Faktúra č.
20170101
Scan faktúry | |
Predmet | Číslo interné: 9612021 Služby spojené s nájmom DOS 10/2021 šatňa opatrovateliek - ul. 29.agusta č.1 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, |
Partner | Mestský bytový podnik Handlová s. r. o., IČO: 36851442, Pekárska 658/16, 97251 Handlová, , |
Cena | 37.00 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 15.11.2021 |
Dátum vystavenia | 07.10.2021 |
Dátum prijatia | 07.10.2021 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 20.10.2021 |
Dátum zaplatenia | 19.10.2021 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | Číslo interné: 9612021 Služby spojené s nájmom DOS 10/2021 šatňa opatrovateliek - ul. 29.agusta č.1 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.