Faktúra č.
42210195
Scan faktúry | |
Predmet | Číslo interné: 4422021 Odvoz KO 04/2021 (zm. 04ZD0301) Položky: Odvoz KO 04/2021 (zm. 04ZD0301), 1.000000 ks, Suma položky 13545.91 Eur, |
Partner | HATER-Handlová spol. s r.o., IČO: 31633765, Potočná 20 0, 97251 Handlová, , |
Cena | 13545.91 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 16.07.2021 |
Dátum vystavenia | 12.05.2021 |
Dátum prijatia | 13.05.2021 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 26.05.2021 |
Dátum zaplatenia | 09.06.2021 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Kategória | mesto Handlová |
Poznámka | Číslo interné: 4422021 Odvoz KO 04/2021 (zm. 04ZD0301) Položky: Odvoz KO 04/2021 (zm. 04ZD0301), 1.000000 ks, Suma položky 13545.91 Eur, |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.