portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1303/14
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 194,34 EUR
28.10.2014
Predmet: Za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.09.2014 do 30.09.2014
B/1489/14
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 219,24 EUR
18.11.2014
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.10.2014 do 31.10.2014
B/1908/14
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 219,24 EUR
14.01.2015
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.12.2014 do 31.12.2014
2017-1143-KP
zmluva
ŠK 26 Karlovka
30864011
3 000,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Rekonštrukcia tenisovej haly" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2021-350-FIN
zmluva
ŠK 26 Karlovka
30864011
1 000,00 EUR
01.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0101. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu na rok 2021 na úhradu časti nákladov projektu: INLINE HOKEJ Bratislava.
2017-499-SKO
zmluva
ŠK DIANELLO
50105019
2 700,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Socializácia detí s aspengerovým syndrómom" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“) a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2018-264-SKO
zmluva
ŠK DIANELLO
50105019
700,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Projekt Dianello - Canisterapia " (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2020-833-FIN
zmluva
ŠK DIANELLO
50105019
900,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2020 na úhradu časti nákladov projektu: "Socializácia detí s AS syndrómom - karanténa" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2015-217-SKO
zmluva
ŠK Dinamo Bratislava
42180996
2 400,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Mládež a zápasenie 2015"
2016-111-SKO
zmluva
ŠK Dinamo Bratislava
42180996
2 500,00 EUR
29.03.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Mládež a zápasenie 2016" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2015-266-SKO
zmluva
ŠK DOJO-KAN
42177987
500,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Slovakia OPEN 2015"
2012-200-SKO
zmluva
ŠK DOJO - KAN, o.z.
42177987
400,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Slovakia OPEN 2012 " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005"). Príjemca projekt realizuje v Športovej hale, Nová ul., Stupava, v termíne: 28. 04. 2012.
2013-87-SKO
zmluva
ŠK DOJO - KAN, o.z.
42177987
500,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Slovakia OPEN 2013" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2015-320-KP
zmluva
ŠK ELITE JUNIOR
42365589
500,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „ELITE JUNIOR SUMMER 2015"
B/0356/11
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
2 312,84 EUR
04.04.2011
Predmet: Perá s potlačou pre potreby programu INTERACT
178/11/EO
objednávka
Sketch, s.r.o.
35877529
2 312,85 EUR
29.03.2011
Predmet: Nákup papiera pre program INTERACT
0498/13/EO
objednávka
Sketch, s.r.o.
35877529
136,36 EUR
19.07.2013
Predmet: Pláštenka v obale s logom BSK v počte 150ks na aktivitu "Župná olympiáda seniorov 2013", ktorá sa uskutoční 21.09. 2013 v DSS a RS ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava s dovozom.
0525/13/EO
objednávka
Sketch, s.r.o.
35877529
98,97 EUR
29.07.2013
Predmet: Termohrnček z nerezovej ocele a plastu s potlačou Župná olympiáda seniorov 2013 s erbom BSK - na aktivitu "Župná olympiáda seniorov 2013", ktorá sa uskutoční 21.09. 2013 v DSS a RS ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava. 20 ks = 98,97 € s DPH.
B/1271/13
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
136,36 EUR
13.09.2013
Predmet: Pršiplášte s potlačou - logo BSK - 150ks
B/1272/13
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
98,96 EUR
13.09.2013
Predmet: Termohrnček s potlačou - erb BSK - 20ks
0651/13/EO
objednávka
Sketch, s.r.o.
35877529
2 320,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Propagačno-reklamné tovary k podujatiu Deň európskej spolupráce 2013 podľa špecifikácie. Výška a rozsah prác boli vyšpecifikované prostredníctvom el. nákupného systému.
B/1448/13
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
2 319,84 EUR
21.10.2013
Predmet: Propagačno-reklamné tovary - Deň európskej spolupráce 2013
0241/14/EO
objednávka
Sketch, s.r.o.
35877529
875,00 EUR
25.04.2014
Predmet: Vytvorenie grafického návrhu a výroba propagačných predmetov v rámci projektu Familynet v rámci programu cehraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 v rozsahu 500 ks sada na plážový tenis s potlačou. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s názvom projektu a jednotkovými cenami. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/0648/14
faktúra
Sketch, s.r.o.
35877529
875,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Projekt FamilyNet - rakety s potlačou "Familynet"- 500 ks
2014-383-KP
zmluva
ŠK GaFuGa
42266696
1 300,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Účasť na medzinárodnom turnaji, organizácia športového podujatia" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2015-428-KP
zmluva
ŠK GaFuGa
42266696
2 300,00 EUR
09.07.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Májový turnaj mesta Senec vo futbale 2015“
2016-381-KP
zmluva
ŠK GaFuGa
42266696
2 500,00 EUR
23.06.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Májový turnaj Senec" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2020-757-FIN
zmluva
ŠK HANCOP, o.z.
42266432
500,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2020 na úhradu časti nákladov projektu: "HANCOP" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie
2018-473-FIN
zmluva
ŠK Hargašova Záhorská Bystrica
30868068
5 000,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Florbal - Majstri Slovenska a reprezentanti ťahajú k športu stovky detí" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
0132-12-EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
11 658,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Nákup nábytku pre oddelenie INTERACT Sekretariát.
B/0505/12
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
11 658,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Nákup nábytku pre oddelenie INTERACT Sekretariát
0278-12-EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
3 100,80 EUR
10.05.2012
Predmet: Zakúpenie nábytku z dôvodu výmeny poškodenej sedacej zostavy na 4. poschodí Ú BSK.
B/0740/12
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
3 100,80 EUR
11.07.2012
Predmet: nábytok-4.poschodie Ú BSK-sedačka NEPTUN-2 ks,kreslo NEPTUN-1ks,stolík konferenčný-2ks
0199/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
58 924,32 EUR
05.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie zvislej a ležatej kanalizácie vrátane napojenia do externej šachty v priestoroch SPŠ stavebnej Drieňova ulica v Bratislave v rozsahu prác : vybúranie podlahy v šatniach, odkopanie všetkých vodorovných rozvodov kanalizácie, vybúranie zvislých rozvodov kanalizácie, výkop ležatej kanalizácie a jej výmena ,spätná betonáž,pokládka podlahoých povrchov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov .
0185/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
167 799,36 EUR
16.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizačného systému v sociálnych priestoroch SOŠ Malinovo v rozsahu prác : kompletná výmena poškodených rozvodov kanalizácie ,výmena zdravotechniky, obkladov a dlažieb . Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer .Odvoz a likvidácia odpadov.
0287/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
4 863,60 EUR
26.04.2013
Predmet: Odstránenie poruchy vodovodnej prípojky SOŠ Zdravotnícka Zahradnícka, Zahradnícka 44, Bratislava v rozsahu prác: Demontáž poškodeného rozvodu SV, montáž nových rozvodov v energokanáli, odvoz a likvidácia odpadov.
B/0473/13
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
58 924,32 EUR
26.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie zvis. a lež.kanalizácie - napojenie do exter .šachty - SPŠ stavebná Drieňová
B/0530/13
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
167 799,36 EUR
13.05.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizačného systému - SOŠ Malinovo
0444/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
9 043,20 EUR
24.06.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho nábytku (písacie a pracovné stoly, konferenčné stolíky, skrine, kontajnery, samostatné police). Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK a montáže.
B/0745/13
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
4 863,60 EUR
27.06.2013
Predmet: odstránenei poruchy vodov.prípojky-SOŠ Zdravotnícka,Záhradnícka
0533/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
216,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho nábytku (skrinka otvorená - 2ks). Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
B/1245/13
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
216,00 EUR
09.09.2013
Predmet: Kancelársky nábytok-skrinka otvorená-2ks
B/1246/13
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
9 043,20 EUR
09.09.2013
Predmet: Kancelársky nábytok - skrinka otvorená - 2ks
2011-734-KP
zmluva
SK Jazz, o. z.
42173965
300,00 EUR
26.10.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vydanie publikácie – Jazz na Slovensku 1940 - 1970"
2018-339-SKO
zmluva
ŠK JUVENTA
42252750
1 500,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Súťažné aktivity detí a mládeže" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2017-974-KP
zmluva
ŠK Motorkár Petržalka
50101650
2 500,00 EUR
13.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Podpora a rozvoj mladých talentov v CPM ( Cestných pretekov motocyklov )" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-640-SKO
zmluva
ŠK Motorkár Petržalka
50101650
600,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Mladý Bratislavčan reprezentuje v Európe!" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2015-665-OIČSMaVO
zmluva
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
31347215
358 800,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Kúpna zmluva. Predávajúci sa zaväzuje predať a dodať, a kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť kúpnu cenu za nasledujúce vozidlá továrenskej značky a typu Škoda Octavia (ďalej len „vozidlo“ alebo „predmet zmluvy“) výlučne do svojho vlastníctva a za podmienok ďalej v tejto zmluve dohodnutých: Škoda Octavia Combi 2,0 TDI 135kW,4x4 DSG - 12 ks
2020-410-SaRP
zmluva
Škola.sk
50293893
46 663,40 EUR
18.06.2020
Predmet: Kúpna zmluva. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP") v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 (ďalej Jen „IROP 2014-2020"), kód projektu (TTMS2014+) 302021 K036 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia (ďalej aj „MTV") pre Strednú odbornú školu informačných technológií Hlinícka 1 v Bratislave - Rača v rámci projektu s názvom „Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava".
2020-410-SaRP
dodatok
Škola.sk
50293893
0,00 EUR
17.08.2020
Predmet: DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2020-410-SaRP. V súlade s Článkom X., ods. 10.1 Kúpnej zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1 Kúpnej zmluvy, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, vo vzťahu k predĺženiu lehoty dodania predmetu zmluvy, t. j. meracích prístrojov pre COVP Hlinícka 1, Bratislava v dôsledku celosvetovej pandémie spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 („vyššia moc“) a výpadku výroby a dodávok komponentov dotknutých predmetom zmluvy.
2020-851-OIČaVO
zmluva
Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Zariadenie sociálnych služieb ROSA, Cambridge International Communications, s.r.o., design factory, o.z.
0,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Memorandum o spolupráci. BSK je vlastníkom areálu „Patrónka", v rozsahu definovanom v prílohe č. 1 tohto memoranda a má záujem o revitalizáciu tohto územia prostredníctvom návrhu riešenia celkovej architektonickej koncepcie s dorazom na zachovanie charakteru a historického kontextu územia, pričom fundamentálnym faktorom bude jeho budúce využitie a riešenie verejnoprospešných funkcií v súlade s existujúcim stavom a zároveň zachovaním genialoci lokality samotnej. V nadviazaní na historickú stopu tohto areálu je územie považované za lukratívne smerom dovnútra ako aj navonok nakoľko sa jedná o atraktívnu lokalitu v centre mesta. BSK má v záujme aktívnym spôsobom zatraktívniť areál „Patrónky" a vrátiť tomuto brownfieldu využitie v sociálnej, školskej a kultúrnej podobe s dorazom na históriu areálu.
2015-688-LZM
zmluva
ŠKOLBOZ – MELICHER, s. r. o.
35 890 363
0,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok ŠKOLBOZ – MELICHER, s. r. o. zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách týkajúcich sa BSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Za dôverné informácie sú považované všetky osobné údaje, ktoré sú spracúvané na základe Rámcovej zmluvy o zabezpečení činnosti bezpečnostno – technickej služby č. 006/BOZP/2008 v znení neskorších zmien uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 15. 05. 2008 s výnimkou ak: a) sú v čase uzatvorenia tejto zmluvy verejne známe a prístupné, b) sa stali po uzatvorení tejto zmluvy verejne známymi a prístupnými inak ako porušením tejto zmluvy, c) na základe zákona alebo správneho či súdneho rozhodnutia vznikne zmluvným stranám povinnosť ich poskytnúť.
B/2175/11
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.02.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2011
B/0110/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
01.03.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2012
B/0279/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
02.04.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2012
B/0414/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
03.05.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2012
B/0578/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.06.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 04/2012
B/0732/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
23.07.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 05/2012
B/0893/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
10.08.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2012
B/1057/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
10.09.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2012
B/1234/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
16.10.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2012
B/1398/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.11.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2012
B/1639/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2012
B/1846/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
02.01.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 11/2012
B/2090/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
04.02.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2012
B/0108/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
11.03.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2013
B/0261/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
05.04.2013
Predmet: zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2013
B/0441/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
03.05.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2013
B/0658/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
12.06.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 04/2013
B/0850/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
16.07.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 05/2013
B/1036/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
05.08.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2013
B/1214/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
13.09.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2013
B/1334/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
10.10.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2013
B/1536/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.11.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2013
B/1790/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
16.12.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2013
B/1967/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
09.01.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 11/2013
B/2169/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.02.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2013
B/0132/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
13.03.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2014
B/0267/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.04.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2014
B/0404/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.05.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2014