Faktúra č.
8284415670
Scan faktúry | |
Predmet | Číslo interné: 5102021 Pevná linka SOÚ 05/2021 (zm. 1717/2019) Položky: Pevná linka SOÚ 05/2021 (zm. 1717/2019) , 1.000000 ks, Suma položky 14.72 Eur, |
Partner | Slovak Telecom a.s., IČO: 35763469, Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov, , |
Cena | 14.72 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 16.07.2021 |
Dátum vystavenia | 01.06.2021 |
Dátum prijatia | 07.06.2021 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 18.06.2021 |
Dátum zaplatenia | 17.06.2021 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Kategória | mesto Handlová |
Poznámka | Číslo interné: 5102021 Pevná linka SOÚ 05/2021 (zm. 1717/2019) Položky: Pevná linka SOÚ 05/2021 (zm. 1717/2019) , 1.000000 ks, Suma položky 14.72 Eur, |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.