portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0347/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
378,00 EUR
20.06.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mgr. Tyšlerovú v Hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*, PLACE JEAN REY BRUSSELS BE 11xSGL s raňajkami v termíne 24.-26.6.2014. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/0958/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
378,00 EUR
19.08.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Tyšlerová - Hotel Aloft Brussels Schuman, Brusel-24.06.-26.06.2014
2019-821-FIN
zmluva
MLADÉ UMENIE
42365627
378,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Participatívny rozpočet 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "FLATGALLERY 2019" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
0518/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
378,50 EUR
30.09.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Berlín-Viedeň pre Ing. Alexandru Novotnú a Mgr. Mareka Brinzíka v termíne 15.-17.10.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Berlíne (Nemecko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1463/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
378,50 EUR
06.11.2014
Predmet: 2x letenka v termíne 15.-17.10.2014/ VIE-Berlín-VIE p. Brinzík, Novotná
B/0032/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
378,68 EUR
04.02.2013
Predmet: Elektrická energia 01/2013 - Jankolova
B/0132/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
378,68 EUR
22.02.2013
Predmet: Elektrická energia 02/2013 - Jankolova
B/0303/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
378,68 EUR
04.04.2013
Predmet: Elektrická energia 03/2013 - Jankolova
B/0461/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
378,68 EUR
26.04.2013
Predmet: Elektrická energia 04/2013 - Jankolova
B/0680/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
378,68 EUR
12.06.2013
Predmet: el.energia 05/2013-Jankolova
B/0842/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
378,68 EUR
02.07.2013
Predmet: el.energia 06/2013-Jankolova
B/1093/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
378,68 EUR
05.08.2013
Predmet: Elektrická energia 07/2013-Jankolova
B/1212/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
378,68 EUR
02.09.2013
Predmet: Elektrická energia 08/2013-Jankolova
B/1332/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
378,68 EUR
07.10.2013
Predmet: Elektrická energia 09/2013 - Jankolova
B/1542/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
378,68 EUR
24.10.2013
Predmet: Elektrická energia 10/2013 - Jankolova
B/1782/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
378,68 EUR
27.11.2013
Predmet: Elektrická energia 11/2013 - Jankolova
0494/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
379,09 EUR
19.09.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky Viedeň-Amsterdam-Viedeň pre Szabolcsa Csahóka v termíne 22.-23.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Amsterdame (Holandsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1309/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
379,09 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x letenka p. Csahok Szabolcs- VIE-AMS-VIE- 22.-23.09.2014
0405/14/EO
objednávka
KODYS SLOVENSKO
31387454
379,20 EUR
29.07.2014
Predmet: Termotransferová tlačiareň Zebra TLP2824 Plus na tlač etikiet na označovanie majetku. V celkovej výške 379,20-EUR s DPH.
B/1287/14
faktúra
KODYS SLOVENSKO
31387454
379,20 EUR
04.11.2014
Predmet: Tlačiareň TLP2824 Plus-1ks