žiar nad Hronom
63/2023
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
280,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Stretnutie riaditeľov škôl
64/2023
faktúra
Doprava Bus s.r.o.
54822971
108,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Doprava žiakov - Žiar nad Hronom
Obj_132023
objednávka
Wordl Gastro @ office
61,80 EUR
27.04.2023
Predmet: Čistiace prostriedky-bielidlo, odvápňovač
65/2023
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31268650
44,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023
66/2023
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
300,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Manažovanie základnej školy 2023
67/2023
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
322,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Wellnes balíček
68/2023
faktúra
ArtEdus.r.o.
46960333
15,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Videoškolenie k dotáciám 2023
69/2023
faktúra
SEO s.r.o.
43904351
20,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Metodická príručka k VO
70/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Školské mlieko
71/2023
faktúra
WorldOffice BB s.r.o
51078589
51,75 EUR
05.05.2023
Predmet: Ekol.odstraňovač vodného kameňa, Booster bielidlo 5 l
72/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
126,85 EUR
05.05.2023
Predmet: Tlačiareň Bizhup-splátka a tl.výstup
73/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
642,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Strava zamestnanci 4/23
74/2023
faktúra
Edusteps
52152219
480,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Aktualizančné vzdelávanie PZ-Digitalizácia učebnéhoobsahu
75/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Školské mlieko
Obj_142023
objednávka
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
200,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Školenie-zákl.finančná kontrola a rozpočet
Obj_152023
objednávka
Agentúra vzdelávania
37392212
49,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Školenie-Nástrahy skončenia PP v škole
Obj_162023
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
260,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Čistiace a upratovacie potreby
76/2023
faktúra
Bytová správa s.r.o.
36045195
195,60 EUR
16.05.2023
Predmet: Servisná prehliadka plynového kotla
77/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Dodávky plynu 5/23
78/2023
faktúra
Apollo 3 s.r.o.
50182579
286,56 EUR
16.05.2023
Predmet: Doprava žiakov - exkurzia
79/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 179,30 EUR
16.05.2023
Predmet: Strava žiakov 4/23
42023
zmluva
Lucia Kaňová Sládečková
0,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Dobrovoľnícka činnosť
80/2023
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
116,36 EUR
05.06.2023
Predmet: Práca mzdy a odmeňovanie 2024
81/2023
faktúra
Agentúra vzdelávania
37392212
49,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Školenie-nástrahy skončenia PP v škole
82/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
116,70 EUR
05.06.2023
Predmet: Dobrava žiakov- exkurzia
85/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
260,35 EUR
05.06.2023
Predmet: Čistiace a upratovacie potreby
86/2023
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
234,90 EUR
05.06.2023
Predmet: Oprava Wifi siete