Faktúra č.
811402
Scan faktúry | |
Predmet | Číslo interné: 5322021 Tonery ( zmluva 2024/2020) Položky: Tonery ( zmluva 2024/2020), 1.000000 ks, Suma položky 451.20 Eur, |
Partner | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., IČO: 31619479, Bojnická cesta 393/5, 97101 Prievidza, , |
Cena | 451.20 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 16.07.2021 |
Dátum vystavenia | 11.06.2021 |
Dátum prijatia | 11.06.2021 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 18.06.2021 |
Dátum zaplatenia | 17.06.2021 |
Viaže sa k zmluve | 2024 |
Viaže sa k objednávke | 18/2100119 |
Kategória | mesto Handlová |
Poznámka | Číslo interné: 5322021 Tonery ( zmluva 2024/2020) Položky: Tonery ( zmluva 2024/2020), 1.000000 ks, Suma položky 451.20 Eur, |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.