Faktúra č.
42210245
Scan faktúry | |
Predmet | Číslo interné: 5692021 Čistenie mestských komunikácií 05/2021 (zm. 04ZD0402) Položky: Čistenie mestských komunikácií 05/2021 (zm. 04ZD0402), 1.000000 ks, Suma položky 834.77 Eur, |
Partner | HATER-Handlová spol. s r.o., IČO: 31633765, Potočná 20 0, 97251 Handlová, , |
Cena | 834.77 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 16.07.2021 |
Dátum vystavenia | 07.06.2021 |
Dátum prijatia | 17.06.2021 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 21.06.2021 |
Dátum zaplatenia | 24.06.2021 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Kategória | mesto Handlová |
Poznámka | Číslo interné: 5692021 Čistenie mestských komunikácií 05/2021 (zm. 04ZD0402) Položky: Čistenie mestských komunikácií 05/2021 (zm. 04ZD0402), 1.000000 ks, Suma položky 834.77 Eur, |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.