Faktúra č.
812265
Scan faktúry | |
Predmet | Číslo interné: 9362021 tonery (zm.2024/2020) Položky: tonery (zm.2024/2020), 1.000000 ks, Suma položky 632.40 Eur, |
Partner | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., IČO: 31619479, Bojnická cesta 393/5, 97101 Prievidza, , |
Cena | 632.40 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 15.11.2021 |
Dátum vystavenia | 29.09.2021 |
Dátum prijatia | 01.10.2021 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 06.10.2021 |
Dátum zaplatenia | 01.10.2021 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 18/2100227 |
Poznámka | Číslo interné: 9362021 tonery (zm.2024/2020) Položky: tonery (zm.2024/2020), 1.000000 ks, Suma položky 632.40 Eur, |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.