portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/2062/12
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
971,40 EUR
16.01.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio VIVA - 01.12.2012 - 31.12.2012
B/2063/12
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
118,80 EUR
16.01.2013
Predmet: Za výrobu produktu Vianočná zabíjačka
0089/13/EO
objednávka
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
1 706,40 EUR
18.02.2013
Predmet: Propagáciu podujatí "BABA CUP Bratislavskej župy 2013" a "VAJNORSKÝ ĽADOVÝ POHÁR". Propagácia zahŕňa výrobu reklamných oznamov a vysielanie podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky.
B/0203/13
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
615,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy na rozhlasovej stanice Rádio VIVA - za obdobie 08.02.-09.02.2013
B/0204/13
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
237,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Za výrobu produktu - BSK - Vajnorský pohár/oznam
B/0205/13
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
615,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy na rozhlas.stanice Rádio VIVA - za obd. 08.02.-09.02.2013
B/0206/13
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
237,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Za výrobu produktu - BSK- Baba Cup/oznam
2011-482-KP
zmluva
Mgr. Marek Gabonay
45885753
500,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: "Redaktorská škola"
B/1466/14
faktúra
EASTFIELD Hospitality a.s.
45890731
143,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka - vinárstva v Elesko Wine Park v Modre-30.09.2014
0551/14/EO
objednávka
Drevona group s.r.o.
45895856
812,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zabezpečenie 4 kusov kancelárskych stolov v celkovej cene 850 EUR s DPH. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1694/14
faktúra
DREVONA GROUP s.r.o.
45895856
812,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Kancelárske stoly-4ks
0269/15/EO
objednávka
Drevona GROUP s.r.o.
45895856
934,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zabezpečenie 4 kusov kancelárskych stolov pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Dohodnutá cena s DPH je vrátane dodania na Úrad BSK.
2020-277-SaRP
zmluva
MB PRESTIGE s.r.o.
45914320
7 440,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a inštalovať predmet kúpy bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, na Základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel v Bratislave v rámci projektu s názvom "Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21".
2020-277-SaRP
dodatok
MB PRESTIGE s.r.o.
45914320
0,00 EUR
26.07.2020
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 22. 04. 2020. Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Kúpna zmluva, uzatvorená dňa 22. 04. 2020, zverejnená dňa 28. 04. 2020 a účinná dňa 29. 04. 2020, na dodanie a inštalovanie materiálno – technického vybavenia projektu s názvom „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21“ (ďalej len „Kúpna zmluva“). Zmluvné strany sa v zmysle bodu čl. X. bodu 10.1 Kúpnej zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle§ 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Zmena Kúpnej zmluvy vo vzťahu k číslu projektového účtu kupujúceho dochádza z dôvodu odstránenia chybného uvedenia projektového účtu kupujúceho.
2020-259-KP
zmluva
Mgr.art. Matej Kováč - Photography & Design
45920061
2 000,00 EUR
17.03.2020
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Nadobúdateľovi v elektronickej forme 55 farebných autorských fotografií (ďalej len ,,autorské dielo"), všetky vo formáte súboru jpg. Fotografie sú špecifikované v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť Nadobúdateľovi licenciu na použitie autorského diela v rozsahu a spôsobom upraveným v Článku lll. tejto zmluvy.
0370/15/EO
objednávka
See&Go, s. r. o.
45937044
18 969,60 EUR
13.07.2015
Predmet: Propagácia priorít Akčného plánu Ú BSK prostredníctvom vysielacieho času SEE&GO v termíne od 2.7.2015 - 29.08.2015 podľa špecifikácie: Vysielací priestor: 8 hod./obrazovka/mesiac – 92.000 zobrazení 30 sek. spotu, lokalita: 100ks obrazoviek MHD BA, 220 autobusov Slovak Lines.
2015-640-OICSMaVO
zmluva
See&Go, s.r.o.
45937044
284 544,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je stanovenie podmienok spolupráce pri nákupe vysielacieho času vo verejnom televíznom prezentačnom okruhu spoločnosti See & Go, s.r.o. inštalovaného na vybraných mestských autobusových linkách v Bratislavskom kraji
2015-640-OICSMaVO
dodatok
See&Go, s.r.o.
45937044
0,00 EUR
29.09.2016
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti spoločnosti See & Go, s.r.o. Predmetom tohto dodatku je úprava práv a povinnosti zmluvných strán v čl. II a lehôt stanovených v čl. III zmluvy. Bod 2.2 v Článku II sa upravuje nasledovne: „Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať termíny splatnosti faktúr za reklamnú inzerciu vystavenú dodávateľom. Dodávateľ vystaví faktúru za mesačný cyklus ku 15. dňu mesačného plnenia. Splatnosť faktúr je dohodnutá do 14 dní od doručenia. Pokiaľ nedôjde k odvysielaniu – zobrazeniu spotu v dohodnutom počte, čase a dĺžke, dodávateľ sa zaväzuje vrátiť pomernú časť uhradenej čiastky. Dodávateľ sa zaväzuje bezprostredne po ukončení mesačného cyklu doručiť odberateľovi výstup v elektronickej podobe o splnení povinnosti odvysielať – zobraziť spot v dohodnutom počte, čase a dĺžke, a teda výstup, z ktorého bude zrejmé najmä koľkokrát sa spot zobrazil, kedy a v ktorom dopravnom vozidle s uvedením jeho evidenčného čísla, spolu s fotografiou zobrazujúcou odvysielanie spotu za prevádzky dopravného vozidla. Ak si dodávateľ nesplní povinnosť dodať výstup v elektronickej podobe v dohodnutom čase, má sa to za to, že si dodávateľ nesplnil svoju povinnosť odvysielať – zobraziť spot v dohodnutom počte, čase, dĺžke a Odberateľovi vzniká nárok na vrátenie celej uhradenej čiastky za daný mesačný cyklus.“ Bod 2.4 v Článku II sa upravuje nasledovne: „Dodávateľ sa zaväzuje v prípade dodržania ustanovení obsiahnutých v bodoch 2.1, 2.2 a 2.3 tejto zmluvy poskytnúť Odberateľovi 30 % zľavu z cenníkovej ceny 27 664,- Eur bez DPH za inzertný formát „40 sekundový spot“ (ďalej len „reklamná inzercia“) a počet zobrazení 92000, po dobu vysielania v rámci 30 kalendárnych dní. Z dohodnutého počtu zobrazení sa musí 70 % odvysielať v pracovných dňoch vo frekventovanom čase od 6:00 hod. do 22:00 hod. V rámci dohodnutej zľavy Dodávateľ zároveň poskytne 40000 zobrazení wifi banneru na úvodnej stránke v autobusoch zdarma (oproti štandardným cenníkovým 30000 zobrazeniam zdarma). Odberateľ má právo výkonu náhodnej kontroly dodržiavania tejto povinnosti zo strany Dodávateľa.“ Bod 3.2 Článku III sa upravuje nasledovne: „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2017 a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.“
0504/14/EO
objednávka
EASTFIELD Management a. s.
45947805
143,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Prehliadka priestorov vinárskej spoločnosti ELESKO s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 30.9.2014 pre 28 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0069/13/EO
objednávka
Mudr. Peter Bakič
45974233
11 520,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Analýza plnenia požiadaviek zákona č. 355/2007 Z.z. v platnom znení a zákona č.124/2006 Z.z. v platnom znení. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.