portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
07.07.2023
Predmet: ŠkôlkaKomensky
31
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
07.07.2023
Predmet: virtuálna knižnica
67
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Komenský MŠ
288
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
07.07.2023
Predmet: Zborovňa komplet
289
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
36,00 EUR
07.07.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
33
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
11.10.2024
Predmet: ŠkôlkaKOMENSKY
67
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Komenský MŠ
279
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
226,08 EUR
11.10.2024
Predmet: Zborovňa komplet
84
faktúra
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
151,01 EUR
14.07.2022
Predmet: Odstraňovač buriny
85
faktúra
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
151,01 EUR
14.07.2022
Predmet: Nožnice na trávu
84
faktúra
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
151,01 EUR
12.04.2023
Predmet: Odstraňovač buriny
85
faktúra
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
151,01 EUR
12.04.2023
Predmet: Nožnice na trávu
84
faktúra
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
151,01 EUR
07.07.2023
Predmet: Odstraňovač buriny
85
faktúra
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
151,01 EUR
07.07.2023
Predmet: Nožnice na trávu
442013
faktúra
Igor Šurina Regulý
44082428
150,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Činnosť bezpečnostného a požiarneho technika
54/2013
faktúra
Igor Šurina Regulý
44082428
150,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Činnosť bezpečnostného a požiarneho technika
39/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
44082428
150,00 EUR
04.09.2014
Predmet: Výkon činnosti bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
392014
faktúra
Igor Šurina Regulý
44082428
150,00 EUR
06.11.2014
Predmet: BOZP
20120071
faktúra
MULTIP SK s.r.o.
44172460
134,17 EUR
24.10.2012
Predmet: guľôčkové počítadlo stovkové
2015184
faktúra
MULTIP SK s.r.o.
44172460
255,47 EUR
19.12.2015
Predmet: Tekutá krieda