portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
120240234
faktúra
FARMTECHNIK s.r.o.
31415261
771,50 EUR
04.09.2024
Predmet: Servis Traktor Zetor - výmena oleja, servis
120240182
faktúra
FARMTECHNIK s.r.o.
31415261
14 880,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Čelný nakladač TRACLIFT TL240SL,v.č.02709
1/2024
dodatok
Auxilium Plus n.o.
37954555
0,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodatok číslo 01/2024 k zmluve o platení úhrady za sociálnu službu č. 02/2024
1/2023
zmluva
Ziman Miroslav
605,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Predaj prebytočného majetku obce - LADA NIVA
1/2022
zmluva
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Štatistika zmien vlastníkov za predchádzajúci rok.
1/2022
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
26.01.2022
Predmet: Práce s plošinou s AVIA - PM počas roka 2022
1/2021 K NR SR
zmluva
Slovenská republika - Kancelária Národnej rady SR
00151491
0,00 EUR
18.03.2021
Predmet: Darovacia zmluva podľa § 628 Občianskeho zákonníka a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v platnom znení
12021314
faktúra
FARMTECHNIK s.r.o.
31415261
53 700,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Kolesový traktor s kabínou ZETOR Proxima GP 90 výr.č.TKBUGV5PP44YK0017
1/2021
zmluva
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
2 400,00 EUR
20.04.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2021
1/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
718,88 EUR
15.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 23.1.2021 a 24.1.2021
1/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Krištof,Škvarka
600,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Dobrovoľníci testovanie - Blanka Návarková, Kristián Krištof, Patrik Škvarka
1/2021
objednávka
MICROWELL, s.r.o.
31414249
14.01.2021
Predmet: Oprava meracieho zariadenia-meranie prietoku odpadovej vody
12020139
faktúra
euroFIRM s.r.o.
51326141
200,00 EUR
27.10.2020
Predmet: Registrácia na webe 12.10.2020-12.10.2021
1/2020
zmluva
Obecné siete, s.r.o.
36831522
14 385,72 EUR
28.01.2020
Predmet: Kamerový systém v rámci projektu obnova a rozvoj obci - kamerový systém obce podľa ponuky - príloha číslo 1
1/2020
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
17.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby počas roka 2020
12019406
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
222,75 EUR
05.08.2019
Predmet: Servírovací vozík 2ks
1/2019
objednávka
AMAZONIT s.r.o.
44557175
04.01.2019
Predmet: Zimná údržba a posyp komunikácií 2018,2019
1/2019
zmluva
Barbora Brodzianska
200,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Kultúrno - spoločenská akcia /a cappella koncertu/
1/2018
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
03.01.2018
Predmet: Práce s ÁVIA -MP počas roka 2018
1/2017
objednávka
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
16.01.2017
Predmet: Aktualizácia KEO 2017/01
1/2016
objednávka
Alena Gajdošová - ALDOX
37725343
03.03.2016
Predmet: Grafické spracovanie publikácie /Spomienky starého učiteľa
1/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
83,40 EUR
23.02.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN 1/2016
1200767
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
186,00 EUR
20.03.2020
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2020
1200322
faktúra
MG PZS, s.r.o.
36297143
57,55 EUR
10.03.2020
Predmet: Nástenná lekárnička LIGHT A Náplň DIN 13157
1200111
faktúra
MG PZS, s.r.o.
36297143
648,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu/obhliadka, posúdenie rizík, vypracovanie posudku o riziku a kategorizácie/ na obdobie od 24.1.2020 - 23.1.2021
1190755
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
186,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Aktualizácia programov r.2019
1190102
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
253,50 EUR
25.03.2019
Predmet: Likvidácia kríkov, tŕnia okolo miestnej komunikácie
11810261
objednávka
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
27.11.2018
Predmet: Solárne záhradné osvetlenie
115/2020
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
50,00 EUR
21.12.2020
Predmet: Údržba verejného osvetlenie
115/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Služby s AVIA-MP/vianočná výzdoba
1124308661
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
132,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Mobilné WC
1123309221
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
66,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Prenájom Johnny WC a sanitárna technika
1122019
faktúra
Anna Peťková
33997926
198,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Občerstvenie na akcii "MIKULÁŠ", organizačné služby
1121306968
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
57,60 EUR
28.07.2021
Predmet: Použitie Johnny WC a sanitárna technika 1.7.2021-15.7.2021
1121306380
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Johnny WC a sanitárna technika 6/2021
1121306380
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Johnny WC a sanitárna technika 1.6.2021-30.6.2021
1121304999
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
15,60 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika 28.5.2021-31.5.2021
1120310745
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
66,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Prenájom Johnny WC a sanitárna technika I.kolo testovania COVID-19
11/2025
zmluva
Mesto Nová Baňa
00320897
240,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Príloha č.13 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Tekovská Breznica uzatvorenej dňa 6.12.2013
11/2025
objednávka
Adam Slodičák A.S.
43361251
2 535,08 EUR
18.02.2025
Predmet: Veľkonočná výzdoba
11/2024
zmluva
MK hlas, s.r.o.
45352305
80,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - ROZaNA
11/2024
objednávka
OBIFON s.r.o.
36627313
625,09 EUR
09.02.2024
Predmet: Stropné kazety, profily
11/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
1 909,36 EUR
14.08.2023
Predmet: Poistenie majetku obce č. 4419016786
11/2023
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
16.03.2023
Predmet: Drvene (mulčovanie) konárov 17.03.2023
11/2022
zmluva
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
00585441
134,42 EUR
02.11.2022
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - peugeot
11/2022
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
17.05.2022
Predmet: Zametanie miestnych komunikácií
11/2021
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
14.04.2021
Predmet: Práce - previnutie motorov počas roka 2021
11/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník v platnom znení
11/2021
faktúra
GAS & ELEKTRO servis
33993807
150,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Servisný zásad na plynových kotloch Junkers BD - 16 b.j.
11/2020
objednávka
MG PZS, s.r.o.
36297143
06.03.2020
Predmet: Nástenná lekárnička LIGHTA Náplň DIN 13157
11/2019
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
20.02.2019
Predmet: Ročná aktualizácie dát v programe s leteckou fotografiou
11/2018
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
26.02.2018
Predmet: Mechanické upchávky ČOV
11/2017
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
194,88 EUR
03.07.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 6/17
11/2017
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
03.02.2017
Predmet: Pracovné odevy,obuv
11/2016
faktúra
Juraj Lalka - REMAL
37150600
102,83 EUR
22.07.2016
Predmet: Kované polotovary
11/2016
objednávka
CONTROLECO s.r.o.
44392923
08.04.2016
Predmet: Vypracovanie VZN o nakladaní s odpadmi
1112016
faktúra
McRozvoz s.r.o.
46712330
4 996,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
110/2024
faktúra
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
180,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Dezinsekcia - Pastierska koliba
11011243
zmluva
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
17.02.2021
Predmet: Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011243 Ceny za zneškodnenie-Príloha č. 1
110 100 66
zmluva
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
31.01.2019
Predmet: Vykonávanie zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia a zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov
1100002
faktúra
Ľubomír Benč MAP
10933026
117,50 EUR
11.08.2017
Predmet: TZ Lada,montáž - DL 75/2017
107/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
30.12.2016
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
106/2016
objednávka
Anna Peťková
33997926
168,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Občerstvenie na akcii Mikuláš
105/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
161,59 EUR
14.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby
1050031566001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
75,00 EUR
06.02.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie 2/2020 B3 5x15,00=75,00
1050031566001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
180,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie B3 12x15,00 Eur =180,00 Eur
1050031566001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
511,19 EUR
17.01.2020
Predmet: Elektrická energia 16b.j. B3, spoločné priestory 17x30,07=511,19 Eur
104/2023/06
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
21,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Odobratie a následné zhodnocovanie odpadu vzniknutého pri prevádzkovej činnosti čistiarne odpadových vôd Tekovská Breznica. Cena uvedená za m3.
104/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Služby s AVIA- MP
104/2016
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
662,40 EUR
12.12.2016
Predmet: Stolové kalendáre
103/2024
objednávka
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
360,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Ozvučenie vianočného programu
103/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
12.12.2016
Predmet: Všeobecný materiál VO
10250711
faktúra
JF, spol. s r.o.
36620009
384,93 EUR
06.03.2025
Predmet: Kontrola. tlaková skúška, oprava - hasiace prístroje
10250117
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
1 771,20 EUR
15.05.2025
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
10250028
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
1 033,20 EUR
12.02.2025
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
10241465
faktúra
FORK,s.r.o.
44311061
1 473,97 EUR
27.11.2024
Predmet: Stolový kalendár + potlač
10241241
faktúra
JF, spol. s r.o.
36620009
535,68 EUR
03.04.2024
Predmet: Kontrola, tlaková skúška, oprava hasiacich prístrojov a hydrantov
10240405
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
864,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Kaly z čistenia odpadových vôd
10240262
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
864,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadkových vôd
10240139
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
1 008,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd