Faktúra č.
20211016
Scan faktúry | |
Predmet | Číslo interné: 5662021 Dodávka a dovoz dopravných značiek v zmysle špecifikácie. Položky: Dodávka a dovoz dopravných značiek v zmysle špecifikácie., 1.000000 ks, Suma položky 538.56 Eur, |
Partner | Hakom s.r.o., IČO: 36000124, Československej armády 18, 03601 Martin, , |
Cena | 538.56 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 16.07.2021 |
Dátum vystavenia | 15.06.2021 |
Dátum prijatia | 18.06.2021 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 29.06.2021 |
Dátum zaplatenia | 28.06.2021 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 18/2100121 |
Kategória | mesto Handlová |
Poznámka | Číslo interné: 5662021 Dodávka a dovoz dopravných značiek v zmysle špecifikácie. Položky: Dodávka a dovoz dopravných značiek v zmysle špecifikácie., 1.000000 ks, Suma položky 538.56 Eur, |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.