portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
038/2015
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
48,96 EUR
03.08.2015
Predmet: Väzba triednych kníh (6x 6,80€)
039/2015
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,16 EUR
03.08.2015
Predmet: Väzba triednych kníh PČ (1x 6,80€)
9027/15
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,16 EUR
04.08.2015
Predmet: Väzba triednej knihy
113/15
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
48,96 EUR
04.08.2015
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
027/2016
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
24.06.2016
Predmet: Väzbu triednych kníh 6ks
028/2016
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
24.06.2016
Predmet: Väzba triednych kníh (PČ) 1ks
9009/16
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
19.07.2016
Predmet: Väzba triednych kníh (1ks) pre PČ
111/16
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
19.07.2016
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
054/2016
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
07.11.2016
Predmet: Väzba triednych kníh 6x (tmavomodrá, zlatá tlač)
055/2016
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
07.11.2016
Predmet: Väzba triednych kníh (PČ) tmavomodrá, zlatá tlač
9010/16
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
23.11.2016
Predmet: Väzba triednych kníh 1ks
191/16
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
23.11.2016
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
057/2017
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
13.10.2017
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
058/2017
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
13.10.2017
Predmet: Väzba triednej knihy pre PČ
9002/18
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
09.02.2018
Predmet: Väzba triednych kníh 1ks
028/18
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
27.02.2018
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
005/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
29.01.2019
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
006/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
29.01.2019
Predmet: Väzba triednych kníh PČ 1ks
9001/19
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
09.04.2019
Predmet: Väzba triednej knihy (PČ)
059/19
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
09.04.2019
Predmet: Väzba triednych kníh (6ks)
056/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
06.11.2019
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks (A4), tmavomodrá, zlatá tlač
208/19
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
09.12.2019
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
047/12
faktúra
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
46,20 EUR
04.04.2012
Predmet: Občerstvenie k dňu učiteľov
106/12
faktúra
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
116,11 EUR
03.07.2012
Predmet: Pohostenie pri ukončení šk.roku
106/13
faktúra
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
85,95 EUR
02.07.2013
Predmet: Pohostenie zo SF pri ukonč.šk.roku
047/2013
objednávka
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
72,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Potraviny pre pohostenie ku koncu roka zo SF
206/2013
faktúra
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
70,15 EUR
18.12.2013
Predmet: Potraviny k pohosteniu pri ukončení roka zo SF
9023/12
faktúra
Pešková Vlasta Mgr.
30599857
572,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Vyučovanie nemčiny za 05/2012
12-2011/2012
zmluva
Pešková Vlasta Mgr.
30599857
11,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
9-2011/2012
zmluva
Pešková Vlasta Mgr.
30599857
11,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
2014-SK01-KA104-000223
zmluva
Slov.akadem.asoc.pre medzin.spolup.Národ.agent.progr.Erasmus
30778867
0,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Grant mobilita pedagog.zamestnancov v oblasti vzdelávania dospelých
2017-1-SK01-KA104-035265
zmluva
Slov.akadem.asoc.pre medzin.spolup.Národ.agent.progr.Erasmus
30778867
22 220,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Grant programu Erasmus+ na projekt Učíme cudzie jazyky dospelých a aj seniorov
2019-1-SK01-KA104-060275
zmluva
Slov.akadem.asoc.pre medzin.spolup.Národ.agent.progr.Erasmus
30778867
30 870,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Udelenie grantu Využívanie zručností 21. storočia v jazykovom vzdelávaní dospelých programu Erasmus+
040/2013
objednávka
Súkromná stredná odborná škola
31070850
460,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Obed pri výročí založenia školy pre zamestnancov školy
180/13
faktúra
Súkromná stredná odborná škola
31070850
460,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Obed pre zamestnancov pri príležitosti výročia založenia školy (zo SF)
5/2011
objednávka
Škrko - Urban TV servis združenie
31072151
30,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Oprava videorekordéra
072012
objednávka
Škrko Peter - TV servis
31072151
50,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Oprava rádiomagnetofónu
039/12
faktúra
Škrko - Urban TV servis združenie
31072151
38,94 EUR
04.04.2012
Predmet: Oprava magnetofónu
107/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
102,50 EUR
15.07.2014
Predmet: Bankové poplatky za platby kartou cez terminál za jún 2014 (za transakcie 6380€)
4917-01/2014
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
16,27 EUR
16.07.2014
Predmet: Zmluva o akceptácii platobných kariet a použití zariadenia
118/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
4,95 EUR
13.08.2014
Predmet: Provízia a poplatky za posterminál za 07/2014
134/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
107,03 EUR
17.09.2014
Predmet: Poplatky a provízia za platby kartou na terminály za august (obrat 6353€)
150/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
381,10 EUR
14.10.2014
Predmet: Poplaty a provízie za použitie platob.terminálu 09/2014
170/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
47,84 EUR
19.11.2014
Predmet: Poplatky za platbu kartou za 10/2014 (hrubá suma 2783€)
4917012015
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
3,32 EUR
14.05.2015
Predmet: akceptácia platobných kariet
087/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
131,94 EUR
15.06.2015
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet (obrat 8251€) za 05/2015
105/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
140,57 EUR
15.07.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 06/2015 (transakcie 8552€, provízia 137,25 +poplatok 3,32)
120/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
13,56 EUR
17.08.2015
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu kariet za júl 2015 (transakcie 640€)
139/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
139,18 EUR
14.09.2015
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 08/2015
159/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
349,14 EUR
15.10.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet
176/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
49,02 EUR
12.11.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu kreditných kariet za 10/2015 (pri obrate 1.782,15€)
N4917-01/2016
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
6,64 EUR
27.05.2016
Predmet: Zmluva o akceptácii platobných kariet
086/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
237,82 EUR
10.06.2016
Predmet: Poplatky za akceptáciu kreditných kariet za 05/2016 (obrat 13150€)
112/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
129,31 EUR
19.07.2016
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 06/2016
123/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
21,62 EUR
22.08.2016
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2016
140/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
84,21 EUR
14.09.2016
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 08/2016
163/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
221,78 EUR
18.10.2016
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 09/2016
187/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
32,84 EUR
16.11.2016
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 10/2016
N491701-2017
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
6,64 EUR
05.05.2017
Predmet: Akceptácia platobných kariet (poplatok za zriadenie +1,3-3,85% z transakcií)
108/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
277,52 EUR
20.06.2017
Predmet: Provízie za akceptáciu platobných kariet za 05/2017
135/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
117,95 EUR
28.07.2017
Predmet: Provízie a poplatky k akceptácii platobných kariet za 06/2017
145/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,64 EUR
21.08.2017
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2017
166/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
28,29 EUR
26.09.2017
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 08/2017
184/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
344,72 EUR
25.10.2017
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 09/2017
1
dodatok
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
0,00 EUR
12.01.2018
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy
208/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,64 EUR
11.12.2017
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 10/2017
N4917-01/2018
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Akceptácia platobných kariet
088/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
264,84 EUR
22.06.2018
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 05/2018 (obrat 19251)
103/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
166,16 EUR
30.07.2018
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 06/2018 (obrat 11410€)
112/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
0,95 EUR
13.08.2018
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2018 (obrat 75€)
116/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Ťarchopis k DF-112/18
130/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
102,48 EUR
09.10.2018
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 08/2018 (obrat 6424€)
154/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
220,08 EUR
12.11.2018
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 09/2018 (obrat 15652€)
N4917-01/2019
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Zmluva o akceptácii platobných kariet
100/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
209,64 EUR
17.06.2019
Predmet: Poplatky a provízie za platbu kartou za 05/2019 (obrat 16194€)
121/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
116,37 EUR
16.07.2019
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 06/2019 (obrat 7585€)
129/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
30,95 EUR
19.08.2019
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2019 (obrat 75€)
148/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
114,04 EUR
11.09.2019
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 08/2019 (obrat 7463€)
169/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
276,03 EUR
15.10.2019
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 09/2019 (obrat 16.205€)
Dohoda o ukončení Zmluvy
dodatok
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
0,00 EUR
05.11.2019
Predmet: Ukončenie platnosti zmluvy k 30.09.2019