portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
274-11-EO
objednávka
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
142 625,40 EUR
01.08.2011
Predmet: Výmena okien DSS Pezinok
B/1665/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
142 625,40 EUR
02.12.2011
Predmet: Výmena okien-DSS Pezinok
B/0561/11
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
142 800,01 EUR
06.06.2011
Predmet: Odstránenie havárie streš.krytiny a odstránenie následkov vytopenia priestorov a nefunk.hyg.zariadení-Gymnázium Lichnerova Senec
2018-26-SOC
dodatok
Domov pre každého, o.z.
31781373
142 942,80 EUR
03.05.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2018/FPP-OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
264-11-EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
142 964,66 EUR
20.06.2011
Predmet: Opravu elektroinštalácie v Gymnáziu J.Papánka
B/1210/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
142 964,66 EUR
05.09.2011
Predmet: Oprava elektroinštalácie v Gymnáziu J.Papánka
0761/12/EO
objednávka
SALIT s.r.o.
46196986
142 965,65 EUR
13.11.2012
Predmet: Odstránenie HAVÁRIE fasády hlavnej budovy DSS ROSA v rozsahu prác : Príprava podkladov osekaním zvetraných častí fasády, montáž zateplenia vrátane povrchovej štruktúry ,výmena okenných výplní a parapiet . Odvoz a likvidácia odpadov.
K/0083/12
faktúra
SALIT s.r.o.
46196986
142 965,65 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie fasády hlav. budovy - DSS ROSA
2019-92-SOC
zmluva
Domov pre každého, o.z.
31 781 373
143 010,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Zmluva č.3/2019/FPP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
B/1697/11
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 115,14 EUR
02.12.2011
Predmet: Výmena okien a dverí - SOŠ Ivanka pri Dunaji
223/11/EO
objednávka
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 115,14 EUR
06.04.2011
Predmet: Výmena okien a dverí za plastové v SOŠ ul. SNP , Ivanka pri Dunaji
873-11-EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
143 169,89 EUR
23.02.2012
Predmet: Opravu havárie rozvodov vody v miestnostiach sociálok v SPŠE Zochova 9, Bratislava. Práce previesť v rozsahu: búracie práce, demontážne práce, vodoinštalatérske práce, murárske práce, izolatérske práce, dodávka a montáž obkladov a dlažieb, dodávka a montáž sanity, elektroinštalačné práce, stolárske práce, maliarske práce, odvoz a likvidácia odpadov, vyčistenie priestorov.
B/0989/11
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 299,09 EUR
21.07.2011
Predmet: Výmena okien - SOŠ technická Vranovská ul.
152/11/EO
objednávka
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
143 299,09 EUR
22.03.2011
Predmet: Výmena okien na SOŠ technická v Bratislave
B/0405/11
faktúra
RADASTAV, s.r.o.
44 326 394
143 400,00 EUR
13.04.2011
Predmet: Oprava soc. zariadení - SOŠ Kysucká, Senec
0560/13/EO
objednávka
Slávko Gogoľ HYDROIZOLÁCIE
35213043
143 459,30 EUR
20.08.2013
Predmet: Odstránenie havárie na objekte SOŠ Automobilová J.Jonáša v rozsahu prác: Odstránenie nečistôt, vyrezanie a vyspravenie bublín asfaltovej krytiny, montáž geotextílie, montáž tepelnej izolácie ROOFFORM 150P 80mm, oprava strešných vtokov, montáž klampiarskych prvkov, okapových plechov, odvetrávacích komínov, montáž novej strešnej PVC fólie, demontáž a montáž bleskozvodnej sústavy vrátane dodania revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer
B/2060/11
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
143 639,50 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny-SOŠ, Hlinická 1
B/1083/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
143 727,60 EUR
10.08.2011
Predmet: Výmena okien SOU Drevárska, Pavlovičova v Bratislave
227-11-EO
objednávka
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
143 728,85 EUR
28.04.2011
Predmet: Výmena okien na budove SOU drevárska Paričkova ul.
B/0828/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
143 880,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny - DSS prof. Matulaya