portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014-208-INTRCT
zmluva
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
45 390,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie dokumentu „Hodnotenie ex ante operačného programu INTERACT III 2014 - 2020“ (ďalej len „Hodnotenie“). Podrobné vymedzenie Hodnotenia je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Hodnotenie podľa bodu 1 tohto článku. 3. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnuté Hodnotenie prevziať a zaplatiť cenu za zhotovené Hodnotenie a s tým súvisiace služby vo výške a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy.
B/0759/14
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
15 886,50 EUR
10.07.2014
Predmet: Hodnotenie ex ante operač. programu INTERACT III 2014-2020 - časť 1
B/0857/14
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
7 225,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Na základe zmluvy o dielo -"Stratégia rozvoja vidieka BSK 2014-2020"-3. etapa
B/0874/14
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
11 347,50 EUR
04.08.2014
Predmet: Hodnotenie ex ante operač. programu INTERACT III 2014-2020-časť 2
B/1259/14
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
9 078,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Na základe Zmluvy Hodnotenie ex ante operač. programu INTERACT III 2014-2020-záverečná fáza
0139/15/EO
objednávka
VVMZ, spol. s.r.o.
31393438
9 960,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Prieskum formou riadených rozhovorov zameraný na zistenie priorít cestovného ruchu BSK, predstaviteľov obcí, miest a významných poskytovateľov služieb cestovného ruchu na území BSK, vyhodnotenie prieskumu vo forme návrhu definovania priorít odporúčaní pre rozvoj cestovného ruchu BSK 2015-2020. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky a bola zadaná vo výzve na predloženie cenovej ponuky
2013-334-SaRP
zmluva
VVMZ, spol. s. r. o.
31 393 438
14 450,00 EUR
03.10.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie „Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020“ (ďalej len „Dielo“). Podrobné vymedzenie diela je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Dielo podľa bodu 1 tohto článku. 3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vyhotovené a odovzdané Dielo prevziať a zaplatiť cenu za zhotovené Dielo vo výške a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy.
2011-466-KP
zmluva
VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.
31394515
2 500,00 EUR
19.05.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: "Konferencia: Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe"
2012-237-KP
zmluva
VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.
31394515
1 000,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Konferencia: Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, 2. ročník" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
B/1572/14
faktúra
Hotel Devín, a.s.
31395741
1 928,40 EUR
25.11.2014
Predmet: Ubytovanie pre 8 hostí - delegácia zo Záhrebu-28.10.-30.10.2014
B/1574/14
faktúra
Hotel Devín, a.s.
31395741
-1 019,00 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS k STORNU č.B/1211/14-storno poplatok-Delegácia z Kene
0589/14/EO
objednávka
Hotel Devín, a.s.
31395741
1 968,40 EUR
30.01.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania EXECUTIVE pre 8 hostí delegácie zo Záhrebu v termíne od 28.10.do 30.10.2014 / 2noci / v celkovej sume 1968,40€. Celková cena za poskytnutú službu zahŕňa ubytovanie, daň za ubytovanie a parkovacie miesto pre mikrobus.
0327/15/EO
objednávka
CEWE a.s.
31395937
1 198,80 EUR
24.06.2015
Predmet: Zabezpečenie prenájmu fotografického kiosku v termíne od 29.06.-03.07.2015 a 7 kartónov fotografického papiera pre potreby zabezpečenia aktivít prezentácie BSK na EXPO Milano 2015.
2020-14-KP
zmluva
CEWE a.s.
31395937
9 600,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Dohoda o urovnaní. Predmet dohody: Účastníci dohody sa dohodli, že z tohto urovnania vzniká povinnosť CEWE zaplatiť sumu vo výške 8.000,-EUR bez DPH, t.j. sumu 9.600,- EUR s DPH v lehote do 25 dní odo dňa podpísania tejto dohody.
B/0489/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 400,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Jedálne kupóny 4000ks x 3,60, jedálne kupóny služby
B/0552/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 486,40 EUR
10.05.2011
Predmet: Jedálne kupóny 4000ks x 3,60 Jedálne kupóny-služby
B/0076/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 486,40 EUR
24.05.2011
Predmet: Jedálne kupóny 4000ks x 3,60,Jedálne kupóny služby
284/11/EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 486,40 EUR
25.05.2011
Predmet: Stravné poukážky na mesiac apríl 2011
408-11-EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
28 972,80 EUR
08.06.2011
Predmet: gastrolístky na mesiace 06,07/2001
B/0770/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
28 800,00 EUR
09.06.2011
Predmet: Jedálne kupóny 8000ks x 3,60 - Jedálne kupóny služby